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谭老师
你是从现在开始建帐吗? 查看全部回复
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甘老师
要结转 查看全部回复
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席俊义
是这样的,公允价值变动调整一般在期末,年底或者月底,不会涨了就调,但是出售时间不定,所以出售时就直接按照差额投资收益 查看全部回复
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个人所得税代扣代缴,不涉及到收入费用的,不要求必须为0 查看全部回复
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杨老师
他就没有做账,直接0申报的吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
建议按照业务发生期间修改下申报表,如果未开发票按照未开票收入申报 查看全部回复
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安叔老师
银行存款数字录入错误,银行存款余额就和银行对账单的余额不一致了,要检查原因 查看全部回复
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Harry老师
你好,期初建账要把手头上所有的数据进行盘点之后,做出平衡的资产负债表,然后录入期初数据。 查看全部回复
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高老师
可能被冻结了 查看全部回复
3158
那再做一笔分录,借其他应付款,dai应收账款 查看全部回复
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tammy老师
收到实收资本的时候,实收资本期末余额在dai方,说明资本增加 查看全部回复
2996
许老师
B;答案:7500-(6000-3000) 查看全部回复
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B 查看全部回复
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patience
做账 借应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 需要结转成本 查看全部回复
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1.办理现金收付和银行结算业务 2.管理库存现金和银行账户 3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整 4.保管有关印章、空白票据 5.办理外汇出纳业务 查看全部回复
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公司要准备注销吗? 查看全部回复
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银行流水和回执是账面记账的凭据 查看全部回复
3220
应收账款,应付账款没规定期末不能有余额 查看全部回复
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余额表本身没有问题,但是会计准则里没有能一次性折旧的固定资产 查看全部回复
2003
你找出哪里重复和错误,然后根据正确数据登记就好,最余额要对得上 查看全部回复
4766
1.支付活动经费 借:银行存款 90000 dai:零余额账户用款额度 90000 同时 借:事业支出90000 dai:银行存款90000 查看全部回复
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你们的账户出去一笔款 查看全部回复
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你好,可以从以下角度展开分析:1、未遵从不相容职务相分离,未保持独立性,未执行直系亲属需避嫌的角度分析。天健会计所不应派直系亲属负责评估工作,且费用结算转账至直系亲属;2、不应直接利用中广信评估结果,需要甄别有关评估数据并加以分析,要安排恰当专家进行分析工作。 查看全部回复
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要先查找明细账,应交税费余额是在什么二级科目下,要查看是否进项跟销项有没有进行结转 查看全部回复
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没有规定应交税费各个科目必须结平 查看全部回复
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企业资产负债表中“存货”项目的金额=80+100-5=175(万元) 查看全部回复
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你好,需要把进项税额转出dai方余额转入"应交税费---应交增值税(未交增值税) 借:应交税费---应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费---应交增值税(未交增值税) 查看全部回复
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是之前有暂估入库,然后没有冲完么 查看全部回复
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可以查找一下为什么有余额 查看全部回复
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收到款项 借银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
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财务会计借记零余额账户用款额度 dai财政应返还额度-财政授权支付 预算会计借记资金结存-零余额账户用款额度 dai资金结存-财政应返还额度 查看全部回复
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你可以走其他应付款 查看全部回复
4263
利润用来买材料,买固定资产 查看全部回复
2902
应该按11.30的余额调节未达账项,除非题目有单独要求 查看全部回复
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Amy老师
查下是不是未交的 查看全部回复
3711
Leaf
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100%?dai方余额是100还是100W 查看全部回复
3376
库存商品总账本期借方发生额=40000+20000+30000-40000=50000(元) 查看全部回复
4617
厚积薄发
不提供审批的报销单也可以入账,如果税务问的话,可以说因为公司管理就是这样的,不需要签字。 查看全部回复
6023
总帐余额表是一级科目,如果用财务软件的话科目汇总表可以从一级科目至最末级科目 查看全部回复
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一般情况下,是相等的,你看一下有没有进项税转出的,抵减税控设备的 查看全部回复
3167
是的 查看全部回复
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现金流量表期末现金余额应该等于资产负债表中的货币资金的期末余额。货币资金是资产负债表的一个流动资产项目,包括库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额。 查看全部回复
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设备入账价值=46800+10335+2340+1600=61075(元)。 查看全部回复
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之前的都是零申报吗 查看全部回复
7219
私人账户不能作为公户使用。 查看全部回复
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首先,你需要把他的帐结过来,作为你的期初余额处理。不一致,你需要去找原因,如果说是差错,就按照差错调整,但是前提是你没有找到原因,就不要去随意改造,因为你没有确定原因,你去改正之后,那么出了问题是你的责任,他之前的账务和实际不一样,那是他之前代理公司的问题 查看全部回复
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(1)移交会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和会计用品等。(2)交接工作内容,尚未解决事项,需要注意事项等 查看全部回复
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要结合银行对账单查找原因 查看全部回复
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经调节后的银行日记帐余额=256+6.8-8.6+7.5 查看全部回复
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季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年平均值=全年各季度平均值之和÷4 查看全部回复
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本月做账 查看全部回复
4855
应交税费期末可能有余额,也可能没有余额的 查看全部回复
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款项来源是什么? 查看全部回复
3703
①2017年不用做账 查看全部回复
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大宁老师
工资6300里含有单位部分的社保吗? 查看全部回复
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让代账公司提供资产负债表,利润表,科目余额表六级明细,明细账,然后根据对方提供的数据新建账套录入期初数 查看全部回复
3262
以银行资金账户余额为准,数字化平台中的资金余额可能会存在延迟 查看全部回复
3201
建议以银行资金账户余额实时数为准,其他系统一般会实时同步,但是不排除记录有可能会延迟的可能。 查看全部回复
2661
曹老师CPA
亲,利润表的项目都填本年发生额 查看全部回复
4816
留抵退税额,不是应该收到退税吗? 查看全部回复
2315
1 新厂购买固定资产厂房土地入账,同时获取购置发票 2 公司公户流水按发生额入账,如果私户购买做借款,后续通过发票报销走公户 3 旧厂的东西搬过去,如果暂存不做处理,如果新厂继续用,可以估价,计提折旧,税前扣除 查看全部回复
3787
库存商品dai方有余额,说明可能生产成本漏结转至库存商品,还有一种可能是多结转了成本导致库存商品负数 查看全部回复
3592
收到的银行存款吗? 查看全部回复
3582
嗯嗯,平了就行 查看全部回复
2778
图片看不清楚 查看全部回复
2452
如果累计带薪缺勤这笔款项,有支付了就可以扣,如果在汇算清缴之前还没支付,就不可以扣 查看全部回复
5813
当年实际发生的福利费,在当年工资总额14%范围内可以税前扣除 查看全部回复
6200
2864
具体什么科目的余额? 查看全部回复
3836
可以 查看全部回复
3764
借本年利润 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
3327
没有期初余额的时候就可以不用填写 查看全部回复
2644
c 查看全部回复
14202
dai款收入? 查看全部回复
3310
一般月末本年利润不需要结转,年末的时候结转就好了。 查看全部回复
2532
先弥补亏损后计算所得税 查看全部回复
2624
你有红冲主营业收入吗 查看全部回复
3045
在的,手里的事马上弄完,马上给您解答,稍微等一下哈 查看全部回复
3542
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
3127
丁老师CPA
涉及损益的通过以前年度损益调整来做账 查看全部回复
2950
借: 主营业务收入 170000 元,其他业务收入 20000 元,营业外收入 50000 元,投资收益15000 元 dai:本年利润 查看全部回复
11008
小小
你这二个数不对吧 查看全部回复
3317
有 查看全部回复
2845
你采购的电子设备帐面上是一次性折旧完的呀 查看全部回复
没有分配完的话在今年继续分配 查看全部回复
3717
账面余额是明细账上面的金额,对账单余额是银行打出来的对账单上的金额 查看全部回复
6624
借方余额,反映企业各种已支出但尚未摊销的费用。一般不会出现dai方余额,dai方余额,反映企业各种未支出但已摊销的费用。 查看全部回复
3841
公司科目余额表有吗 查看全部回复
3796
3329
借:其他货币资金一财份通。 dai:应收帐款一财付通 查看全部回复
5134
一笔分录将A上的余额转到A1上 查看全部回复
3682
备用金用完了,需要业务员拿单据来财务报销,再重新申请备用金 查看全部回复
3695
一般按照本期发生额填列,这个营业收入包括主营业务收入和其他业务收入,就是总收入的 查看全部回复
应付职工薪酬期末余额=期初余额-借方发生额+dai方发生额 查看全部回复
2541
下个月工资表多扣他一个月的就可以 查看全部回复
3701
申报表的销项和账面的销项的发生额对,进项和账面的进项的发生额对。最终交税的金额和账面的应交税金-增值税-未交税金的余额对 查看全部回复
8411
建议按照21年的余额 查看全部回复
4941
同学,问题请描述清楚一些 查看全部回复
3557
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