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Annina老师
可以 查看全部回复
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借费用,应交税费一应交增值税一待认证进项税额 查看全部回复
7084
银行是根据你申报的多少扣多少的 查看全部回复
26931
是的 查看全部回复
4121
悠悠老师
如果购买肉已作分录,通过其他应收款核算(借方〉。那发放工资时,dai方即可。理解为代收代支。 查看全部回复
5343
高荣老师
2017年: 借:资产处置损益1500 dai:无形资产1500 借:累计摊销300 dai:管理费用300 查看全部回复
5706
哈哈老师
借:银行存款8000 其他应收款2000 dai:主营业务收入(10000换算成不含税的金额) 查看全部回复
5567
高老师
你好,煤矿欠公司钱吗? 查看全部回复
5466
税务师晓雨
这样吧,我给你一个自动生成的银行余额调节表,填完数据直接就生成了 查看全部回复
5964
小黑
没有这个规定,单独尽量公户转,专票字错了需要重开 查看全部回复
5261
照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
5353
你好,当时付货款时怎么做的分录? 查看全部回复
4598
你好,请问是什么减免? 查看全部回复
5034
本月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
5216
借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
6147
社保个人部分你们是在哪个科目核算的 查看全部回复
6503
李伟老师
直接转到营业外支出就可以 查看全部回复
7009
你好,根据实际业务补入帐就行了 查看全部回复
5321
你好,错误申报了,是吧 查看全部回复
5670
借:应交税费-增值税-进项税额 dai:应交税费-增值税-待抵扣进项税 查看全部回复
4714
抵扣以后借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 查看全部回复
5249
你上月社保没有交费成功,怎么做了银行呢? 查看全部回复
5915
需要先按照红字发票做红冲收入的分录,然后再按照正确的再做一遍 查看全部回复
10308
5532
借工程物资,dai应付账款 查看全部回复
6421
借:管理费用/制造费用等-劳务费 A 应交税费-应交增值税-进项B dai:应付职工薪酬 查看全部回复
5040
A公司转钱给B 分录 借:银行存款 dai:其他应付款 B公司支付货款 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5974
是的,开票方的开票信息是需要齐全的才行 查看全部回复
11345
而已老师
现在基本上都是电子承兑了,具体的你可以问对应的银行有相关的业务 查看全部回复
5934
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4370
微信支付出去的做到现金里面 查看全部回复
5612
李力
入账价值6102,借,长期股权投资5400+5400×0.13=6102,dai,其他业务收入5400,应交税费-应交增值税(销项税)702。 查看全部回复
19543
专票退回重开 查看全部回复
6136
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,dai银行存款 查看全部回复
4874
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
4271
你好,具体是什么的费用呢? 查看全部回复
5708
你好,是增值税月末结转,是吧 查看全部回复
5344
如果是你们公司的员工,那就走应付职工薪酬,如果不是你们公司的员工,不记账,让分包拿发票计入相关成本 查看全部回复
5943
你是要做dai款报表吗? 查看全部回复
5168
归老师
零余额账户还收管理费? 会计处理好做呀 借:银行存款-零余额户 dai:银行存款-基本户 借:财务费用 dai:银行存款-零余额账户 查看全部回复
45601
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
5992
可以抵扣 查看全部回复
7866
你是什么类型企业?一般企业把租货费单独设置二级科目租赁费或车辆使用费反映。一级科目视企业使用部门,放管理费用或销售费用。 查看全部回复
4843
计提工资 管理费用-工资15000 dai:应付职工薪酬-工资15000 计提个税:应付职工薪酬-工资200 dai:应交税费-应交个人所得税200 查看全部回复
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您好,直接发给dai款银行的人员看就可以,他们让你怎么调整,你就怎么调整 查看全部回复
5403
财务费用手续费 查看全部回复
5461
进项税抵之前的欠税么 税局同意了 还是有政策 查看全部回复
4562
减免了就不需要再计提了只需要计提城建税就行 查看全部回复
5998
4388
冲账 一般意思都是说冲他的备用金 借:成本/费用 dai:其他应收款-备用金-老板 查看全部回复
5363
借管理费用一保险费,dai应付职工薪酬一福利费,借应付职工薪酬一福利费,dai银行存款 查看全部回复
7134
可以不结转 查看全部回复
5508
借材料,dai其他应付款-老板,还老板,借其他应付款-老板,dai银行存款 查看全部回复
4990
借应付账款,dai应收票据 查看全部回复
5834
付多少冲多少 查看全部回复
8090
借:固定资产 借:管理费用-办公费(负数) 计提折旧的时候 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
12939
缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6313
跨年了么? 查看全部回复
5519
你好,是什么行业? 查看全部回复
5731
你好,是的 查看全部回复
5361
原路冲回 查看全部回复
4477
借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
5977
预计净残值等于2500-500=2000,年折旧额等于(62000-2000)/5=12000,月折旧额等于12000/12=1000 查看全部回复
10077
年折旧额等于25000×19.2%=4800月月折旧额=4800/12=400 查看全部回复
7281
本题主要对预计净残值考量,预计净残值等于处置收入减处置费用,最小为零,本题250_500为负数,所以预计净残值为0,所以年折旧额等于62000/5=12400,会计分录借生产成本(直接)制造费用(间接)dai累计折旧 查看全部回复
6220
你好,有委托外加工吗? 查看全部回复
5490
吕敬宇老师
福利费用最好是先经过应付福利费这个科目 查看全部回复
4768
您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
7959
可以的 查看全部回复
7814
需要分开写的 查看全部回复
5260
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
固定资产报废时, 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 确认保险公司理赔时 借:其他应收款 dai:固定资产清理 收到保险理赔时 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
7388
申报了就作为福利费 没申报的话 不走公司账户 可以不入账 查看全部回复
5391
2020年入账了吗? 查看全部回复
6248
Christina
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
5985
账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
6336
收到垫支款,借银行存款 dai其他应付款-法人 查看全部回复
5652
你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
7569
没问题,可以税前扣除 查看全部回复
6687
所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
6345
借:管理费用/销售费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
12420
借:银行存款 借:财务费用(红字)相当于退回来的手续费冲销了本期的手续费 查看全部回复
7128
借:其他应付账款dai实收资本 查看全部回复
6237
意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
6075
借:利润分配—提取法定盈余公积, dai:盈余公积—法定盈余公积。 结转利润分配的分录: 借:利润分配—未分配利润, dai:利润分配—提取法定盈余公积 查看全部回复
8343
您好,请问纳税人识别号及纳税人名称有吗? 查看全部回复
7722
这个需要变更三方协议,需要到银行和税务重新签订三方协议 查看全部回复
7218
对,是的,你们是一般纳税人可以要求银行给你们开手续费的转票 查看全部回复
6048
这个嘛没有时间限制,做完工商和税务的变更手续就可以去银行做变更 查看全部回复
5292
可以的,你们是一般纳税人银行会给你们开专票 查看全部回复
4428
附在凭证后面 查看全部回复
4176
借预付账款-油卡6000,营业外支出350,dai现金6350 查看全部回复
3843
可以啊,可以开通基本户收款 查看全部回复
5382
对,记入到财务费用里面 查看全部回复
5436
借银行存款,财务费用-利息(借方红字表示) 查看全部回复
5949
支付的利息可以税前扣除 查看全部回复
5175
从你文字叙述上背书是连续的,只要按照操作流程盖章就是合理的,你前面不是说了乙打钱给甲6万 查看全部回复
4491
开红字发票,冲红退款金额,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)(红字表示) 查看全部回复
3825
借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
5004
做账按照真实用途记入相关科目就行 查看全部回复
5715
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