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燕子老师
你好,可以的, 查看全部回复
785
安叔老师
原收款方返还是可以冲销账务的 查看全部回复
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夏东
是哪一方面的活动产生的费用 查看全部回复
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王苗苗老师
我们是一般纳税人,取得专票比较好,如果公司销项税额比较多,缺进项税额的话,小规模给公司开具3个点的专票比较好 查看全部回复
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王佳丽
相当于把产品买了然后把钱给对方,和你们销售货物税一样,增值税 附加 所得税 印花税 查看全部回复
925
wam
如果在合同中约定由公司提供物业管理,可以开的 查看全部回复
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之前的结余为什么是负数呢 查看全部回复
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先自查一下有没有漏申报的税费 查看全部回复
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如果是已经有了业务,再开始建账,比如4月份有业务,6月才建账,期初就是中间两个月的数据 查看全部回复
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办税员需要对申报的资料负责的 查看全部回复
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李可可
看用途是什么,可以根据用途入账,比如差旅费,车辆管理费,停车费 查看全部回复
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这不影响的 查看全部回复
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重新再建立新账套即可 查看全部回复
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你好,具体是什么业务呢?是劳务公司么 查看全部回复
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提供代发工资业务是收取服务费么 查看全部回复
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提供劳务服务就可以开具劳务费 查看全部回复
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这个要分情况的 查看全部回复
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普票1% 专票1%/3% (特殊的涉及不动产等的5%) 查看全部回复
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是车子之前漏入账了么 查看全部回复
991
企业固定资产没有发票,但是找专业机构评估了,我想问问这种情况能计入企业的资产吗?是公司的资产么,是的话,可以入 查看全部回复
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那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
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23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
1350
对方是个人么 查看全部回复
897
云峰老师
你好同学 个体需要根据所得额缴纳个人所得税。 查看全部回复
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如果材料收到的话,假如取得普票,借 原材料 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
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是开具数电票么 查看全部回复
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andy老师
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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李伟老师
你这样填报是没有记账吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
合同名称大类是建筑服务 查看全部回复
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如果是你们承担税款的话 借:税金及附加 dai:应交税费-城镇土地使用税 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,专利转让开票大类属于无形资产 查看全部回复
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冲保证金的业务是什么? 查看全部回复
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杨老师.
这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
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公司承担的税金不包含在租赁发票内,单独支付给房东的话 借:管理费用-房屋租赁支出 dai:银行存款 (但是这部分不能在所得税税前扣除,汇算清缴的时候需要做纳税调整) 查看全部回复
1255
易老师
1.是的,2.招待肯定是可以报销,没道理员工自己出钱招待公司的客户呀。3.看公司的规定,一般原则上是报销了招待费发票,餐补不给报销,但是实际工作中还是看老板意愿的 查看全部回复
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甘老师
发票上单价和流水一致的话就可以的 查看全部回复
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固定资产购买卡车,实际支付款项知道么 查看全部回复
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进口号,如果是进口车必填,不是进口车不用填 查看全部回复
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以前年度的房租一直挂在预付账款,属于以前年度的成本费用支出,可以正常的转到相关的成本费用。现在已经跨年了,采用什么会计制度 查看全部回复
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意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
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比如要开汽车用的甲醛除味剂,是选洗涤剂大类 查看全部回复
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颜老师
我再确认下,你们只是代发工资吗? 查看全部回复
1354
没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
1044
抵给包工头,如果你们之前没有入账这个房屋,借应付账款-包工头200 dai应收账款-开发商200 查看全部回复
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什么意思,账上的成本支出,有的没取得发票么 查看全部回复
903
借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
1282
您好 查看全部回复
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可以计入预付账款,等取得发票,借费用,dai预付 查看全部回复
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意思是实际承运人把运输发票开给了公司 查看全部回复
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同学你好,转入私户的钱你们转入公户了吗? 查看全部回复
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签批是指什么?是费用报销签批 查看全部回复
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内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
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a公司需要给b公司开发票吗?需要 查看全部回复
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对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。 查看全部回复
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不可以,建议分开开具 查看全部回复
2895
最好不要,有虚开的风险 查看全部回复
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及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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贸易企业出口退税么,进项发票的内容和报关单要一致吗,是的 查看全部回复
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开票内容有误的建议退回重开 查看全部回复
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国外的形式发票可以入账抵扣所得税吗,可以的 查看全部回复
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你的意思是说提取法定盈余公积么 查看全部回复
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暂估分录是什么 查看全部回复
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首先税包括增值税和企业所得税,第一,增值税方向,尽量将所有的进项发票都要来,这样增值税交的就少了;第二,企业所得税,尽量发生的所有费用都入账,租赁费,餐饮菲,招待费,维修费,等等,这样企业所得税交的就少了 查看全部回复
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实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
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你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
1043
可以直接调整科目 查看全部回复
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纳税人购进农产品,扣除率为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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这个月收到 借:原材料 dai;应付账款 查看全部回复
863
付款 借:预付账款 dai:银行存款 发票 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
1727
在税务数字账户,全量发票模块,查询 查看全部回复
1669
会造成发票金额错误,建议退回金额,重新下载发票 查看全部回复
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市没问题,是详细地址有问题么 查看全部回复
1455
Harry老师
你好,合租的需要有分割单和发票复印件来入账,需做租赁费 查看全部回复
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同学你好,小企业会计准则不用追溯调整,直接记在今年就可以了 查看全部回复
计提折旧? 查看全部回复
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纳税人名称是公司么 查看全部回复
1540
小规模纳税人不是一个只有10万的开票额度吗?没有这个规定啊 查看全部回复
1507
这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
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可以查一下的 查看全部回复
1553
你们买车4S店可以开具机动车销售统一发票 查看全部回复
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你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
1008
你好,按账上金额开具利息发票时,账上金额通常是含税金额。 查看全部回复
1380
你意思说翻译费?可以开鉴证咨询服务*翻译费 查看全部回复
1137
业务真实的话是可以的,不过会计核算上要做代收付处理。 查看全部回复
1176
对的 查看全部回复
1049
个人成为了法人,还能代开个人发票吗?可以的 查看全部回复
1292
可以根据信用代码查一下,看销售方名称对不对,不对的话,退回让对方重新开具 查看全部回复
1530
借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
1012
你们可以制作分割单 查看全部回复
864
其中8吨有质量问题(已收不退),意思是款项收不回来,货也不退,是么 查看全部回复
1031
不合规,企业应当是公对公(收公户开票)或者公对私(收私户开票) 查看全部回复
1160
红字又红冲原先的蓝字发票,你作为购买方可以不用处理, 查看全部回复
898
企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
同学你好,需要双方确认好的结算单,电费明细以及发票 查看全部回复
1427
TANG
如果业务真实,那是合规 查看全部回复
1511
你好,单位和个体工商户出租不动产(不含个体工商户出租住房),按照5%的征收率计算应纳税额。个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 查看全部回复
1051
你好同学,以实际为准。如果我们确实是免费,那就只有按免费。 只是这样税负高,税务有疑问时再解释。 查看全部回复
967
tammy老师
直接在a10500的三十行其他档次做纳税调整就可以 查看全部回复
1630
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