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刘老师
可以以申报表数据计提 查看全部回复
3772
Amy老师
相同科目直接红冲多结转的金额 查看全部回复
3899
tammy老师
有查找什么原因盘盈盘亏? 查看全部回复
3815
以发票上的实际时间入账 查看全部回复
3339
借,原材料 dai,现金 查看全部回复
3673
绾绾
事业单位无法收回的借款,在取得有关证明并经领导等审批后,可以直接列事业支出 查看全部回复
3624
红字冲销, 查看全部回复
3275
你进项票是认证了还没抵扣是吧 查看全部回复
4087
Annina老师
借管理费用一单位公积金,dai应付职工薪酬一公积金,借应付职工薪酬一公积金,其他应收款一个人公积金,dai银行存款 查看全部回复
3366
小小
首先主营业务成本减少的原因?其次,是账务减少还是申报数据减少? 查看全部回复
2776
不需要做分录的 查看全部回复
3265
需要 查看全部回复
4033
高老师
与你缴纳分录的会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3930
正常是每月都要计提的 查看全部回复
3777
小黑
你看余额表应交税费余额是多少,如果开的有专票不免哦 查看全部回复
3970
Yan
如商品暂估入库后卖出了,需要结转到主营业务成本 查看全部回复
3563
金额比较大就做长期带摊费用 查看全部回复
4513
你只是需要把实收资本里的原股东改成现在的新股东 查看全部回复
3719
用往来过渡一下最好,方便以后查询 查看全部回复
4486
安叔老师
支付时借:预付账款 dai:现金或银行存款 每月分摊 借:管理费用—租赁费 dai:预付账款 查看全部回复
3402
你之前怎么做的? 查看全部回复
3818
可以 查看全部回复
3782
请问是办公室还是员工宿舍? 查看全部回复
3069
差额多少 查看全部回复
5170
什么理赔款 查看全部回复
2770
根据公司自身情况写 查看全部回复
2621
谭老师
和你工资分录一样 查看全部回复
3083
红字做分录冲回 查看全部回复
4333
一般抄税后,进入增值税申报表,会自动填写金额的,检查一下数据是否正确即可 查看全部回复
5129
您好,正常做账 查看全部回复
3576
正常业务货款 查看全部回复
3163
不会 查看全部回复
3171
有利润需要交税,与是否挂账无关 查看全部回复
3063
筱粒老师
确认收入: 借:银行存款/应收账款,dai:主营业务收入,应交税费应交增值税 缴纳增值税: 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
4319
莹老师
同学,不知道审计调整的是什么项目,没法给出调整分录 查看全部回复
3407
收入不对 查看全部回复
3678
计入应付职工薪酬,参考图片厨理 查看全部回复
3272
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4494
借:冲销之前报销分录 查看全部回复
2678
2021年没交还是2022年没交 查看全部回复
2705
把银行借款换成应付账款 查看全部回复
4666
什么费用 查看全部回复
2227
收到银行的,记录银行存款,否则是现金 查看全部回复
2763
对 查看全部回复
2743
什么分录 查看全部回复
2753
广告费 查看全部回复
4210
第一个就是招待吗 查看全部回复
2739
计入营业外收入 查看全部回复
3642
这个不是分红,算往来借款 查看全部回复
3556
大宁老师
例如你买农产品支付900元;借:原材料 810 应交税费-应交增值税(进项税额)90 dai:应付账款或银行存款900 查看全部回复
4221
预付账款 查看全部回复
3025
借应收账款,银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
3643
做未开票收入,或者自己开出普通发票,确认收入 查看全部回复
3776
做其他业务收入 查看全部回复
3521
借:其他应付款 借方红字负数 借:其他应收款 借方蓝字正数 查看全部回复
3550
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
2961
应收对预收 查看全部回复
3347
这是银行存款内部的,借银行存款0016dai银行存款0001 查看全部回复
3147
如果5000属于公司收入的,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4136
账多原因呢? 查看全部回复
3130
红字发票的进项税已经认证过了嘛。 查看全部回复
3381
借现金,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
3813
没缴费不用做分录 查看全部回复
3423
费用减少了,利润就会增加 查看全部回复
13363
借:成本费用,dai:应付职工薪酬一工资 查看全部回复
2596
和原分录一样,只是用负数表示 查看全部回复
借:管理费用-工资(管理部门的) 销售费用-工资(销售部门,经营部门)生产成本-工资(车间工人)制造费用-工资(车间管理人员)dai:其他应收款-代扣社保 -代扣个税 应付职工薪酬 查看全部回复
3371
往来款项可以不进行会计处理,在填写资产负债表时分析填列 查看全部回复
4138
你们购买劳务是用于什么的呢 查看全部回复
2688
你这是付工资吧,第一张 借应付职工薪酬 dai银行存款 第二张 借银行存款 dai应付职工薪酬 查看全部回复
2911
租赁期开始日, 借:融资租赁资产 (租赁开始日资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者) 未确认融资费用 dai:长期应付款 付款时作分录,借:长期应付款dai:银行存款 同时分摊未确认融资费用, 借:财务费用 dai:未确认融资费用(以实际利率计算确认) 在租赁过程中发生的手续费、差旅费、律师费和印花税,计入租入资产价值。 查看全部回复
4690
借管理费用-单位社保,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,其他应收款-个人社保,dai银行存款 查看全部回复
2931
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3431
Karina老师
你好,政府补助 查看全部回复
6699
需要安装的借在建工程 查看全部回复
4275
而已老师
就是缴纳的时候还是正常做,退回来的时候先做到其他应收款里面,然后抵扣其他人员社保就可以了把其他应收款退回社保先冲销了 查看全部回复
7172
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费 查看全部回复
2782
借,销售费用 应交税费-应交增值税进项 dai,银行存款,应付账款 查看全部回复
4912
收嘉联的是什么钱? 查看全部回复
2916
本年利润有借方余额表示亏损,借收入 dai本年利润, 借本年利润,dai,费用,成本, 查看全部回复
交押金 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 退款借:现金或银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
3281
减少的利息应该是说计入营业外收入 查看全部回复
4206
借其他应收款,dai银行存款,项目经理发工资,借应发工资,dai其他应收款 查看全部回复
3268
多记的转到主营业务收入 查看全部回复
3630
Icy 何
是你们公司收到平台开的佣金票吗? 查看全部回复
3551
可以让系统自动结转 查看全部回复
4475
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
2960
哈哈老师
这个做到一月份的 查看全部回复
4660
借管理费用-咨询费,dai其他应付款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
2542
借营业外支出,dai银行存款 查看全部回复
4064
借 销售费用/原材料/制造费用 dai 预提费用/应付账款 -预提费用/其他应付款-预提费用 查看全部回复
3436
3581
企业交纳的印花税于购买印花税票时: 借:税金及附加 dai:银行存款 2、缴纳房屋契税: 借:固定资产/无形资产 dai:银行存款 查看全部回复
4195
法人是股东吗?,是的话要进实收资本,打出去的款如果你们公司是股东记入长期股权投资 查看全部回复
2759
可以当月做,也可以季度末做 查看全部回复
4111
如果费用跟收入直接相关的,借主营业务成本,dai银行存款 查看全部回复
2914
是什么费用? 查看全部回复
4435
如果押金需要退换,计入其他应收款 查看全部回复
3284
都是当月交当月的,可以不计提 查看全部回复
2592
如果年底最后一笔分录借本年利润dai利润分配未分配利润分录的数据是正数,说明盈利 查看全部回复
4401
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