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昨天您解答了我的试生产期间的收入不能冲减在建工程,那老师,我今年转固要怎么处理呢?是用以前年度损益调整吗?这样我汇算清缴需要做更正申报吗?老师能给我一下具体的分录吗?还有其他的处理方式吗?#其他行业#
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第一个问题就是我们购买的原材料到货了,但是发票没到,有清单,清单有价格,不知道是含税价还是不含税价格,仓库要按照什么价值进行入库呢?月底发票开来了,因为供应商零头不要了,导致供应商开来的发票金额和提前给我们到的清单价格不一样,但是我们已经按照清单价格进行了入库,这一块我们要怎么处理呢#注会CPA#
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我们是建筑工程有限公司,别人来挂靠我们公司接的项目,这个账务怎么处理?购买材料,人工费都是,被挂靠当支付吗?最后要转给挂靠当的钱怎么做分录,还有我们要收入挂靠当多少报酬?老师可以详细给我讲解一下吗。谢谢老师了#建筑工程#
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老师请问一下我们去年结算一个项目,挂的应收款10000元,但是今年确定审减了,然后我们给业主开的发票是按最终审定金额9000来的,那么我们收回款项冲应收,之前挂多的应收怎么处理呢,谢谢老师#建筑工程#
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项目1485万(A项目1000多万;B项目300多万),销项发票和合同分别是两个项目,但成本票全是项目A。现在账务因为分项目核算,我现在怎么结转成本,因为B项目没有成本可结转,这种情况怎么处理啊#建筑工程#
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项目完工验收 合同价为1481620.45元 开票金额也一样 但是实际支付了1481600元 剩余20.45在开发成本挂着 完工验收按照实际金额转入固定资产 那这开发成本挂着的20.45元怎么处理#房地产#
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我是出纳,负责了一个个体工商户,因为那个户头只在开销项,都没有过进项,现在收到了三张个体工商户的进项发票,用来抵一些进项,因为开户头的时候她们开成了查账征收,所以准备下个月把这个户头注销了,现在我收的这几张进项发票怎么处理呀#个体工商户#
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申报5月增值税的时候,发票勾选金额等于账上的进项+已收票未认证进项,五月份分录应该做进项科目,结果我做进了已收票未认证,申报的进项和账面进项就对不上,现在申报六月增值税了,我才把把已收票未认证的金额调整到进项科目里面,导致六月份的进项和账面刚好有差距了,应该怎么处理#建筑工程#
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我们是小规模,在4月之前开过几张税点1的专票,但其实这个时候对方公司还没让开,我们老板想省税,过后四月底给对方公司对方公司根本不收,说一个点的税是四月之前的了,要3个点的新票,老板就让代账公司那边红冲了,代账公司说冲了一个点的税很难办,但不冲的话这发票也没用了还得交税,他就坚持红冲了,现在领不了发票了,说去税务局改报表,去税务局那边税管员说很难弄,他也改不了,改了就会出异常,这种情况该怎么处理呢#其他行业#
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我这边要支付给工厂一笔红包费,就是工厂生产产品工人的加班费,这部分的费用在对方给我订单的时候要加到订单里面,我订单里面就按照产品写,然后备注一下这笔费用,但是开票的时候怎么开?如果开产品的话产品需要按照实际入库的,就是不知道怎么处理?#工业制造#
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请问我们采购的要退部分货,之前发票已经抵扣,当时给了4张6万多发票,现在我这边开红字通知单开10万左右,可以合并开一张通知单吗,不用一一对应发票开通知单吧?还有就是退的部分款凑了整数,但是数量不是整数,如果要数量整数,单价就不对了,怎么处理?#工业制造#
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老师就是在建工程已经转固定资产了,但是又来了一些在建期间的票,这要怎么处理?是直接增加固定资产原值吗?还有在建期间好多发票没有到,但是货到了,企业已经投入使用了,这种情况在建工程能转固定资产吗?#注会CPA#
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企业6月应缴增值税150万,冲减留抵增值税20万,预交增值税30万(预缴时放在应交税费-预交增值税借方),实缴增值税100万,请问应该怎么做账?冲抵预交税金的时候,是否需要做帐冲掉应交税费-预交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税100万 贷:银行存款100万? 还是应该怎么处理?#其他行业#
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