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王苗苗老师
可以把这380元计入补贴,计入职工薪酬 查看全部回复
2142
patience
可以开公司抬头的发票或一些定额发票。 查看全部回复
3093
甘老师
将个人缴费的小票、公司社保缴费单据等作为报销附件,提交付款申请,审批通过后转入你的个人账户 查看全部回复
2890
杨老师
是的,没有抵扣的话,就是要交税 查看全部回复
3455
tammy老师
可以的 查看全部回复
3059
木言
为啥在异地缴纳社保? 查看全部回复
3859
Icy 何
用其他应付款代替即可 查看全部回复
3072
员工入职时缴纳了当月社保,不是公司集体交的职工社保么 查看全部回复
1113
李可可
为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
1088
燕子老师
你好 查看全部回复
1019
李凤
代收代付? 查看全部回复
764
杨老师.
有一定的风险,但不大 有风险就是如果后期盈利,税务可能会对你弥补亏损的期限金额有疑问(正常弥补5年,比方22年亏损可以弥补,但其实有一部分亏损是19年的,不能弥补) 说不大的原因是,这种费用金额都不是特别大,税务也不太关注 查看全部回复
1400
安叔老师
3月份未交纳,可以计提但是未交纳,你3月份账务处理错误,需要在4月份红字原分录后再做一笔正确分录 查看全部回复
1096
那公司产生的费用,可以以法人的名义进行报销吗?可以呀,只要是跟公司经营相关的支出可以报销的 查看全部回复
1608
非企业经营的不可以入账 查看全部回复
1771
易老师
也不能说挂错了,你问问是不是社保是法人自己的钱去交的 查看全部回复
2080
西贝老师
同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
1761
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1360
错的红冲,再做正确的 查看全部回复
1106
如果计提的金额跟实际缴纳的金额不一致的话,可以调整的 查看全部回复
1432
这3个人的只能在12月的工资表里面冲掉 查看全部回复
1599
管理费用-办公费或者其他或者认证专利费,看你们哪个贴合 查看全部回复
922
没有什么风险 查看全部回复
1670
意思是不交社保了,补贴成工资 查看全部回复
1039
如果社保单位账户里已经添加了员工,社保局会自动生成账单,然后账单传到电子税务局,在电子税务局里点缴费。 查看全部回复
1818
andy老师
稍等,我看一下 查看全部回复
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该员工跟公司是什么关系,为什么要给她报销费用 查看全部回复
2123
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4522
不可以,要先计提 查看全部回复
3023
你是说入账时么,看是否跟收入项目是否直接相关,如果直接相关的话可以计入主营业务成本 查看全部回复
2348
可以 查看全部回复
1995
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2954
稍等 查看全部回复
4364
缴纳的时候,员工自己交的这部分借方做其他应付款,不能进应付职工薪酬 查看全部回复
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企业给员工缴纳的社保费用,填在《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第8行,公司承担的部分 查看全部回复
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附在12月 查看全部回复
1695
刚看到 查看全部回复
1917
高老师
其他应付款的明细科目按其他应付款的项目和对方单位(或个人)设置.如:其他应付款-xx单位(或个人)来设置 查看全部回复
3898
wam
正在看 查看全部回复
4976
李伟老师
去你的税务局核对下金额 查看全部回复
2635
这2个科目都可以,如果放到”其他应付“科目,先做到”借方“,次月发放工资时,再放到”dai方“。 查看全部回复
5675
稍等,看下你的问题 查看全部回复
2555
社保缴费基数是按照职工上一年度1月至12月的所有工资性收入所得的月平均额来进行确定。 但是这个缴费基数并不是可以无限上升,也不是可以无限下调,每个地区都会有一个法定的上下限标准。一般会以当地职工月平均工资收入为标准,上限为全口径工资的300%,下限为全口径工资的60%。 查看全部回复
2785
可以计入劳务成本,在确认收入时,将这个劳务成本结转到主营业务成本 查看全部回复
2315
先弄清楚你们账上社保是扣到几月份的 查看全部回复
2127
用以前年度损益科目进行调整 查看全部回复
2653
是买个人的还是买到单位食堂的 查看全部回复
6045
小妮老师
多扣的应该是实际要发给员工的 查看全部回复
4787
既然是差旅费,就直接计入差旅费 查看全部回复
5864
可以计入管理费用-办公费或者管理费用-其他 查看全部回复
9194
该员工是退回了全部社保费还是个人承担的部分的 查看全部回复
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一般是冲减单位部分计提的费用 借:银行存款 借:应付职工薪酬-社保(工资) 借:管理费用等(红字) 借:应付职工薪酬-社保 查看全部回复
2797
先计提 借 相关费用成本-社保 公司承担部分 dai应付职工薪酬-社保 查看全部回复
1981
清岚
借;在建工程 dai:原材料 工程物资等 查看全部回复
2490
是的 查看全部回复
3291
1.我想问个人的失业金和养老金和医保费都要计提吗?不需要计提,在发放工资时直接扣除 查看全部回复
1843
缴缴的所得税计提了没? 查看全部回复
1888
实际上收入就是应发工资,应发工资-社保个人部分=你到手的工资 查看全部回复
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与能提供发票的一样正常做帐就好,只是不能取得合规票据不能税前扣除 查看全部回复
2877
缴纳个税 借:应交税费-个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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报销的费用确定是因公报销实务中正常入账,但是没有发票的费用到汇算清缴时需要纳税调增。 查看全部回复
借:管理费用等(报销的费用) 应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应收款-社保 应交税费-个人所得税等 查看全部回复
2338
管理费用-差旅费 查看全部回复
2298
可以,摘要说明原因 查看全部回复
2946
计入管理费用 查看全部回复
2388
小小
应付职工薪酬不会导至其他应收款余额累加啊 查看全部回复
3633
其他货币资金单独记录 查看全部回复
个税申报系统,点综合所得申报,本月收入分别填4500、4800 查看全部回复
2636
许老师
可以按照实际扣除的 查看全部回复
3022
员工自己的车辆还是公司的车辆、 查看全部回复
2746
在会计实务中,有限合伙制企业所取得的与经营所得相关的个人所得税可以通过借记“所得税费用”科目,dai记“应交税费——应交个人所得税”科目处理,企业在缴纳税费时可以通过借记“应交税费——应交个人所得税”科目,dai记“银行存款”科目处理。 查看全部回复
7519
入制造费用-低值易耗品 查看全部回复
5403
报名费,正常是有发票的,可以正常索取。如果没有发票的话,用付款凭据入销售费用,所得税汇算清缴的时候进行调整(没有发票不能所得税税前扣除) 查看全部回复
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老板的款如果没有转入公司账户私下报销的,按照报销金额挂老板往来 查看全部回复
2794
这些人员是你们的员工吗? 查看全部回复
6573
直接设置明细科目-社保费 查看全部回复
2905
孙老师
一般纳税人单位代扣代缴员工个人所得税的流程如下: 1.在支付工资前,计算员工实际支付的金额和税费 2.月初,根据税务信息在当地税务局或税务网站上进行全面申报 3.完成申报后,打印付款单(在银行付款) 4.详细申报个人所得税 5.检查详细申报是否成功(总金额与付款金额是否一致) 个人所得税工资薪金网上申报的操作步骤 1.进入客户端主界面,点击人员信息采集,输入员工姓名、身份证号、入职日期。 2.然后点击专项扣款信息收集,主要收集员工的六项扣除信息。 3.完成数据输入后,单击综合所得申报。进入综合所得申报界面,点击正常工资收入按钮填写。 4.进入个人所得税薪资填报界面,选择〖增加〗或〖导入〗按钮,即可增加或导入员工信息。 5.导入数据后,员工信息将弹出到页面的中间,本期收入都填写零。填写完毕后,单击页面右上角的提交数据。 查看全部回复
3405
不是的,代缴社保,全部由他个人承担,缴纳时,借其他应收款 dai银行存款。收到款时,借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
2692
增值税和附加税零申报,但是个税和企业所得税是有数据的 查看全部回复
2652
如果是实际发生的费用,可以报销的 查看全部回复
2889
计入销售费用 查看全部回复
4757
Amy老师
销售费用 查看全部回复
5075
为啥非要做成盈利呢? 查看全部回复
3172
为什么要做盈利呢? 查看全部回复
2822
是问7月份如何申报吗 查看全部回复
2609
借:管理费用 dai:银行存款或库存现金 查看全部回复
4031
包含 查看全部回复
2762
不可以 查看全部回复
3984
可以税前扣除的为实际缴纳部分 查看全部回复
2870
需要计提,职工薪酬都要经过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
3112
按用途入账 查看全部回复
3108
你可以走其他应付款 查看全部回复
4263
谭老师
其他应收款和其他应付款都只是过渡科目 查看全部回复
3522
Harry老师
下个月少扣这部分金额,这样税务那边两个月的总扣款和账上两个月总代扣,就相等了。账务按工资表实际情况做即可。 查看全部回复
3764
以个人名义缴纳的医保不可以作为公司费用税前扣除哈 查看全部回复
3111
5月的社保还在征期内吧,你叫单位人事帮看下减员还能不能操作 查看全部回复
3937
Annina老师
有雇佣关系且她自己买有社保的可以 查看全部回复
4012
借:应付职工薪酬-医保(公司部分) 其他应付款-医保(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
4051
厚积薄发
3163
可以计福利费 查看全部回复
3468
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