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杨老师.
一般情况下是不能的,文件柜属于固定资产不属于成本类,除非你们是销售文件柜的 查看全部回复
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李可可
属于正常的经营活动,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
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王苗苗老师
您好 查看全部回复
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按照税法规定,当月发放的工资需要在次月申报当月所属期个税时足额申报 查看全部回复
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购进的用途是作为固定资产使用么 查看全部回复
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李伟老师
个人给公司打款? 查看全部回复
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李凤
属于 查看全部回复
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andy老师
现金返利吗? 查看全部回复
1251
哈哈老师
你好,对方不要发票,可以不用开的。 查看全部回复
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wam
不开收据,税收上物业公司确认物业收入挂开发商往来。 查看全部回复
876
正常付出去的仲裁费。会有发票吗?如果是行政政府部门收取的,一般有财政收据的 查看全部回复
763
不算 查看全部回复
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安叔老师
可以的 查看全部回复
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是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
1179
可以从供应商那里重新取得发票复印件重新入账 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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为什么付款,是发生了业务往来么,业务完成了么 查看全部回复
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你们开具还是你们收到? 查看全部回复
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1打款借:预付账款418800dai:银行存款418800 收发票 借:在建工程403800dai:预付账款 403800 收保证金借:银行存款15000dai:其他应付款15000 查看全部回复
1013
云峰老师
你好同学,不可以。 个人无论是劳务还是劳动合同,都需要申报个税。 查看全部回复
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这个按照实际账务申报就可以了,与亏损没有关系 查看全部回复
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货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
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所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
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首先先跟对方沟通协商 查看全部回复
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算成本 查看全部回复
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房子跟车位是在市区么 查看全部回复
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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可以申请注销的 查看全部回复
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你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
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汇算清缴我调整在105000表里第30行,但是提示有风险,风险程度是不是较低 查看全部回复
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预付卡的发票公司给报销吗?如果是跟公司相关的支出,一般可以报销的 查看全部回复
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是的,要退回 查看全部回复
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看你们合同怎么签的,合同如果没有体现单独的场地租赁,就可以一起开服务费发票6%, 查看全部回复
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业务完成了么 查看全部回复
701
正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
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原则上是发放的次月申报期申报 查看全部回复
1631
易老师
对方公户 查看全部回复
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提示的是财务报表数据与企业所得税报表不符 查看全部回复
1003
企业除dai款类债权外的应收、预付账款符合下列条件之一的,减除可收回金额后确认的无法收回的应收、预付款项,可以作为坏账损失在计算应纳税所得额时扣除; (一)债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销,或者被依法注销、吊销营业执照,其清算财产不足清偿的; 查看全部回复
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原收款方返还是可以冲销账务的 查看全部回复
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不含增值税金额 查看全部回复
1293
夏东
是哪一方面的活动产生的费用 查看全部回复
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我们是一般纳税人,取得专票比较好,如果公司销项税额比较多,缺进项税额的话,小规模给公司开具3个点的专票比较好 查看全部回复
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如果在合同中约定由公司提供物业管理,可以开的 查看全部回复
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你好同学,是否签订劳动合同 查看全部回复
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王佳丽
一般是的,我们(河北)这边是先要残联那申报信息 查看全部回复
679
燕子老师
财产和行为税一般包括房产税,土地使用税,印花税,所得税 查看全部回复
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先自查一下有没有漏申报的税费 查看全部回复
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办税员需要对申报的资料负责的 查看全部回复
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你用2000000-753940.65+10930.36=1256989.71 查看全部回复
861
看用途是什么,可以根据用途入账,比如差旅费,车辆管理费,停车费 查看全部回复
792
这不影响的 查看全部回复
760
你好,具体是什么业务呢?是劳务公司么 查看全部回复
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提供代发工资业务是收取服务费么 查看全部回复
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提供劳务服务就可以开具劳务费 查看全部回复
1566
这个要分情况的 查看全部回复
1131
tammy老师
你们只是系统不给更正还是说窗口也不给更正,如果系统不给更正,可以去窗口更正,记到营业外支出,能量化的金额也要并入工资申报个税 查看全部回复
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普票1% 专票1%/3% (特殊的涉及不动产等的5%) 查看全部回复
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是车子之前漏入账了么 查看全部回复
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企业固定资产没有发票,但是找专业机构评估了,我想问问这种情况能计入企业的资产吗?是公司的资产么,是的话,可以入 查看全部回复
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那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
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一般是选择重分类的 查看全部回复
1480
张
实缴的资本去企业信用信息公示系统做信息变更,具体每个省份不一致可以电话问工商局 查看全部回复
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对方是个人么 查看全部回复
897
你好同学 个体需要根据所得额缴纳个人所得税。 查看全部回复
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如果材料收到的话,假如取得普票,借 原材料 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
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现在就是报的2023年度,汇算清缴的 查看全部回复
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你们账务如果没问题的话,还是根据实际的数据申报 查看全部回复
这个只是一个核实信息,如果你申报的没有问题核实之后点击申报就可以 查看全部回复
1674
5月纳税申报截止日期是5月22日 查看全部回复
1082
处置使用过的固定资产取得的收入需要申报增值税 查看全部回复
1240
是开具数电票么 查看全部回复
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因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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你这样填报是没有记账吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
合同名称大类是建筑服务 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,专利转让开票大类属于无形资产 查看全部回复
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要看什么什么时候的经营所得了 查看全部回复
1553
冲保证金的业务是什么? 查看全部回复
1339
这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
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是的,没有收入也得零申报 查看全部回复
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若使用360浏览器容易造成以上情况,为新开网页与原有网页浏览器模式不同导致会话失败,推荐使用新版谷歌浏览器、火狐浏览器,若习惯使用360浏览器请将模式设置为固定的极速模式。 查看全部回复
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公司承担的税金不包含在租赁发票内,单独支付给房东的话 借:管理费用-房屋租赁支出 dai:银行存款 (但是这部分不能在所得税税前扣除,汇算清缴的时候需要做纳税调整) 查看全部回复
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那么下月申报个税时怎么申报这部分,并入工资薪金收入一起申报 查看全部回复
因为未开票收入栏次填了负数,比对不通过 查看全部回复
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可以暂时不认证 查看全部回复
1199
1.是的,2.招待肯定是可以报销,没道理员工自己出钱招待公司的客户呀。3.看公司的规定,一般原则上是报销了招待费发票,餐补不给报销,但是实际工作中还是看老板意愿的 查看全部回复
1087
甘老师
发票上单价和流水一致的话就可以的 查看全部回复
873
打开社保费管理客户端;确认地区后,进入单位管理界面。(一个客户端中只能选择一个地区,不能登录多个地区,不支持跨省,只支持添加同省单位信息) 查看全部回复
1841
固定资产购买卡车,实际支付款项知道么 查看全部回复
1014
进口号,如果是进口车必填,不是进口车不用填 查看全部回复
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实际上你的工资(包括各项应税补贴)是没有这2000的是吗? 查看全部回复
1304
检查一下票面信息和公司的信息是不是一致 查看全部回复
1165
以前年度的房租一直挂在预付账款,属于以前年度的成本费用支出,可以正常的转到相关的成本费用。现在已经跨年了,采用什么会计制度 查看全部回复
1281
您好,是指企业所得税年报么 查看全部回复
1494
意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
940
比如要开汽车用的甲醛除味剂,是选洗涤剂大类 查看全部回复
1510
增值税已经申报,如果在申报增值税时,附加税已经一同申报了。这些附加税不需要再单独申报了 查看全部回复
1200
你是指申报个税么,转让价格是双方间协商的 查看全部回复
1210
不需要 查看全部回复
1370
这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
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