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哈哈老师
您好,等你开始做账以后利润表就有数据了 查看全部回复
2064
安叔老师
需要的 查看全部回复
2677
王苗苗老师
需要 查看全部回复
4031
为什么勾稽关系不对,是因为调整以前年度的账务造成的么 查看全部回复
3010
股东投入的资金跟净利润能成正比吗?不成 查看全部回复
1625
您好这种通常核定征收不需要报税 查看全部回复
2436
你要更正企业所得税么,打印22年的所得税汇算清缴申报表 查看全部回复
1823
开票的时候选择1%税率,中间的0.5%是填写减免税明细表减免的 查看全部回复
3814
开票的时候选择1%税率就行 查看全部回复
2602
你把这几笔业务的分录做出来,然后就能出报表了 查看全部回复
1934
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3223
全国统一的是30万免征增值税 查看全部回复
3298
秦枫老师
比如你开了40 你只申报30 系统自动比对 过不了几天就会弹风险 税管员就要找你 查看全部回复
1865
意思是公司和个人合开了网上商城 查看全部回复
1585
您的意思是怎么计算吗 查看全部回复
3228
李伟老师
少扣的可以在7月填 查看全部回复
3665
patience
建议更正申报 查看全部回复
3237
如果季度销售额超30万,发生的都是原3%征收率的应税项目,普票部分减按1%征收,专票的话要看开票时征收率是多少。小规模,普票税率1%,专票可以选1%或3% 查看全部回复
3299
是的 查看全部回复
1896
杨老师
企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。 (一)企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; (二)财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; (三)企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。 查看全部回复
2352
每个月先做账,做完账再申报个人经营所得个税,申报增值税附加税 查看全部回复
3864
andy老师
3923
如果未交的增值税在资产负债表里应交税费 项目里,如果22年还未交纳还是在资产负债表应交税费项目里 查看全部回复
2813
个税如果漏申报的话,需要到税务大厅补申报,按实申报。看2022年9-11月的实际工资收入是多少。如果确实是0的话就0申报。 查看全部回复
2523
是没有工资 收入的个税么 查看全部回复
3169
税务注销完成没 查看全部回复
1788
要财务报表应该就是银行内部规定需要提交的资料,判断体现是否存在风险 查看全部回复
3453
您好,最好还是修改一下之前申报的报表 查看全部回复
2866
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
2286
你要真的是税控盘清卡还是申报 申报是在电子税务局 税控盘打开只是抄税 清卡 查看全部回复
2319
资产负债上的未分配利润和利润表上的净利润对不上怎么回事呀,看一下利润分配-未分配的明细账,看今年有没有调整以前年度的账 查看全部回复
3205
调整账上的计提分录 查看全部回复
2881
资产负债表中未分配利润增加54000-4000=50000 货币资金增加50000 查看全部回复
3280
是的,季度申报只要季度不超30就可以 查看全部回复
3096
未分配利润项目,同时资产类也需增加 查看全部回复
3740
一般需要当月入账的,如果漏记了,可以计入到7月份的 查看全部回复
2524
自由现金流 = 经营活动现金流量净额-投资活动现金流出 查看全部回复
3015
每个月需要抄报税清卡操作吗,是的 查看全部回复
2955
阿米果
您好,正确的做法是更正申报,申请退税。鉴于金额不大,且是退税事项,放在下一季度影响不大。 查看全部回复
3222
现在是7月,按7月的资产负债表填写 查看全部回复
2597
季报是季报,年报是年报 查看全部回复
2041
可以的, 查看全部回复
2295
不一样了呀,如果没有新购入固定资产的话,23年的原值是减少的 查看全部回复
2616
本期的发生额 查看全部回复
3954
你是要申报什么税 查看全部回复
1858
是财务软件做的账么 查看全部回复
2197
您好,肯定是需要在申报期内申报的 查看全部回复
2675
需要的,开票就需要计入收入了,资产负债表同时确认应收账款等项目,利润表也要确认收入 成本 查看全部回复
3667
Annina老师
你是小规模吗? 查看全部回复
2758
因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
4165
您好,最好还是分摊计入到每个月的费用里面 查看全部回复
2026
没有发票按照费用做账了是什么意思? 查看全部回复
2225
您好,您多交的企业所得税在明年汇算清缴后可以申请退税的 查看全部回复
2048
经营所得在自然人电子税务局(扣缴端)(web端)申报 查看全部回复
你是刚才那个学员 查看全部回复
1800
开票票没超的直接填免税栏次就可以 查看全部回复
2500
许老师
你好,增值税在分公司所在地申报,企业所得税总公司汇总申报 查看全部回复
2956
全部是普票么 查看全部回复
3364
核定征收的个体户不用建账 查看全部回复
2271
这个54915的发票你有么 查看全部回复
1879
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4258
冲红是7月冲红的么 查看全部回复
2537
可以补申报 查看全部回复
2094
如果申报数据有错误 可以在电子税务局更正申报 查看全部回复
1774
不用 查看全部回复
2499
你账上计提了所得税报表就有 查看全部回复
2402
这张发票税率是1% 查看全部回复
1767
是新公司么,没有账务么。系统提示资产负债表中的两个总计不能为0,资产负债表货币资金和其他应付款填0.01,利润表0申报。 查看全部回复
4297
小企业会计准则,可以借 所得税费用 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
2365
只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
6963
实际上财务报表有数字么,没数字的话0报 查看全部回复
3469
税务师晓雨
销售额是填含税还是不含税?不含税 查看全部回复
1532
需要6月的科目明细表 查看全部回复
1806
报销的,比如7月份员工支付了8-10月共3个月租金,7月份就提了报销,是否可以给他报呢?可以 查看全部回复
一个是销售费用可全额结转了 一个是利润表报表销售费用科目录取数可有问题 查看全部回复
1%税款 免税的部分转到营业外收入 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 专票部分计入应交税税费-应交增值税 次月缴纳结平 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2991
是系统自动提示,跳出的数据么 查看全部回复
申报账上实收资本的数据 查看全部回复
2417
你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
3112
上下2个表数对不上? 查看全部回复
2351
可以或者2季度补上也可以 查看全部回复
2199
10万的发票有对应成本吗 查看全部回复
2806
是本年累计金额 查看全部回复
2996
是核定收入征收么,应税所得率是多少 查看全部回复
venus老师
同学财务报表现金流量表可以不填 查看全部回复
2539
8.1栏填优惠事项名称,填写对应的金额 查看全部回复
1552
不会 查看全部回复
19313
就填负数啊 按实际的填写 出现负数是因为你没有做报表重分类 查看全部回复
2423
2328
你这是小企业会计准则做的以前年度的损益调整的分录,不影响当期损益,所以资产负债表利润分配期初?净利润要加上你做的这个调整??期末利润分配 查看全部回复
4473
在申报2季度所得税报表时,第14行的本年实际已缴纳税是指本年度缴纳过的所得税税额,不包含汇算清缴补缴的税额。 查看全部回复
4356
你可以在货币资金和其他应付款那里填 查看全部回复
2160
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(季度销售额未超过30万元)的,免征增值税的销售额等项目应填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。 查看全部回复
1796
你看一下税种核定里有没有印花税的核定信息 查看全部回复
2888
孙老师
成本费用包含财务费用 查看全部回复
3359
2202
专票部分需要交增值税吗,需要 查看全部回复
1702
你好,7月申报的话,是指的4-6月的 查看全部回复
1535
不需要 查看全部回复
2434
2113
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