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patience
纳税人符合享受个人所得税优惠政策,但是没有填报,没有享受 查看全部回复
1832
王苗苗老师
(1)登陆自然人电子税务局(扣缴端),点击“经营所得”申报界面,点击左侧“预缴纳税申报”,进入预缴纳申报界面,准确、如实填报经营情况。 查看全部回复
1643
那有送货单么 查看全部回复
966
现在是申报所属期12月的个税 查看全部回复
1364
andy老师
你们是单独计税还是合并计税 查看全部回复
1140
不乘12 查看全部回复
1617
云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1740
安叔老师
3 速算扣除为0 个税(11200-5000)*3%=186 税后收入11200-186=11014 查看全部回复
2036
因为入职时间的不同,按照每月5000的扣除标准 查看全部回复
1629
这部分酒不可以计入你们的成本,这些酒是本属于客户的,这些酒水相当于没有成本的 查看全部回复
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个体工商户需将按上述方法计算得出的减免税额填入对应经营所得纳税申报表“减免税额”栏次,并附报《个人所得税减免税事项报告表》。对于通过电子税务局申报的个体工商户,税务机关将提供该优惠政策减免税额和报告表的预填服务。实行简易申报的定期定额个体工商户,税务机关按照减免后的税额进行税款划缴。 查看全部回复
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小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
2273
杨老师
可以 查看全部回复
1594
李伟老师
可以扣除的 查看全部回复
1786
稍等 查看全部回复
1945
计提的时候不体现个人所得税 查看全部回复
1554
发票内容是什么 查看全部回复
1288
这个看你们公司的规定 查看全部回复
1377
个人出租房屋 查看全部回复
1108
如果是补差的话,是需要把之前月份没有扣的都扣出来 查看全部回复
2009
秦枫老师
公司部分得得计入管理费用-福利费 个人部分挂其他应收款-职员 从实际发放工资中扣回 查看全部回复
1933
可以的,合规 查看全部回复
1319
还是可以开1个点 查看全部回复
1853
按照正常的交易处理 查看全部回复
1738
5万减1万??4万??20%??8000元 查看全部回复
1298
有什么合理的避税方法吗可以少交房产税跟城镇土地使用税吗?房产税有两种计税方法,一种是房产税依照房产原值一次减除10%至30%后的余值计算缴纳。一种是房产出租的,以房产租金收入为房产税的计税依据。可以把房产出租出去 查看全部回复
1641
Lucky
如果以前没发工资 后期补发的 个税扣除数也是一年的数,超过部分需要交个税 查看全部回复
1911
税务师晓雨
为什么是个人全部承担 查看全部回复
1252
他不是独生子女是吧 查看全部回复
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企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。 查看全部回复
3210
相当于你们直接卖给了客户,你们给客户开票,客户给你们付款;差额是提给代理商的佣金,代理商个人去税务局代开佣金发票给你们,你们把差额支付给代理商 查看全部回复
1692
租赁发票是公司开具么 查看全部回复
1796
不开票的做不开票收入,申报纳税 查看全部回复
1980
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2478
按原分录红冲掉 查看全部回复
1135
你们开票方作为销售方,应该是购买方打款给你们,开票金额里已经包含税费了 查看全部回复
1610
是委托方还是受托方 查看全部回复
1203
借:银行存款 财务费用-手续费 dai:其他应付款-代收代缴水电费 查看全部回复
2204
dai款是以公司的名义dai款的,是么 查看全部回复
2352
借 银行存款 52000 财务费用 100 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1711
公司收到过保质期的商品是退回给厂家么 查看全部回复
1414
到次年个税汇算,多退少补,如果确实多预缴了可以申请退税的 查看全部回复
2222
对方是数电票试点企业么 查看全部回复
1759
是司法机构强制从账户里转款了么 查看全部回复
1656
扣除社保前的 查看全部回复
1495
tammy老师
选择差额征税,进项税额就不可以抵扣了 查看全部回复
结清的部分,借 银行存款等 dai 应收账款 查看全部回复
1487
哪个申报表 查看全部回复
2382
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1849
填在这一栏次 查看全部回复
2237
你22年之前不是亏损吗? 查看全部回复
1468
之前没有入账,请问这批货退款,直接打到股东个人户吗 查看全部回复
1560
上个月如期结转成本了,那么这个月就不需要再重复结转成本了 查看全部回复
1838
可以根据票面入账 查看全部回复
是股权转让么,转让方是公司 查看全部回复
1531
计提工资是应发工资,如果有请假的话,要扣除请假的 查看全部回复
首先要跟法人确认一下这个垫资是不是投资款 查看全部回复
2149
问什么 查看全部回复
890
易老师
暂估是按收到的货物暂估 查看全部回复
2066
客户发票已经抵扣了现在又要退货,需要开具红字发票,然后根据红字发票入账 查看全部回复
2417
出库的存货金额??期初?进货?期末 如果出库的商品都在当期形成销售了的话,出库存货金额??成本 查看全部回复
2952
可以在入账的时候,摘要注明清楚是采购商品发生的运费和其他费用,如果采购的上面已经出售了,可以直接 计入主营业务成本 查看全部回复
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不管有没有进公户,如果确实是公司的交易,都需要记账 查看全部回复
1192
苹果公司有给你们开具手续费账单吗?类似发票之类的票据 查看全部回复
1721
什么平台 查看全部回复
3846
你好同学 收到时 借银行存款 dai:其他应付款 其他业务收入 支出时 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
费用支出属于去年,是么 查看全部回复
1790
原来的入库分录红冲就可以 查看全部回复
899
供应商赠送的商品在进货发票上没有体现出来,借 库存商品 dai 营业外收入 再赠送给客户的时候建议开在同一张发票上并体现出来,然后再加一行折扣额,这样的话赠送的商品不会再另外核算增值税。 查看全部回复
2201
销售方开红字发票 查看全部回复
2465
借 销售费用-广宣费 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款 31470,借 应付账款 31470 财务费用-现金折扣 -470 dai 银行存款31000 查看全部回复
1485
蔬菜批发是免征增值税的,开免税 查看全部回复
2179
不是的,按应付工资申报 查看全部回复
2140
如果汇算时有应纳税所得额了,是需要补税的,有滞纳金 查看全部回复
4277
对化妆品制造或销售、医药制造和饮料制造(不含酒类制造)企业发生的广告费和业务宣传费支出,不超过当年销售(营业)收入30%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。 查看全部回复
1929
不是的 查看全部回复
2532
一般需要申报增值税及附加税,印花税,个人所得税 查看全部回复
2330
小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
2032
你好同学,给B开20万元的发票。 查看全部回复
1491
自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1445
1850
实际的采购就正常入账就可以了 查看全部回复
2118
对安置残疾人的单位和个体工商户(以下称纳税人),实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人数,限额即征即退增值税的办法。安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额,由县级以上税务机关根据纳税人所在区县(含县级市、旗,下同)适用的经省(含自治区、直辖市、计划单列市,下同)人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。 查看全部回复
1959
通过B公司过单是什么意思 查看全部回复
2329
2495
不管开没开具发票,纳税义务发生了就要核算税费 查看全部回复
2560
wam
是会计分录? 查看全部回复
1626
蓝老师
属于国际出口货物的可以享受免税政策。国内的需要正常交税 查看全部回复
1732
但是社保系统已经生成扣费账单了 查看全部回复
1896
收到 查看全部回复
1801
稍等,我看一下 查看全部回复
1903
为什么要给京东开票 查看全部回复
2150
哈哈老师
借银行存款 551600预收账款10000 dai主营业务收入48000 应交税费应交增值税销项税额81600 查看全部回复
1922
扣缴义务人向居民个人支付劳务报酬所得,按次或者按月预扣预缴个人所得税。具体预扣预缴方法如下: 劳务报酬所得以收入减除费用后的余额为收入额。 减除费用:劳务报酬所得每次收入不超过四千元的,减除费用按八百元计算;每次收入四千元以上的,减除费用按百分之二十计算。 应纳税所得额:劳务报酬所得以每次收入额为预扣预缴应纳税所得额。劳务报酬所得适用百分之二十至百分之四十的超额累进预扣率。 劳务报酬所得应预扣预缴税额=预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数 查看全部回复
1033
销售时的运费计入销售费用-运费 查看全部回复
2358
开的专票还是普票 查看全部回复
1603
快捷费是销售方承担么 查看全部回复
2435
红字发票开了么 查看全部回复
1757
西贝老师
同学你好,可以正常申报记账,然后让员工转账到公司,或者次月发工资的时候直接扣也可以 查看全部回复
2762
计入营业外收入 查看全部回复
2182
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