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andy老师
你们有做预收账款的科目吗/ 查看全部回复
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王苗苗老师
如果进项税额不能抵扣增值税的话,记到相关的成本费用 查看全部回复
1025
税务师晓雨
可以更换项目 查看全部回复
1743
您好 查看全部回复
878
patience
都有什么 查看全部回复
1527
燕子老师
??????? 企业对房屋、建筑物进行装修发生的支出,应作为长期待摊费用,自支出发生月份的次月起,分期摊销,摊销年限不得低于3年。若实际使用年限少于3年的,依据相关凭证,将剩余尚未摊销的装修费余额在停止使用当年一次性扣除 查看全部回复
1235
自产产品发给员工,要视同销售,附件可以用员工领月饼的签字表 查看全部回复
990
1、计提税款时 借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-应交企业所得税 2、补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1550
可以记到管理费用-延保费 查看全部回复
2073
李伟老师
将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 发生清理费用时: 借:固定资产清理 dai:银行存款、应缴税费等 处置的收入 借:银行存款等相关科目 dai:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1567
西贝老师
同学你好,发生固定资产清理费用分录 借:固定资产清理 dai:银行存款 查看全部回复
1332
如果公司执行的是小企业会计准则,可以不通过以前年度损益调整,直接记入未分配利润科目 查看全部回复
1929
杨老师
收费的分录 借:财务费用dai:银行存款 查看全部回复
1764
不正常,审计会做调整的 查看全部回复
1516
是账套中途建账过么 查看全部回复
1529
转让价格是双方间协商的 查看全部回复
1255
购买银行理财 借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
1597
什么周边产品 查看全部回复
1870
具体什么业务 查看全部回复
1161
如果有电话建议附在凭证后面,方便后期查看 查看全部回复
1096
公司是提供了dai款服务么 查看全部回复
1290
可以计入办公费 查看全部回复
1497
wam
高新技术对应的高新产品及收入。 查看全部回复
2025
同学你好,单看分录是收入成本同步减少了,你具体是什么业务呢 查看全部回复
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同一个法人公司,可以互开发票吗?意思是两个独立的法人公司,只不过是同一个法定代表人么 查看全部回复
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冲红去年的 费用科目用“以前年度损益调整”科目替代,月末直接转至未分配利润 查看全部回复
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公司是事业单位么 查看全部回复
837
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1384
涉及到损益科目么 查看全部回复
962
制造费用是指企业生产车间为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用,如生产车间发生的办公费、水电费等,是构成产品成本的一部分。 查看全部回复
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生产成本:直接用于产品生产,构成产品实体的材料成本。 制造费用:为生产产品和提供劳务所发生的各项间接费用,是辅助生产成本。 查看全部回复
974
支出大么 查看全部回复
1090
购进的用途是什么 查看全部回复
1148
同学你好,分录我写一下稍后回复你哦 查看全部回复
1727
可以把桌子和椅子当做一体的入到固定资产,按照整体的去计提折旧 查看全部回复
1328
一笔分录可否有两张报销单?可以的 查看全部回复
900
记到营业外支出 查看全部回复
1070
借 银行存款 dai 其他收益/营业外收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1243
补一下摊销 借:以前年度损益调整 (没有这个科目就用“未分配利润”科目) dai:长期待摊费用 查看全部回复
1707
你们公司对外销售二手资产,但是不开发票,是这个意思吗 查看全部回复
1899
意思是怎么做账务处理么 查看全部回复
1645
是采用的民办非营利组织会计制度么 查看全部回复
1053
22年的时候有没有预估入账 查看全部回复
38618
tammy老师
如果收入不是很多,可以汇总 查看全部回复
1729
同学你好,员工从老板那借支工资,后面是要还回来的吗?然后再正常给他发工资? 查看全部回复
1938
云峰老师
你好同学,可以的。 查看全部回复
1015
你好同学 从购建之日起,开始补充计提折旧。 查看全部回复
1091
每个月月底计提当月工资,然后每月实际发放工资的时候再做发放工资分录 查看全部回复
938
借:预收账款 负数dai:主营业务收入 负数应交税费 负数 查看全部回复
1190
哈哈老师
借银行存款 dai营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
1350
单位负担部分,借管理费用公积金 dai应付职工薪酬 个人部分 借应付职工薪酬工资 dai其他应付款住房公积金 查看全部回复
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木言
你们是小规模纳税人? 查看全部回复
959
需要 查看全部回复
1330
侯保林
借:应交税费一预缴增值税 dai:银行存款 查看全部回复
1104
你好同学 借:应付账款—暂估款—供应商 dai:在建工程 查看全部回复
957
安叔老师
可以不用结转 查看全部回复
1329
管理费用-福利费 查看全部回复
800
金额不大的话可以直接一次性入制造费用 查看全部回复
1624
你好同学,另外还会涉及所得税、附加税。 查看全部回复
1742
会计做的是 借:应收账款dai:在建工程-运营期收入吗 查看全部回复
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净值??原值减累计折旧 查看全部回复
1601
收到的其他与经营活动有关的现金的正数 查看全部回复
1129
你说的本月是几月 查看全部回复
2506
利润表是自动生成的么 查看全部回复
2084
既然设的有部门 查看全部回复
1807
dai:主营业务收入(负数)应交税费-应交增值税(销项税)负数dai:应收账款 查看全部回复
1493
你好同学 查看全部回复
1526
借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
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间接材料费,间接人工费用,折旧费,车间的水电费,管理人员工资,低值易耗品摊销,办公费等 查看全部回复
777
会计上,按实际预计使用年限计提折旧 查看全部回复
1195
银行回单有备注么 查看全部回复
1546
你们买电梯之后在销售吗? 查看全部回复
1758
是想问什么,计提工资的分录么 查看全部回复
1692
退税的原因是什么? 查看全部回复
可以付款到国外 查看全部回复
1724
账目处理没问题 查看全部回复
1218
发生暂时性差异,按月(季)出表的,按月(季)核算递延所得税资产及负债所得税负债 查看全部回复
1105
制造业生产产品需要领用原材料 查看全部回复
你好,折旧什么问题呢 查看全部回复
1157
既然已经开始生产了,那车间的工人工资不是应该计入生产成本么,车间的水电费计入制造费用 查看全部回复
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1782
投资性房地产是采用成本法核算的么 查看全部回复
1492
是要补入收入还是补入税费 查看全部回复
971
固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
1704
谭老师
借:管理费用,dai:银行存款 查看全部回复
1520
你好同学,为什么要红冲? 查看全部回复
1977
你好同学,什么原因红冲? 查看全部回复
1558
业务是真实发生的么 查看全部回复
1327
出租部分和自用部分在开发产品中按比例转出,自用部分入固定资产,出租部分入投资性房地产 查看全部回复
1006
你们是会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
1415
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
做成无票收入的分录吗? 查看全部回复
1128
借:应付账款(原来预提挂账的科目冲回) dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1572
是说将长期股权投资无偿划转吗? 查看全部回复
1771
需要的 查看全部回复
1436
意思是265208.31的承兑汇票换260000的承兑汇票么 查看全部回复
2756
为什么收到承兑汇票 查看全部回复
1511
之前收到的款项是怎么记账的呢/ 查看全部回复
1372
第一,对纳入财政预算管理的通过"应缴预算款"和"预算外收入"科目核算.行政事业单位收到应上缴的收入款项时,借记"银行存款",dai记"应缴预算款";收到从财政专户核拨本单位的预算外资金时,借记"银行存款"等有关科目,dai记"预算外收入". 查看全部回复
购货方现金折扣冲减财务费用借:应付账款 财务费用(现金折扣)(红字) dai:银行存款 查看全部回复
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