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Annina老师
借销售费用-招待费,dai银行存款 查看全部回复
5720
小小
按职工薪酬处理 查看全部回复
3553
购置税记入车辆成本 查看全部回复
3064
Yan
工会返还经费吗? 查看全部回复
3563
tammy老师
之前已经做计提了,现在收到发票,直接把发票附在之前做的管理费用后面 查看全部回复
3036
小黑
第二步不对 查看全部回复
4936
计提绩效时,借:管理费用 dai:应付职工薪酬 发放时,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
5315
绾绾
社保是不可以挂靠的 查看全部回复
3781
申报表之后抵减80就可以 查看全部回复
3762
进固定资产原值 查看全部回复
3757
安叔老师
供应商给你们返利,是对方给你们开折扣发票,还是你们给他们开发票 查看全部回复
3297
微尘
可以 查看全部回复
4410
venus老师
做实收资本 查看全部回复
3325
哈哈老师
首先往来款不能算收入,但是你开票了就得纳税 查看全部回复
6640
李伟老师
正数按照平常记账就好,负数应该是账号有误的退款,可以借银行dai应付职工薪酬 查看全部回复
3949
Amy老师
借:营业外收入,dai:其他应付款一押金。 查看全部回复
3331
高老师
是之前把这笔成本冲掉了,现在发票又开过来了吗 查看全部回复
3489
可以在本年计提 查看全部回复
4689
入销售费用 查看全部回复
4918
购买做原材料,领用出去做成本 查看全部回复
3299
你这张进项发票之前做什么账务处理的呢 查看全部回复
4144
借 银行存款 dai 其他业务收入或营业外收入 应交税费-增值税 查看全部回复
3737
报销某某费用 查看全部回复
3665
那可以把发票附在后面 查看全部回复
3851
直接进费用就行 查看全部回复
3386
系统里,是指的账上吗 查看全部回复
3612
冲掉就好了 查看全部回复
9719
前面那里是不是dai的预付账款,而不是银行存款 查看全部回复
3714
夏老师
正常调整,通过以前年度损益调整科目 查看全部回复
3318
你之前发票入帐怎么做的? 查看全部回复
3770
借 其他应付款 dai 实收资本 查看全部回复
3388
您账上没有抵扣就不需要转出 查看全部回复
3939
金额大吗 查看全部回复
10240
确认收入dai方是应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3509
借银行存款,dai长期股权投资 查看全部回复
3349
谭老师
收到销售方开具的红字发票将借:合同履约成本 应交税费 dai:银行存款用红字冲销,再用新开的蓝字发票重新入帐 查看全部回复
3862
不是的 查看全部回复
3644
你公司收到电子票据,借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
3293
如果属于你们公司的费用,让总公司出具分割单+发票复印件扣除 查看全部回复
3199
把预收冲掉,记录到其他应收款里面 查看全部回复
2791
可以直接计提 查看全部回复
3322
账务无需处理 查看全部回复
2520
法定盈余公积按10%计提,任意盈余公积看公司章程规定 查看全部回复
3717
COCO老师
1.是否能开出 水电费明细的发票,需要跟专管员落实沟通 2.水电费的税率,需要税局核定,还是专管员沟通。若贵公司是小规模,3%。若是一般纳税人,6%。若满足简易征收,则是3%。具体请与专管员落实 3.分录: 借:应收账款 dai:其他业务收入 dai:应交税费—应交增值税 查看全部回复
9421
做预付款,后期有票收回冲掉 查看全部回复
6575
会计与税法是两条线,不要混淆,会计入固定资产,税法做纳税调 查看全部回复
4107
老板拿公司的钱和还公司的钱是吗? 查看全部回复
3807
伙食费也需要通过应付职工薪酬薪酬的 查看全部回复
3581
借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
2909
开普票季度未超45万的免税 查看全部回复
2724
12月份月末先计提增值税, 借应交税费应交增值税销项 dai应交税费未交增值税 计提附加税就是 借税金及附加—城建税等 dai应交税费应交城建税等 查看全部回复
2763
借银行存款,dai应付账款 查看全部回复
3305
能拍照吗? 查看全部回复
3600
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
3583
Icy 何
如果事故大得造成车辆完全报废了,那么转固定资产清理,借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 然后借其他应收款 dai固定资产清理 等收到钱之后如果保险理赔的钱低于车辆剩余价值,那么差额入营业外支出 如果高于车辆剩余价值入营业外收入 查看全部回复
2653
是2021年的多计了,想在2022年回冲是吗 查看全部回复
4535
影亦老师
他这是调整分录,请结合业务发生 查看全部回复
5004
小企业会计准则吗? 查看全部回复
3588
工程项目的吗 查看全部回复
3262
你是建筑公司? 查看全部回复
3401
? 查看全部回复
3159
借:管理费用 3000 dai:应交税费-个人所得税280 dai:银行存款2720 查看全部回复
4600
是计提少了发放多了是吗? 查看全部回复
3376
刘老师
确定持有投资目的 查看全部回复
3889
你没有做付款啊,应付账款当然在 查看全部回复
3334
多结转的红冲,会计科目及方向与结转分录一样,金额用负数表示 查看全部回复
3467
借:银行存款 dai:长期股权投资 投资收益(或借方) 然后做工商变更 查看全部回复
开什么发票 查看全部回复
2922
借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
2900
借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 dai:应付职工薪酬——工会经费 查看全部回复
2943
销项减去进项,多余的转应交税费—未交增值税中 查看全部回复
2373
借:管理费用等,按部门 dai:应付职工薪酬-社保 查看全部回复
3028
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
3947
借:应付账款 dai:应收账款 查看全部回复
3712
公司费用入公司,还款给经理 查看全部回复
3108
借生产成本dai制造费用 查看全部回复
3503
要做结转 查看全部回复
3285
法人缴纳的税费公司不能入账 查看全部回复
4946
收入成本要配比 查看全部回复
4227
借:银行存款 借:财务费用—利息收入(红字) 查看全部回复
3470
借,银行存款 财务费用 dai,应收【票据 查看全部回复
2521
不需要 查看全部回复
2940
你是小企业会计准则吗 查看全部回复
2599
结转本年利润 查看全部回复
3221
是的 查看全部回复
3522
本年利润转利润分配-未分配利润 查看全部回复
2998
需要包工头开具发票入账 查看全部回复
3485
购进时: 借:库存商品等科目? dai:银行存款? 捐赠时: 借:营业外支出-捐赠支出? dai:库存商品等科目 查看全部回复
5793
直接调整 查看全部回复
5228
收款时 借:银行存款 dai:应收账款等 确认收入时 借:应收帐款等 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3892
借,本年利润 dai,利润分配-未分配利润 查看全部回复
3438
红冲掉就可以 借:预付账款 红字 dai:银行存款 红字 查看全部回复
3155
不用做 查看全部回复
4396
按实际收款确认收入 查看全部回复
2881
供应商开红字发票给你们 查看全部回复
2965
借,管理费用等等 dai,应付职工薪酬-工资/社保 查看全部回复
2534
借,其他应付款30 dai,其他应收款30 查看全部回复
4501
直接买卖的,做库存商品就可以】 查看全部回复
4085
筱粒老师
房地产行业涉及的分录比较多,分录资料可以咨询首页客服 查看全部回复
3140
施工建筑企业 借,合同履约成本-工程施工-费用类 dai,应付职工薪酬,材料,等等 查看全部回复
3005
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