登录/注册
杨老师
房租一年内的,直接进管理费用就行,如果是长期的,进长期待摊费用,然后摊销进管理费用 查看全部回复
2645
patience
建议通过原材料科目核算一下 查看全部回复
1485
云峰老师
你好同学,如果是包装商品用的,一次性的,作为原材料处理。 查看全部回复
3937
哈哈老师
这个是别人返还给你们的吗 查看全部回复
7279
tammy老师
没有发票,正常入账,只是这些费用不能在所得税前扣除 查看全部回复
1658
如果是支付一年的土地租赁费,先记到长期待摊费用,然后按期摊销到月份 查看全部回复
2133
你好同学,用这种方法:我们公司是一般纳税人,当月付了一笔费用,但还没有取得发票,请问这种情况是先入预付账款科目,等收到发票了,再做费用冲预付款 查看全部回复
1421
Harry老师
一般会计软件会自带到二级科目,甚至三级明细科目,辅助账根据自己实际需求设置,比如应收应付等往来,就需要设置往来辅助明细,注明往来单位名称。比如涉及项目的,就要设置哪一年的项目辅助明细。 查看全部回复
1769
您好,具体要看系统软件,一般而言有些二级科目是使用通用的,不宜改变。 查看全部回复
2290
西贝老师
同学你好,借:进项进:对应成本科目负数,然后本月正常结转增值税,等次月申报的时候这部分就不能再抵扣了,相当于本月缴纳金额比账面大6.6,然后累积申报和账面金额就一致了 查看全部回复
2104
是总账与存货核算系统对账不平么 查看全部回复
2729
根据公司情况定 查看全部回复
1550
王苗苗老师
上月开票时,实际有收到现金么 查看全部回复
2021
请问研发支出20w是一直挂账么,没有结转到其他科目吧。 查看全部回复
1873
是的,正常出售转让的固定资产处置损益,通过资产损益科目核算 查看全部回复
1770
中介合同不需要交印花税 查看全部回复
2125
维修进管理费用或者长期待摊费用(看金额大小) 查看全部回复
2600
因公用车可以入账 查看全部回复
1730
这笔捐赠不能税前扣除,但是4S店该给你发票还是要发票的哈 查看全部回复
1870
借:长期待摊费用dai:其他应付款-各股东姓名 查看全部回复
1934
直接转成本就可以 查看全部回复
1385
严老师
dai方为负数的原因有以下几种 1、没有计提社保,就直接缴纳了,处理为,将直接缴纳的社保结转成本费用。 2、单位应缴纳社保计提少了,实际缴纳的金额大于计提的社保。处理为,做更正分录补提社保。 还有可能发生其他会计差错,要根据具体情况来分析。 查看全部回复
6415
社保缴纳时,借 其他应收款 dai 银行存款,发放工资时,借 应付职工薪酬 dai其他应收款 查看全部回复
2063
是因为什么收到的保险理赔? 查看全部回复
2503
如果没有其他进项税额的话,借 应交税费-应交增值税(销项税额)3,dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 3,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 3 dai 应交税费-未交增值税 3 查看全部回复
2193
计入销售费用 查看全部回复
1192
安叔老师
管理费用--开办费 查看全部回复
2658
是每个科目对应的代码,具有唯一性 查看全部回复
1591
稍等 查看全部回复
2471
是的,如果是对公共区域照明收取的,是按收入去算 查看全部回复
1992
财务报表,货币资金及存货、固定资产的盘点表 如果正规点的,找评估公司出评估报告 查看全部回复
2905
你们可以AB之间签订一个委托付款协议 查看全部回复
1487
要看你们是什么业务 查看全部回复
1327
长期待摊费用是账户用于核算企业已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,包括固定资产修理支出、租入固定资产的改良支出以及摊销期限在1年以上的其他待摊费用。 查看全部回复
2371
怎么查询往来单位的余额呢?可以看明细账或科目余额表 查看全部回复
2667
要填的 查看全部回复
4242
同学你好,原始凭证没有要求必须要合同,可以看公司内部是否有要求 查看全部回复
2581
酒店还是原来的公司,对么 查看全部回复
2664
退保的分录就跟你之前的分录相反就好了 查看全部回复
1163
借:银行存款100 dai:其他应付款—代收水电费90 主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 实际支付代收的水电费时 借:其他应付款—代收水电费90 dai:银行存款90 查看全部回复
1447
2137
税务师晓雨
收到款项是吗? 查看全部回复
1194
计入福利费 查看全部回复
3219
老板私人付差旅费,他的报销单是什么?不是差旅费吗? 查看全部回复
2187
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2687
不需要 查看全部回复
2434
刘淑萍
普票是不能抵扣的哈 查看全部回复
1842
缴纳分录是什么 查看全部回复
1645
属于职工福利费 查看全部回复
2809
出差期间买这些东西,是业务员用的么,是的话,可以计入销售费用-差旅费 查看全部回复
3106
借 银行存款 dai 非财政补助收入 ,借 资金结存 dai 非财政补助预算收入 查看全部回复
1858
可以 查看全部回复
2043
可以补开发票的 查看全部回复
2574
保定金具体是什么 查看全部回复
1731
你帮客户代收的款,然后用于客户装修? 查看全部回复
1985
是不是一部分收款全部确认收入了,没核算增值税 查看全部回复
1912
账户余额可以取出或转出 查看全部回复
2512
李伟老师
可以直接记到管理费用 查看全部回复
2102
1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2377
同学你好,按理来说这部分税款应该是由销售方承担的,但是如果公司愿意承担的话可以进成本,但是因为完税凭证不能作为税前扣除凭证,所以这148所得税需要调减 查看全部回复
2804
是客户支付的款项么,计入其他货币资金 查看全部回复
1711
是一般纳税人么,电脑是用作办公么 查看全部回复
1921
什么开户费,银行开户费么? 查看全部回复
2831
挂靠你们单位的模式是什么样 的?你们给甲方开票,挂靠单位给你们开票? 查看全部回复
2589
wam
是政府无偿划入的,一般计入资本公积 查看全部回复
1844
是科目记错了么 查看全部回复
2534
跟项目直接相关的支出可以计入项目成本 查看全部回复
1604
现在已经达到预定可使用状态了,需要转入固定资产的。 查看全部回复
1474
你好,是会计账务让代账公司做的么,一般代账公司库存没有设立明细科目,结转成本是按照一定的比例或者根据公司利润结转的。 查看全部回复
3409
甲方跟总包要款有说为什么让你提供工资表么,是总包要求了还是什么 查看全部回复
2911
已经达到预定可使用状态了,需要转到固定资产,既然服务和货物对方已经完成,你这边需要计入在建工程,可以先预估入账,等实际结算时,可以再调账。 查看全部回复
Annina老师
没有了 查看全部回复
1577
2689
两个项目是独立核算么 查看全部回复
2570
对的,公司要代扣代缴你的个税 查看全部回复
3066
andy老师
买设备的话计入固定资产 查看全部回复
1997
需要交 查看全部回复
2217
厚积薄发
1764
上面两家公司都是应收账款,期初借方有余额 查看全部回复
1807
借:应付职工薪酬一应付职工工资 dai:应交税费应交个人所得税 其他应收款社保(个人部分) 银行存款 查看全部回复
2978
如果有合理证明的话,不会的 查看全部回复
1435
可以用分割单给对方入账 查看全部回复
1688
要先分析形成余额的原因 查看全部回复
1958
记反的会计凭证,红字冲销,然后再做正确的会计分录 查看全部回复
2580
是买了几栋楼房么 查看全部回复
1151
属损益类账户,专门核算企业清算期间所实现的各项收益和损失。 查看全部回复
1884
您好,这个业务你们正常做了吗 查看全部回复
2384
你们单位开出发票吗? 查看全部回复
2116
如果是购进的话,先计入周转材料-低值易耗品。如果实际提供服务领用消耗时可以计入主营业务成本 查看全部回复
2322
你好 查看全部回复
1916
清理费用计入管理费用 查看全部回复
2459
可以,公司有实际办公地址的房屋租赁合同就可以 查看全部回复
2647
什么开工庆典 查看全部回复
4116
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理余额结转到 资产处置损益 查看全部回复
1800
其他货币资金 查看全部回复
1364
你这个做法可以 查看全部回复
4622
小规模税率3%今年可以按1%开 查看全部回复
1864
应付账款-暂估是什么意思 查看全部回复
1268
有人,别着急???? 查看全部回复
3695
1.5%-3%,仅供参考,交税应当按照实际业务情况申报缴纳,不能随意调节 查看全部回复
2940
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载