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夏老师
借其它应收款一个人社保 dai以前年度损益调整一2022年费用 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 借:主营业务成本 dai:库存商品等 查看全部回复
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燕子老师
为什么要扣1%? 查看全部回复
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李凤
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
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王苗苗老师
试用期满后的工资按绩效工资,绩效工资怎么算,没有列明。有基本工资么 查看全部回复
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次月发工资就会有 查看全部回复
846
费款入库后(一般为缴费后3-5个工作日) 查看全部回复
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李伟老师
如果缴纳单位社保的话,一般只能全部缴,不能只单交个医保 查看全部回复
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李可可
请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
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杨老师.
借:税金及附加 dai:应交税费-应交房产税 应交税费-应交土地使用税 查看全部回复
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为什么退回服务费 查看全部回复
1529
西贝老师
同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
1761
安叔老师
这是确认函,付在服务费发票后面即可, 查看全部回复
880
意思就是工资表里的个税少扣了,实际多发了 查看全部回复
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之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1889
工资(含个人社保)和公司承担的社保,可以分开计提,也可以一起计提 查看全部回复
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同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1411
存货盘盈分录么? 查看全部回复
1306
借:其他应收款20000 dai:银行存款 19500 其他应付款 500 查看全部回复
1284
没有关系,应发工资 查看全部回复
1447
哈哈老师
个人部分是员工转到账户吗 查看全部回复
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在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1938
andy老师
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1383
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
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同学你好,补计提所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 然后将以前年度损益结转至未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年底损益调整 查看全部回复
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小企业会计准则么? 查看全部回复
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意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
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借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
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一般是计入销售费用 查看全部回复
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账面固定资产不能随意的处置,一般处置方式有报废或者出售 查看全部回复
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可以计入管理费用——办公费 查看全部回复
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之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
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可以,但是按规范处理的话,预付的款项记到预付账款科目 查看全部回复
815
借:预付账款 dai:银行存款 完不成退回来的,冲预付就可以 查看全部回复
1407
有什么问题 查看全部回复
5377
没有什么办法,让评估公司给你出2个单独的估价 查看全部回复
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请问2024年度我需要就这笔3万的调增项做分录吗?如果支出是真实的,只是因为超过了税法规定的扣除限额才纳税调增的话,是不需要做账务处理的 查看全部回复
意思就是确实发生了招待费支出,只不过超过了扣除限额 查看全部回复
894
借dai业务不在经营范围内的话,利息收入,借 银行存款 dai其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1017
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
794
公司买的罩衣,如果还不知道具体用途的话,可以先记到周转材料-低值易耗品科目 查看全部回复
855
具体是什么业务 查看全部回复
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账户验证的打款,做营业外收入就可以 查看全部回复
1088
存不存在雇佣与被雇佣关系,社保不是唯一的评判标准 查看全部回复
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购买了一批商品,原先不确定用途。先计入库存商品 查看全部回复
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支付的挖掘机费用如果是跟农业种植有关的话,记到农业生产成本 查看全部回复
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跨年了么 查看全部回复
1204
是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
1292
收到 查看全部回复
1970
去年入账了么 查看全部回复
742
分录是对的 查看全部回复
916
3)计提社保 借:主营业务成本(被派遣人员) 销售费用(业务部门) 管理费用(其他部门) dai:应付职工薪酬——社保(企业) 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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社保是一样的,但是最低多少得看当地的规定 查看全部回复
886
同学你好,不会的哦 查看全部回复
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同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
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可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
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公司是收款方还是付款方 查看全部回复
944
这是退税 查看全部回复
905
银行收的短信费,入账时,借 财务费用-手续费/短信费 dai 银行存款 查看全部回复
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借销售费用或者主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额 dai应付账款 查看全部回复
1071
公司是收款人还是付款人 查看全部回复
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关于银行存款的分录有漏记得,我可以补记吗?可以的 查看全部回复
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同学你好,是的,账面上入在管理费用的话就体现在利润表的管理费用哈 查看全部回复
1625
是的 查看全部回复
1000
曹老师CPA
借方应该是费用, 查看全部回复
835
需要 查看全部回复
1673
你好同学,扣3月的,因为专项扣除是每月都要扣的 查看全部回复
1441
木言
借:工程施工-合同成本-材料费 dai原材料/银行存款等 查看全部回复
1175
借:其他应付款-收款单位名称 dai:银行存款 查看全部回复
1313
没有应收账款减值准备科目 借:应收账款dai:坏账准备 是在已确认坏账的应收账款回收时做的分录 查看全部回复
1295
同学你好,应收账款减值准备是计入坏账准备科目的哈 查看全部回复
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女职工因生育而享受产假待遇期间,其社保费仍然是要足额缴纳的,社保费中的单位缴费部分应继续由单位承担,个人缴费由个人承担,但扣缴方式建议提前与单位协商好。 查看全部回复
580
你们收到的款是吗? 查看全部回复
2342
工资怎么支付,可以现金支付也可以银行转账支付 查看全部回复
1630
缴纳成功了么 查看全部回复
973
借 银行存款 dai 其他应收款-应收出口退税款 查看全部回复
后来乙用丙的公司名退回保证金,为什么退回给丙 查看全部回复
1517
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1461
本期实际缴费金额指报告期内单位实际缴纳的社会保险费,不包括补缴欠费和跨年度(或跨季度)的预缴金额。 查看全部回复
1456
是开具成品油发票冲红么 查看全部回复
831
易老师
应该是退税吧,你们推啥税呢 查看全部回复
840
你公司提供的业务是什么,只是负责推广么?还是还负责安装 查看全部回复
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百度爱采购是百度旗下的B2B垂直搜索引擎,于 2018 年 10 月 19 日上线。百度爱采购旨在帮助用户一站直达全网商品信息,触达海量优质商家。商家可通过百度爱采购与百度搜索无缝对接,满足用户对于采购信息检索的需求,同时为入驻企业找到精准买家。百度爱采购用AI帮助中小企业更好地解决采购批发渠道、货源问题。 查看全部回复
1523
patience
1425
借:银行存款-人民币 23354.83 财务费用-汇兑损益 (差额) dai:银行存款-美元户 3250*月初做账汇率 查看全部回复
995
借:银行存款——人民币(转出的外币×银行买入价) 财务费用——汇兑损益(差额计入) dai:银行存款——外币(转出的外币×银行中间价) 查看全部回复
990
有的,各地规定不一致,建议电话咨询当地社保机构 查看全部回复
1132
请问是 企业一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
1428
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1486
有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
1491
是开出发票么 查看全部回复
1469
社保是当月缴纳当月的,但是一般公司发工资都是当月发上个月的工资,所以当月的社保个人部分一般要到下个月工资才能扣除 查看全部回复
1751
向a公司找零转出3742元,为什么,是多收了么 查看全部回复
1605
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
1539
需要的 查看全部回复
wam
是不符《中华人民共和国社会保险法》的规定 查看全部回复
1949
计提,是根据会计制度的相关规定来计提的,而且计提时可以把工资根据用途入到相应的科目 查看全部回复
1420
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