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孙老师
你好,专家从税务局代开发票就可以 查看全部回复
2375
许老师
你现在是返回去年调账还是调整在今年? 查看全部回复
2877
把研发相关的成本和费用调整到研发支出即可 查看全部回复
3361
安叔老师
一次性租出,相当于售卖固定资产,借银行存款 dai固定资产 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3735
根据配比原则,可以计入主营业务成本的 查看全部回复
2278
借:合同履约成本 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
2073
税务师晓雨
稍等,老师刚看接到问题 查看全部回复
3312
patience
dai:主营业务收入-房费收入 -70 dai:主营业务收入-开票收入70,这个分录是什么意思 查看全部回复
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如果开票金额比实际发放数大,按照实际发放数入账,多开发票部分不入账 查看全部回复
2388
andy老师
工资据实申报 查看全部回复
1166
杨老师
可以的,和项目直接相关的的花费进成本是正确的 查看全部回复
2282
云峰老师
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
2883
小妮老师
1、你们购入商品对方有权提供发票;2、至于这个税款是你们双方协商的,如果当时协商的价位为含税价不用再单独支付税费 查看全部回复
4667
清岚
服务类的可以 查看全部回复
2942
限定性净资产的限制已经解除,应当对净资产进行重新分类,将限定性净资产转为非限定性净资产。借限定性净资产 dai非限定性净资产 查看全部回复
2785
如果老板掏钱出来周转只是向公司垫付款项的话,借 费用/成本/应付职工薪酬 dai 其他应付款 查看全部回复
2284
可以计入主营业务成本 查看全部回复
3082
计提 :借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 发放 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 应交税费-应交个人所得税 实际申报扣款的时候 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4260
燕子老师
同学你好,在日常税务处理上,企业可以在客户使用代金券时,按实际收取的现金开发票,但是代金券就体现不出来。也可以按全额开具发票,将代金券作为折扣处理,并在同一张发票上开具,企业也可以按实际收取的金额申报企业所得税。 查看全部回复
11463
王苗苗老师
可以的 查看全部回复
2728
你们是高新企业? 查看全部回复
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第三方开票给你们,你们直接和第三方签合同就可以了 查看全部回复
3469
甘老师
12月的工资应在12月计提入成本费用 查看全部回复
2591
做12月的账,计提12月的社保工资,支付11月的社保工资 查看全部回复
2168
借:预付账款 dai:银行存款 年末暂估入账 借:主营业务成本暂估 dai:预付账款 查看全部回复
1685
同学你好,什么原因。不是我们的工资是吧? 查看全部回复
2463
一、收款拨款 借银行存款 dai财政拨款收入 同时 借资金结存 dai财务拨款预算收入 查看全部回复
4641
12月发生了销售业务,已经开票做收入了,像对应的就需要结转成本 查看全部回复
2863
期间较长 可以借:工程施工 dai:原材料 应付职工薪酬 查看全部回复
3003
主要是公司发生的人力成本 查看全部回复
2934
同学你好,从代账手里把账接回来那么交接的时候账户余额肯定要和会计账面进行核对的,这样也是为了区分责任。首先银行余额不符是肯定不行的,建议问下代账会计是不是编制的有余额调节表?如果有调节表的话让他把表格给你;现金的话这个不用太纠结,反正实际现金又不在你的手里,如果每次都是老板自己报销付钱什么的,那现金你就正常做做账就好了 查看全部回复
7730
冲掉剩余预付账款78810即可 查看全部回复
3083
预算会计 借事业支出 800000 dai财政拨款预算收入 查看全部回复
4637
可以的,如果人工工资跟公司经营收入直接相关,这样是可以的。 查看全部回复
8507
上月付款你们怎么记账的 查看全部回复
2623
工程安装服务的主营业务成本手工账可以按照费用支出的明细入账 查看全部回复
2499
甜甜老师
您好,支付给个人的车钱就是您单位的成本。也就是您从个人买的车即使没票,购买的车也可以计入库存商品,等销售的时候将库存商品再转至成本科目。确认无法取得发票的,汇算时纳税调增就行。 查看全部回复
3119
你们小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3241
高老师
是 查看全部回复
1632
财产租赁所得,每次收入不超过四千元的,减除费用八百元。四千元以上的,减除百分之二十的费用,其余额为应纳税所得额。 查看全部回复
22396
个税滞纳金计入营业外支出 查看全部回复
3200
如果你之前支付的分录不涉及研发费用不用改,只需要修改计提分录即可 查看全部回复
2248
一般帐户不能提取现金,可以办理转帐业务,如果通过转帐形式支付工资是可以的. 查看全部回复
2704
开成咨询费好一点 查看全部回复
3231
可以公转公,也可以公转私,未取得发票不能税前扣除,汇算清缴纳税调增 查看全部回复
7767
扣除后 查看全部回复
3223
1、如果每个月的工资正常挂账,看应付职工薪酬的余额;2、员工预支要看你计入哪个科目,如果冲销的是应付职工薪酬,那么应付职工薪酬余额就是剩余还未付的金额 查看全部回复
3035
同学你好 借:银行存款6794 dai:应付职工薪酬6794 查看全部回复
1910
建议收和付两条线 收到票 借:主营业务成本 dai:预收账款 开发票产生应收账款 借:应收账款/预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2350
存在风险,劳务派遣应该开的是人力资源服务·劳务派遣 查看全部回复
2461
是的 查看全部回复
2512
中介费 查看全部回复
3284
开票金额大于实际支付金额,一般按实际支付入账成本或费用 查看全部回复
3281
你们有签订劳动合同吗? 查看全部回复
1938
已经被稽查到,建议是及时补申报个税 查看全部回复
2892
你们是受票方还是开票方 查看全部回复
1896
参考这个来处理 查看全部回复
2722
可以在下个月工资表里少扣员工的个税 查看全部回复
3343
发票退回,所付款项对方原路退回 查看全部回复
3215
这个收据无需处理,附在上个月支付的凭证后面 查看全部回复
2705
你们支付的劳务费 查看全部回复
4011
wam
在支付的当月将这个一分钱的差异补提就可以了 查看全部回复
4052
小小
你们是一般征收还是简易征收? 查看全部回复
4161
需要计提的 查看全部回复
2871
挖掘机总价多少 查看全部回复
李伟老师
借:管理费用 5100 dai:原材料5000 应付职工薪酬100 查看全部回复
企业管理服务费计入管理费用 查看全部回复
3329
工资发现金可以吗?可以发现金,如果能转账尽量转账 查看全部回复
3754
已经开了的发票,一定要在当季度反映出来 查看全部回复
3180
个体户可以用个体户的银行卡收款 查看全部回复
7592
计提的时候把请假扣款的那一部分也不要具体 查看全部回复
1722
谭老师
你是生产企业吗? 查看全部回复
4504
工程付劳务费,有发票的计入合同履约成本-工程施工-劳务费 查看全部回复
2718
代理公司的人员工资可以直接计入成本 查看全部回复
6003
木言
预付账款 查看全部回复
3084
8月份工资里面扣的个人所得税金额 查看全部回复
3158
除1、独生子女补贴;2、托儿补助费;3、差旅费津贴、误餐补助等不计入工资薪金所得的项目,其余的补助都要计入工资薪金所得税缴纳个人所得税 查看全部回复
1881
这个你找他们开票 查看全部回复
2005
1855
需要 查看全部回复
2198
借:应付职工薪酬 dai:银行存款(实发工资) 其他应收款-代扣社保 查看全部回复
3689
500转营业外收入或者冲管理费用就行 查看全部回复
2614
借管理费用-工资 销售费用-工资 dai应付职工薪酬 等发放时候借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
2371
可以这样 查看全部回复
5369
那去年有计提工资么 查看全部回复
3550
venus老师
你做的没错←_←按照实际收到的金额确认你的收入 查看全部回复
5330
发票是19年和20年的,跨期太久了。 执行会计准则的,分录如下 借:以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
2427
按薪酬的话,报个税的人数与社保人数有差距会风险预警 查看全部回复
3062
摄像机可以计入固定资产,每月折旧。员工工资可以计入主营业务成本 查看全部回复
3853
按收益的具体项目分别开具 查看全部回复
8120
可以 查看全部回复
2838
还有因增值税产生的税金及附加 查看全部回复
2708
计入财务费用汇兑损益 查看全部回复
3837
3044
员工和分公司签订劳动合同,分公司在当地缴纳社保,由总公司支支付员工工资 查看全部回复
5846
预付30% 借:预付账款585×0.3=175.5 dai:银行存款175.5 验收入库付款70% 借:库存商品585/1.13=517.70 应交税费应交增值税进项税额67.3 dai:预付账款175.5 其他货币资金409.5 收质保保函 借:银行存款585×0.05=29.25 dai:其他应付款29.25 查看全部回复
3265
tammy老师
这种情况只能通过私下法人之间的借款来处理 查看全部回复
8254
合并抵消分录(只抵消管理费部分) 借:主营业务收入 dai:主营业务成本 查看全部回复
3164
1974
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