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哈哈老师
您好,一般如果付给民工工资 都是有收款方去给你们开票才对,你们不应该给对方开票 查看全部回复
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高老师
对应多提的科目红冲 查看全部回复
8595
Annina老师
电子税务局开票后直接可以在电子税务局用银行卡缴纳税款 查看全部回复
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办公室交付开始使用了吗? 查看全部回复
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收到别的公司借给你们钱的时候,借:银行存款 dai:其他应付款 你们把钱再借给别人的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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您可以登陆山西省国家税务局查验 查看全部回复
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可以挂老板帐,到费用税前不能扣除 查看全部回复
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电子通行费发票可以勾选抵扣,这种不可以 查看全部回复
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装载机 记入固定资产 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
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这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
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根据业务发生的具体单据做相关账务处理 查看全部回复
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这种情况需要尽量和对方取得联系,如果是正规的公司不可能联系不上,如果对方不愿意开票可以去对方所在的税务局举报。 查看全部回复
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可以,只要是在网银上打印的就行,这个关系不大。 查看全部回复
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您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
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大类选建筑服务 查看全部回复
8397
今年1个点,一般是3个点,个税有核定的,如果开票金额小于核定的按照核定,开票金额大于核定的,按照开票金额 查看全部回复
11178
Karina老师
您好 查看全部回复
7938
是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8838
是定额发票吗? 查看全部回复
9972
您好先说税负的问题吧 查看全部回复
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你先看你的进项发票的大类是什么,然后在编码里输入具体大类再选择 查看全部回复
22221
可以这样理解,产值是收入,为了收入而发生的费用可以在产值里面扣除 查看全部回复
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对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
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您好,等于说是其实并没有真实业务,只是对方公司需要发票了,会让你们开票对吧? 查看全部回复
8982
发票来了,只要把原来暂估的冲掉,按照发票的金额入账就行 查看全部回复
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如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
6480
是的,车船税一般是由保险公司代收,会在保险发票的备注栏里写清代收车船税的信息,这个可以作为缴纳车船税的凭证。 查看全部回复
17964
您好,您同事是在哪填写的,是在个税App自己的吗? 查看全部回复
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您好,只要是公司合法取得的进项税发票都是可以抵扣的。比如说购买办公用品的专票,水电费的专票 电话费的专票等 都是可以的。 查看全部回复
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首先看老板想审核哪方面的资料,如果是财务方面的话,是老板自己看吗? 查看全部回复
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交接的时候一定要把现有的资料写交接单,这样能够分清责任。代账会计还是很好做的,因为只做外账,只需要负责记账报税就行了,一般不会有其他乱七八糟的事情 查看全部回复
10458
哈哈 查看全部回复
9333
多扣的短信服务费冲减财务费用。 查看全部回复
6876
酒店开物业费的发票? 查看全部回复
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手续齐全,业务真实,银行账户直接报销就行。 查看全部回复
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您好,捐赠支出可以入账,但是由于不是通过公益性社会团体或者县级以上人民政府及其部门捐赠的,而是直接捐赠的需要纳税调整。 查看全部回复
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先完成老会计没有完成的任务,注意往来科目核对,每个月工作上报的重要时点和工作内容,理顺公司业务模式等等 查看全部回复
7542
是的 查看全部回复
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您的意思是说上个季度开发票,下个季度再申报吗? 查看全部回复
9684
归老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
9378
您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
8730
可以 查看全部回复
9162
有发票的可以扣除 但是有些是需要调整的比如 业务招待费 查看全部回复
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您好,账套一般是无法拷贝的,如果需要安装像金蝶用友等比较大的财务软件都需要专业人员来安装,小的财务报表可能会有安装盘 查看全部回复
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可以让个人提供给你完税证明,如何完税证明上面按照经营所得交了个税,公司则不用代扣代缴,如何没有交,则代扣代缴 查看全部回复
22104
不用交 查看全部回复
9828
您好,需要看您开什么样的发票,如果是自开普票季度不超过30万的话是免征增值税的。如果开专票就不免增值税 查看全部回复
9810
借:银行存款 dai:其他应付款-法人 等以后把这一元钱还给法人的时候再做 借:其他应付款-法人 dai:银行存款 查看全部回复
13563
你这是企业合并么? 查看全部回复
8334
如果是系统自动生成的数据没关系 这是因为两个系统读取的小数点后边位数不一致导致的!如果是系统自动生成的数据 查看全部回复
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不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
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制造费用也是生产成本的一部分 平时在制造费用下列示 月末结转至生产成本 查看全部回复
9675
您好,发票还没来的话,先做 借:预付账款 dai:银行存款 等发票来了的时候借:原材料 进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
您好,账上直接按照1%提销项就可以,剩余的2个点,不做账务处理。 查看全部回复
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您好,这种情况可以拿着公司证件再和税务局的工作人员要一个领购发票的登记簿,如果直接在机器上购买发票不用发票领购簿也可以。 查看全部回复
6660
赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
20448
您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
7182
如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
26568
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
11304
是普票还是专用发票? 查看全部回复
8604
您好,如果这2000元是销售取得的收入,申报的时候按照无票收入申报。 查看全部回复
6426
王老师
列出交接清单,包括日常工作事项和待办事项 查看全部回复
8064
您好,运费需要计入原材料的成本 查看全部回复
7335
您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
10719
您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
9846
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9351
您好,去年的年终奖是在什么时候计提的? 查看全部回复
8136
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7659
税务师晓雨
您好,工程勘探属于现代服务行业,一般纳税人6%,小规模3%,疫情期间按1% 查看全部回复
19899
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
13005
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
7056
您好,退的保证金收到的利息记入到财务费用 查看全部回复
7407
李伟老师
你好 查看全部回复
你的意思是说发票上体现7个,随货同行单上记8个吗 查看全部回复
11025
您好,借:管理费用——业务招待费 dai:库存商品 应交税费——应交增值税-销项税 查看全部回复
9027
这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
6867
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6840
上面的账记错了 查看全部回复
9549
对,内账就是要反应真实的交易情况,即使是没有发票,也要入账,收据也可以入账。 查看全部回复
7290
借:应收账款-某某患者,dai:应收账款-医保局 查看全部回复
9117
会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
11970
您看一下当时那个会计收这笔钱的时候是怎么做的? 查看全部回复
7164
您好,土地是需要计入到无形资产中的,不能记入到在建工程。 查看全部回复
8442
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
您好,这笔投入包装款是什么呢?是和老板的借款呢?还是老板注入的资本呢? 查看全部回复
6813
B和C需要出一个代收货款的协议,交给A,然后再写一个情况说明,以备检查 查看全部回复
8028
7992
您好,进货发票伟到的话,先暂估入账,等发票来了的时候再把暂估冲掉,按照发票的金额做账。 查看全部回复
7191
您好,发票的日期是9月份的,为什么要做到8月呢?是固定资产8月份已经开始使用了吗? 查看全部回复
6201
您这么做分录感觉很奇怪,正常来说应该借:工程施工-间接费用-福利费-食堂费用 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:现金 查看全部回复
7146
而已老师
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
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借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
6552
首先,检查本年度的凭证 账簿 报表是否齐全,以前年度的这些资料是否已经还给公司 查看全部回复
10377
如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
12141
andy老师
一个是合作关系,一个是雇佣关系 查看全部回复
24912
您好,这个没事,不用再办了 查看全部回复
31563
哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
市场推广费 查看全部回复
6732
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