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杨老师
能进,可能网络不稳定 查看全部回复
8131
安叔老师
如果正常业务,有销售有进货,是可以的,如果仓库什么都没有,什么业务都没有发生,就开具发票属于虚开发票,是违法行为的 查看全部回复
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andy老师
合同,付款申请单,发票,完工进度,基本就这些 查看全部回复
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王苗苗老师
可以用分割单给对方入账 查看全部回复
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带身份证原件?合同(有的税务局不要合同,可以和税务局确认一下) 查看全部回复
4620
patience
商铺跟管理公司间有什么关系么 查看全部回复
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李伟老师
纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的,在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后,即可申报办理出口退(免)税;未在规定期限内收汇或者办理不能收汇手续的,在收汇或者办理不能收汇手续后,即可申报办理退(免)税。 查看全部回复
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那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2939
税负率=实际缴纳的税额/不含税收入 查看全部回复
2524
就正常补开发票就可以 查看全部回复
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主表和附表五数据不一致 查看全部回复
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要把6月份做的无票管理费冲掉 查看全部回复
2230
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2563
秦枫老师
超过30万 填在小规模纳税人主表 普票第三行 加上未开票收入合计在第一行 查看全部回复
2696
哈哈老师
您好,现在是的税率是1% 查看全部回复
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你们有实际业务,他们给你们开具发票是义务 查看全部回复
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固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
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你好,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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只能抵扣税额 查看全部回复
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小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
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刘淑萍
询问如何做账吗? 查看全部回复
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借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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您好,这种方式税务不认的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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缴纳文化事业建设费的广告服务是指:利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等。 查看全部回复
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你是9月成为一般纳税人,那你8月还是小规模,如果小规模时是季度申报,在每月非申报期内插上税盘会自动上报汇总反写清卡。 查看全部回复
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上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
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建议按照我公司提供场地给其他公司或者市场同类场地的价格材料支撑 查看全部回复
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Lucky
工程9个点发票是指工程施工,不可能只取得材料发票,还会有人工,机械还有其他费用发票 查看全部回复
2666
需要 查看全部回复
4022
西贝老师
同学你好,我看一下题目稍后回复 查看全部回复
1923
个体户是小规模么 查看全部回复
1707
可以这样操作 查看全部回复
1800
你税务注销申报的是当季度的增值税么,需要从注销前置事项里申报,或者去大厅申报 查看全部回复
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同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
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现在是在网上勾选认证,不影响 查看全部回复
2152
开票的时候选择1%税率,中间的0.5%是填写减免税明细表减免的 查看全部回复
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开票的时候选择1%税率就行 查看全部回复
2593
这个不需要开票,记入营业外收入 查看全部回复
3060
邹经理
你是想保证一定的利润?总包的10%,即1万? 查看全部回复
3703
这个发票是不规范,不建议使用 查看全部回复
3710
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3196
收到 查看全部回复
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有风险,因为另一家公司实际跟你之间没有业务往来,是不可以开发票的,属于虚开发票。 查看全部回复
3055
你们是承租方么 查看全部回复
2326
合同上产品+资信费服务有划分么 查看全部回复
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普通发票可以部分红冲 查看全部回复
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开票额和期末留抵没有关系,需要把账面和计税的微小差异调成一致 查看全部回复
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如果你们提供的是包工包料建筑服务,可以直接开*建筑服务*建筑服务 查看全部回复
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首饰倒模钢盅么? 查看全部回复
2698
你好,付款的时候 借预付账款-某公司 dai银行存款 查看全部回复
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这时候A公司购进车辆时取得的增值税发票还能进行抵扣吗?如果是一般纳税人的话,可以 查看全部回复
2246
是电子发票么 查看全部回复
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这个批量不了 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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你不是含3%了吗,再加上10%就行了 查看全部回复
2280
陈爱琳
税法规定,开发票收入和不开发票收入,只要符合条件,是需要纳税申报并缴税。 查看全部回复
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对方为什么开不了普票 查看全部回复
2446
需要对方开票 查看全部回复
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是电子税务局里的提示么? 查看全部回复
2488
如果是真实的成本 ,都有发票 ,如果是电子税务局反馈 ,你就反馈下 ,如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了 查看全部回复
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收到100万和工资户50万(现金吗,现金才登记现金日记账的增加,如果是电汇,登记银行日记账的增加) 查看全部回复
2787
看一下是不是拿错发票了 查看全部回复
3028
Annina老师
不合理,可以和甲方谈的 查看全部回复
2192
专业技术服务 查看全部回复
2999
正常的处理更正之前的材料出库 查看全部回复
2264
可以去代开发票的 查看全部回复
2377
不是呢 查看全部回复
32862
这个需要跟对方沟通协商 查看全部回复
2518
云峰老师
你好同学 可以,只要价格公允,发票流、合同流、资金流和物流保持一致就可以。 查看全部回复
3052
已开了的发票要求对方退回吗,需要对方退回 查看全部回复
2393
老板买两千五左右的电子产品赠送给客户,属于招待费吗?属于 查看全部回复
3115
需要在税盘里下载分发 查看全部回复
4289
因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
4147
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免税范围内,季度结转 借应交税费-应交增值税 dai营业外收入-税收减免 查看全部回复
2269
开票票没超的直接填免税栏次就可以 查看全部回复
2491
比如印花税经常不足1元不交税 所以账务上不用计提也不用缴纳 查看全部回复
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税率是税法规定的,不需要计算,挂靠发票怎么开票就看你怎么给大包方开票,同比例下调开票就可以 查看全部回复
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你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4231
计入营业外支出 查看全部回复
冲红是7月冲红的么 查看全部回复
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如果3方都是一般纳税人的话,乙的进项销项是抵消的,成本收入也是抵消的,该业务实际增值税和所得税为0 查看全部回复
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同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2945
只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
6954
31万是总金额么,增值税=含税销售额/(1+0.5%)*0.5% 查看全部回复
1998
是否一般纳税人 购买的时候可抵扣过了 查看全部回复
2248
你看一下电子税务局我的信息模块有没有销售货物类的增值税税种认定,如果没有的话需要去税务局重新认定税种。 查看全部回复
2506
微尘
需要你们自行计算,代入数据一个个测算 查看全部回复
2692
你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
3094
如果是季度申报,开的都是普票,季度销售额不超30万的话 查看全部回复
1879
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2151
老师刚接到问题,再看 查看全部回复
2660
借:管理费用dai:银行存款(不能所得税税前扣除,汇算清缴的时候要调整) 查看全部回复
2550
货物栏点不动么 查看全部回复
3099
建筑服务增值税税率一般纳税人一般计税是9% 查看全部回复
3248
比如建筑业,一般纳税人提供建筑服务,增值税税率是9%,购进的材料票增值税税率是13% 比如服务业,一般纳税人提供生活服务增值税税率是6%,购进纸张等办公用品增值税税率是13% 查看全部回复
在实际工作中,客户急要发票,可以跟对方沟通过后,确定错误的发票会退回,可以先给客户开正确的发票。 查看全部回复
3066
材料成本的所属期是属于什么时候 查看全部回复
3143
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