登录/注册
大宁老师
做错账了需要调整科目还是什么? 查看全部回复
4421
李伟老师
您是全部拆除吗? 查看全部回复
3991
Annina老师
你们自己能分清嘛 查看全部回复
3702
高老师
一般是当月申报当月缴纳。如果企业资金困难,可以申请延期缴纳 查看全部回复
7960
tammy老师
金额不大,调整当期,或者通过以前年度损益科目调整 查看全部回复
3643
COCO老师
多交的钱,税局给退吗 查看全部回复
4087
具体业务是什么? 查看全部回复
3628
不用调整 查看全部回复
4142
借应收账款-A,dai应收账款-B就可以 查看全部回复
4805
绾绾
社保是不可以挂靠的 查看全部回复
3763
不同的打印机设置不同的 查看全部回复
5258
夏老师
你说的是重分类调整 查看全部回复
3419
是之前把这笔成本冲掉了,现在发票又开过来了吗 查看全部回复
3471
一般来说不会的 查看全部回复
3442
可以在当年申报时调增,补交所得税 查看全部回复
3376
跟以前一样 查看全部回复
15063
系统里,是指的账上吗 查看全部回复
3594
漏做的可以补做 查看全部回复
2672
Yan
进项抵扣了漏入账是吗? 查看全部回复
3206
跨期还是跨年了? 查看全部回复
借方余额是扣员工的扣少了嘛?还是什么? 查看全部回复
7022
冲掉就好了 查看全部回复
9584
你之前发票入帐怎么做的? 查看全部回复
3743
Amy老师
直接反冲回来即可,不影响利润。本月调整一下。 查看全部回复
4548
冲销之前挂的其他应收款,挂正确的科目就好 查看全部回复
3367
安叔老师
是你计提的税么,直接计入税费即可 查看全部回复
3191
如果你没有帮这个人交纳公积金就不用扣 查看全部回复
4336
是21年多做了10万吗,为什么会多记呢 查看全部回复
3920
不合理 查看全部回复
4743
合同如何签? 查看全部回复
5900
如果执行的是小企业会计准则,可以在当期直接做 查看全部回复
3719
账面余额与银行对账单余额分别调整后的余额,两者相等 查看全部回复
6678
跨年涉及损益的用损益调整 查看全部回复
2891
如果成本结转多了,就调整成本 查看全部回复
2498
刘老师
按照合同法确认收入是遵循会计准则,是否开票只是代表是否产生纳税义务,怎么会导致报表不平呢 查看全部回复
4616
资产负债表的未分配期末-期初=利润表本年累计数 查看全部回复
3520
谭老师
小企业会计准则吗? 查看全部回复
3552
销项,进项转到应交税费一未交增值税,该科目借方余额就是留抵 查看全部回复
4241
第一种是对的 查看全部回复
4181
是计提少了发放多了是吗? 查看全部回复
多结转的红冲,会计科目及方向与结转分录一样,金额用负数表示 查看全部回复
3458
是的 查看全部回复
4266
为职工支付的心境 查看全部回复
10428
按照去年年末财务报表的数值填写 查看全部回复
3134
预付账款借方 查看全部回复
4742
原来固定资产账面价值转入在建工程 查看全部回复
4311
直接调整 查看全部回复
5228
应付工资扣除社保个人和个税为实发工资 查看全部回复
3673
可以补折旧 查看全部回复
8533
您这个应收票据和应收账款金额太大了 查看全部回复
23171
2868
单据数据和账上数据不一样么 查看全部回复
3045
调整分录无固定格式,只要最终调整为正确数据即口 查看全部回复
3002
借管理费用一单位公积金,dai应付职工薪酬一公积金,借应付职工薪酬一公积金,其他应收款一个人公积金,dai银行存款 查看全部回复
3339
没有规定,按照实际账务处理申报,个别科目不要出现明显差错即口 查看全部回复
7981
而已老师
为负数就是亏损 查看全部回复
4335
直接调整未分配利润 查看全部回复
3505
王苗苗老师
补记分录:借:销售费用/镀锌运费100 dai:预付账款/预付账款结算100 查看全部回复
3795
小黑
计提多了反冲 查看全部回复
3960
你们是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
2976
请问执行的小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4185
企业准则吗 查看全部回复
2918
不会 查看全部回复
3126
莹老师
同学,不知道审计调整的是什么项目,没法给出调整分录 查看全部回复
3398
以账上申报 查看全部回复
3434
先看看科目是否录入错误,如没有就是软件设置可能出现问题,需要咨询软件服务商 查看全部回复
4874
用了损益调整的这个差是正常的 查看全部回复
4767
等拿到红字发票,做相反分录 查看全部回复
3331
增值税按照正确申报,后面账上改成正确的 查看全部回复
3519
多的差额用营业外支出 查看全部回复
3383
借:其他应付款 借方红字负数 借:其他应收款 借方蓝字正数 查看全部回复
3496
调增以前年度成本的,大厅去补报 查看全部回复
5771
就是让个人提供工农建银行的卡号 查看全部回复
4634
费用减少了,利润就会增加 查看全部回复
13255
借应付账-劳务公司,dai应付账款-供应商 查看全部回复
3099
更正申报 查看全部回复
4482
张老师
如果是涉及损益类的科目就用以前年度损益调整代替该科目,如果是其他的科目就直接调整科目就可以了,最后将以前年度损益调整转到留存收益 查看全部回复
3963
跟外账一样 查看全部回复
2758
多记的转到主营业务收入 查看全部回复
3612
? 查看全部回复
2516
如果已经开票了,需要冲红原发票,同时做一笔原分录的红字 查看全部回复
4571
按报表填列规定,应填在应收账款栏次 查看全部回复
7977
不能随意调整 查看全部回复
2696
1.高新技术产品收入 2.研发费用归集 这两项都需要三年数据 查看全部回复
3999
Alice老师
可以,年终奖计税有两种方式,既可以单独计税也可以合并计税 查看全部回复
4343
借:应交税费-应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
3885
是的,通过以前年度损益调整科目 查看全部回复
4559
可以是负数 查看全部回复
3230
本年账上调整利润分配 查看全部回复
3110
可以开通公司的微信,支付宝 查看全部回复
11620
venus老师
你说的单价是销售单价还是成本单价,销售单价的话,不确定是不影响销售出库的,业务系统和财务系统按照销售数量出库做成本就可;成本单价不确定的话,你们可以按照产品的同类产品的平均单价或者通用单价先行暂估出库,待成本确认完毕后再红冲重新出库 查看全部回复
3877
要调整 查看全部回复
4004
可以在12月冲减多提的 查看全部回复
3115
微尘
借应付职工薪酬公积金(单位部分)其他应收款(个人部分)dai银行存款 查看全部回复
3122
补结转就可以 查看全部回复
2904
首先你检查以下年初余额不平,是哪里不平,先把原因查到 查看全部回复
3240
社保的话基数调整了单位和个人都要补的 查看全部回复
4627
差额计入营业外收支 查看全部回复
3591
那个多?多多少?差额原因? 查看全部回复
3837
调整了吗 查看全部回复
4080
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载