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李可可
个人部分由企业承担,个人部分可以算工资 查看全部回复
1006
王佳丽
您好 查看全部回复
1342
王苗苗老师
公司结算的时候把临时工工资打给了人事的账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
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内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
1393
杨老师.
最好不要,有虚开的风险 查看全部回复
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社保个人部分计入了管理费用,是做错账了 查看全部回复
893
工资表只体现 3 月工资 查看全部回复
633
李伟老师
这个月收到 借:原材料 dai;应付账款 查看全部回复
836
安叔老师
会造成发票金额错误,建议退回金额,重新下载发票 查看全部回复
2125
少量的话,可以 查看全部回复
1097
有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
1143
个人成为了法人,还能代开个人发票吗?可以的 查看全部回复
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不合规,企业应当是公对公(收公户开票)或者公对私(收私户开票) 查看全部回复
1151
云峰老师
你好同学,以实际为准。如果我们确实是免费,那就只有按免费。 只是这样税负高,税务有疑问时再解释。 查看全部回复
931
西贝老师
同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1246
tammy老师
员工的社保由他自行承担吗? 查看全部回复
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比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
1130
意思是社保是中介机构买的,个税也是中介机构申报的 查看全部回复
558
易老师
你好,可以的 查看全部回复
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可以查询销售方信息 查看全部回复
1401
意思是代缴,后期再全部收回么 查看全部回复
1725
建议取得发票 查看全部回复
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租赁发票开给法人可以入账税前扣除吗,发票抬头是个人的,一般不能税前扣除 查看全部回复
912
燕子老师
如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
971
有开具发票么 查看全部回复
973
同学你好,个人部分是不是没从员工工资扣或者员工没转到公司来呢 查看全部回复
936
如果个人也是提供设计服务的话,就开设计服务发票 查看全部回复
1272
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
1343
不需要 查看全部回复
1115
李凤
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
787
金额多大 查看全部回复
1300
wam
比如说融资10000万元,服务费300万元 借:银行存款 9700 长期借款300 dai:长期借款10000 查看全部回复
1261
红字发票可以数量不变,金额部分红冲嘛 不可以 红字发票是根据原发票信息红冲 查看全部回复
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没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
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嗯,你是觉得有虚开的风险吗 查看全部回复
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按实际的开具 查看全部回复
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那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
1399
同学你好,工商注册费计入办公费,开户费计入财务费用哈 查看全部回复
1465
这个就要你们仓库提供入库单 查看全部回复
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红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
曹老师CPA
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1334
隋文老师
你这个需要计算下,10天,30天和50天向银行借款各需要支付多少利息,三者做下比较 选择利息最少的 比如10天的,付款条件是3% 总成本=10000*97%+10000*97%*7%/360,其他几天自行计算,再做比较 查看全部回复
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借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
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问题是你不开发票,你无法做账,现在金税系统已经非常强大了,你没有购进,用什么卖出去 查看全部回复
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建造过程中采购材料及人工怎么做财务处理?可以计入长期待摊费用,然后按月摊销 查看全部回复
1542
不能填0 查看全部回复
1639
夏老师
借其它应收款一个人社保 dai以前年度损益调整一2022年费用 查看全部回复
1613
不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
1485
按发票内容入账 查看全部回复
1692
次月发工资就会有 查看全部回复
819
费款入库后(一般为缴费后3-5个工作日) 查看全部回复
812
同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
1752
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
Harry老师
你好,一般可以暂估入库: 当货物已经入库且款项已付,但发票尚未收到时,可以根据货物的暂估价值进行入账。会计分录为:借:库存商品/原材料/低值易耗品;dai:银行存款 查看全部回复
1217
哈哈老师
个人部分是员工转到账户吗 查看全部回复
1141
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1450
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1911
andy老师
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1374
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1127
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1140
Annina老师
收不回的,留好相关证据,做资产损失,如果被税务稽查了,证据不充分的,有被调增补税的风险 查看全部回复
1895
国家税务总局全国增值税发票查验平台 查看全部回复
1296
可以签订补充协议 查看全部回复
1304
根据采购专项审计来看的话,一般是先确定好合同再开具发票 查看全部回复
797
借dai业务不在经营范围内的话,利息收入,借 银行存款 dai其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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如果研发项目立项的话,跟研发相关的支出可以入到研发支出 查看全部回复
1370
意思是社保公积金是全部由个人承担么 查看全部回复
1326
杨英芝老师
最好不要,要不对公转,要不个人先支付给快递员,月底拿发票报销,公司转给报销人员 查看全部回复
1699
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
994
印花税有征税范围的,在征税范围内的需要交,不在的话不用交 查看全部回复
1016
1.增值税 附加税费月度交, 企业所得税季度交 查看全部回复
1017
同学你好,是的,账面上入在管理费用的话就体现在利润表的管理费用哈 查看全部回复
1553
你们买材料供应商无需给你们备注 查看全部回复
1068
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1298
女职工因生育而享受产假待遇期间,其社保费仍然是要足额缴纳的,社保费中的单位缴费部分应继续由单位承担,个人缴费由个人承担,但扣缴方式建议提前与单位协商好。 查看全部回复
553
借 银行存款 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
1592
业务的购买方是个人,可以的 查看全部回复
1424
提供服务的不能 查看全部回复
1861
这个要看公司的财务制度,没有法定的规定 查看全部回复
1515
请问是 企业一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
1365
商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
1074
不是农产品自产自销的取得的免税票不可以抵扣 查看全部回复
2224
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1468
你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1154
Leaf
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
1559
说明采购量等于出售量,用哪个公式也行,如果是自己生产,那么用公式一,如果采购后加工生产,工时二 查看全部回复
1660
patience
但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
1169
贴现法下利息从本金中扣除=30*6%/2=9 查看全部回复
1560
社保是当月缴纳当月的,但是一般公司发工资都是当月发上个月的工资,所以当月的社保个人部分一般要到下个月工资才能扣除 查看全部回复
1697
是真实发生的业务吗? 查看全部回复
1177
谭老师
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
1255
这个需要咨询一下税局技术人员了 查看全部回复
844
支付给职工以及为职工支付的现金 查看全部回复
2279
税务师晓雨
之前有结转成本吗? 查看全部回复
979
木言
不可以,个人社保部分也是工资的一部分,只不过没发到个人手中,而是直接代扣代缴社保部门了。这一部分可以计入其他应收款或其他应付款,但是肯定要计入应付职工薪酬 查看全部回复
1909
使用企业会准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
1139
你们是不是还没有发放工资呢 查看全部回复
1416
可以的,只要甲和乙方签订合同,乙方和丙方签订合同,付款记录,能证明相互间的业务是真实的就可以。 查看全部回复
1412
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