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安叔老师
没有认定就无需申报 查看全部回复
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patience
扣税凭证是什么,电子发票么,公司是一般纳税人么 查看全部回复
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退款分录,是只写了一个么,预算会计没写么 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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杨老师
填在1行,1行金额大于等于2+3 查看全部回复
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王苗苗老师
有核对么,是哪里对不上 查看全部回复
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不加基金 查看全部回复
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李伟老师
稍等,我先看下你的提醒哈 查看全部回复
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现在还不能申请退税 查看全部回复
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你是个体工商户? 查看全部回复
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哪里不清楚呢? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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开具发票就需要做账的 查看全部回复
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月末接转一次就可以 查看全部回复
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andy老师
根据你们的实际销售额情况填报 查看全部回复
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年终奖可以在自然人电子税务局扣缴端或WEB端申报 查看全部回复
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隋文老师
本期实际抵减税额11313.31怎么来了 查看全部回复
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哈哈老师
老板这不是说和你一月份实际发放是没有啥区别的 查看全部回复
2033
一般没有影响的,一个人可以在多出取得收入,申报个税 查看全部回复
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税务师晓雨
什么时候的逾期未申报 查看全部回复
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进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
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营业账簿 实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五 查看全部回复
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发的截图是扣缴端 查看全部回复
2013
你们开具出不去了,一般是需要正常申报的 查看全部回复
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财务报表是季报么 查看全部回复
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是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
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利润表上的营业收入 查看全部回复
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1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
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稍等我看下 查看全部回复
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公司与实习生间签订的是劳动合同还是劳务合同 查看全部回复
严格来说,应在个税所属期内申报个税的,实际是1月发放的,应该在申报所属期1月的个税时就应该申报,可以更正个税申报的。如果把金额加在2023年12月里补报,如果经过员工同意的话,也可以这样操作,但是毕竟不是按照税法规定申报的,有一定的税务风险。 查看全部回复
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需要申报个税 查看全部回复
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tammy老师
如果你们合同有签订了,不含税价和税费分开来,那你就按不含税金额去申报 查看全部回复
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发放的次月 查看全部回复
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可以选择的,可以选择单独计税,也可以选择并入综合所得申报。 查看全部回复
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申报没有问题 查看全部回复
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11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
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购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
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一般是需要签订合同 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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打开自然人电子税务局扣缴端,点击综合所得 查看全部回复
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登录后,点击上方【经营所得】进入申报界面。点击左侧【预缴纳税申报】进入界面。如实填报经营情况数据。点击下方对应投资者的姓名,进入预缴申报编辑页面。 点击“十三、减免税额”右侧的图标进入减免扣除明细界面,选择“减免事项”取得的四业所得暂不征收个人所得税。 查看全部回复
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为什么要进项税额转出 查看全部回复
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个体工商户需将按上述方法计算得出的减免税额填入对应经营所得纳税申报表“减免税额”栏次,并附报《个人所得税减免税事项报告表》。对于通过电子税务局申报的个体工商户,税务机关将提供该优惠政策减免税额和报告表的预填服务。实行简易申报的定期定额个体工商户,税务机关按照减免后的税额进行税款划缴。 查看全部回复
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公司有逾期未申报的么 查看全部回复
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看是不是核定了 查看全部回复
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实收资本(股本)、资本公积合计金额 查看全部回复
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哪一项比对不符 查看全部回复
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核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
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先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
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总额应该大于等于明细啊,你小于的原因是什么? 查看全部回复
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看公司情况,如果公司没有资产,并且亏损的话是可以的 查看全部回复
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你就按申报表数据为准,进行账面调整 查看全部回复
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留底不够抵减 查看全部回复
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是全部都不会操作么 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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电子税务局可以更正 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人,有开具其他的发票么 查看全部回复
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你好,是已经取得了对方开具的劳务发票吗? 查看全部回复
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公司与个人签的需要交印花税 查看全部回复
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个人所得税扣缴申报可通过自然人电子税务局扣缴端进行操作。 查看全部回复
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暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
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增值税是季度申报么,277521.78和17821.78是不含税销售额么 查看全部回复
谭老师
帐上按正常固定资产核算,每月计提折旧,所得税汇算清缴时一次性扣除 查看全部回复
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12月刚开的公司,没有年初数据,年初数据不用填 查看全部回复
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第一个是必填 查看全部回复
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去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
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第7行 查看全部回复
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你做无票收入的时候,做的是正常的收入科目还是有单独的主营业务收入-无票收入? 查看全部回复
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可以扣除的 查看全部回复
1795
弹窗内容是什么? 查看全部回复
1552
燕子老师
是的, 查看全部回复
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回收报废瓶是用于直接销售?还是后期加工? 查看全部回复
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在未来两个月都不用再申报临时工个税了,需要做减员处理吗?如果离职了需要做减员处理,如果没有离职不用做减员处理。 查看全部回复
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代理给你们开具发票吗? 查看全部回复
1845
如果11月已经申报11月的个税了,就无需重复申报了 查看全部回复
您好,公司是哪个区的企业 查看全部回复
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合同类的印花税按合同金额申报,营业账簿印花税按本年收到的实收资本金额申报 查看全部回复
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登录电子税务局,看一下我的信息模块,税种核定期限是从什么时候开始的 查看全部回复
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实收资本和资本公积有变化的申报 查看全部回复
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登录电子税务局——【我要办税】——【税费申报及缴纳】——【综合申报】——【财产和行为税合并申报】 选择印花税——【税源采集】 进入印花税税源明细表,点击【新增采集信息】 进入税源明细录入页面进行填写,打*的为必填项,纳税期限可选择“按期”或“按次”。填写后请点击【确定】按钮并保存。 查看全部回复
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不一定,每个地区的规定不同 查看全部回复
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没有享受固定资产的一次性扣除,就是根据你们账务上的折旧金额税前扣除 查看全部回复
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一般月初是税费申报期,要保证相关税费在纳税期内按实申报缴纳完相关税费。除了报税还有日常工作,比如收集并审核原始凭证,入账,负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表等工作。 查看全部回复
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在自然人扣缴端,左上角,可以切换到经营所得申报 查看全部回复
需要的,季报是1月18日之前,申报增值税及所得税 查看全部回复
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需要 查看全部回复
2038
西贝老师
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
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你好同学,只要税局认定的有,没有发生也需要申报。 查看全部回复
1167
wam
即使不缴纳个人所得税,还需由发放单位申报工资薪金所得 查看全部回复
1756
4719
如果这个月申报时,汇总统计销售额是负数的话,申报表一般不能填报负数,需要到税务大厅申报 查看全部回复
1352
处置固定资产支付的服务费计入固定资产清理,借 固定资产清理 dai 银行存款等 查看全部回复
2017
实际是用银行存款发放了,科目挂错了,那就调整科目 查看全部回复
1459
个体工商户是需要申报经营所得个税的 查看全部回复
1732
登录电子税务局,我的信息模块,看一下税局核定的税种有哪些,申报期是什么时候 查看全部回复
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