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王苗苗老师
你是说在资产负债表上怎么列示么 查看全部回复
836
杨老师.
从生产成本里面结转到管理费用-停工损失 查看全部回复
1406
西贝老师
同学你好,盘盈了什么呢 查看全部回复
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你的意思是只是报表上做了调整 查看全部回复
1153
现金流量是今年收到的现金,公式的意思就是应收账款今年余额减少的金额相当于你收到的金额,公式是减化现金流量的统计过程 查看全部回复
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颜老师
当月计提,当月发吗 查看全部回复
1335
易老师
营业外收入 查看全部回复
1321
李可可
这个要分情况的 查看全部回复
756
Harry老师
不明白什么意思呢,能详细说下吗 查看全部回复
1212
这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
714
这个余额是怎么产生的 查看全部回复
1349
分录没问题啊,借dai方金额是平的 查看全部回复
1353
王佳丽
不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
1207
可以将其他应收款借方余额调整到其他应付款的dai方吗?可以的 查看全部回复
1217
哈哈老师
这个会有影响的 查看全部回复
1200
是做账软件里的期初数据么,期初数据是根据上一年度的期末数据结转过来的,一般不得修改 查看全部回复
1167
资产负债表什么是负数 查看全部回复
741
汇算清缴后,是汇算的企业所得税应纳税所得额 查看全部回复
798
安叔老师
可以这样处理的, 查看全部回复
994
我仔细看看你的问题 查看全部回复
1468
报表是系统自动生成的么 查看全部回复
867
比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
1130
同学你好,个人部分是不是没从员工工资扣或者员工没转到公司来呢 查看全部回复
936
只能解释一下 查看全部回复
1648
燕子老师
需要反结账到第一期期初,然后进行初始化,修改期初数据 查看全部回复
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在填写资产折旧明细表中资产原值是不是需要填写全部资产总计数还是填写23年整年发生的资产总计数呢?全部资产总计数 查看全部回复
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不用填 汇算清缴是调整损益的 在建工程不涉及损益 查看全部回复
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没有 查看全部回复
779
资产总额那栏需要计算填报 查看全部回复
1674
其他应付款借方有余额表示有其他应收的款项,应该报表重分类至其他应收款借方,现在财务软件基本上出财务报表的时候都会进行自动重分类 查看全部回复
1004
wam
现金370万元是否真实存在? 查看全部回复
977
看审计的调整分录,收入调整或者有应计提未计提的项 查看全部回复
1535
真实的就没问题。 查看全部回复
1037
期初借dai方余额不一致,本期发生额是一样的,所以期末余额不一致 查看全部回复
721
管理费用增加,本年利润减少,资产负债表上的利润分配栏的期末数减少这个金额 查看全部回复
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公司支出材料费,差旅费最直观的体现在利润表的主营业务成本,管理费用或者销售费用科目,最终会体现在资产负债表的利润分配科目上 查看全部回复
3252
一般都是看发生额 查看全部回复
1565
差额转汇兑损益就可以 查看全部回复
887
具体看什么? 查看全部回复
1499
李凤
次月发工资就会有 查看全部回复
819
同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
1752
有查找出来原因为什么出现负数么 查看全部回复
1385
实收资本的借方是银行存款 查看全部回复
1539
木言
要想减少应付账款,可以与供应商协商,以提供其它产品的形式相互冲帐,减少“应付帐款”的挂帐余额。或者暂时想办法及时筹措资金还款给供应商,以减少“应付帐款”的挂帐余额。如果确认不需要还的款项可以直接转营业外收入以减少应付账款余额 查看全部回复
1629
应付账款借方余额,代表付款金额大于采购金额(供应商有发票未开或者是有货物没给)dai方余额表示尚有采购款未支付 查看全部回复
1907
根据12月的资产负债表填报 查看全部回复
1348
第1列“账载金额”:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额。(一般取应付职工薪酬的dai方累计金额)第2列“实际发生额”:分析填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目借方累计发生额(实际发放的工资薪金)。 查看全部回复
1848
同学你好,先查一下明细账,查明dai方余额造成原因 查看全部回复
1290
杨英芝老师
资产负债表里面没有税金及附加科目 查看全部回复
1472
对,是的 查看全部回复
1121
是的 查看全部回复
1715
谭老师
是少了还是多了? 查看全部回复
2067
同学你好,是的,账面上入在管理费用的话就体现在利润表的管理费用哈 查看全部回复
1553
曹老师CPA
-90万是你的进项税留抵吗 查看全部回复
5193
期初余额+dai方发生额-借方发生额=期末余额 查看全部回复
935
需要 查看全部回复
1655
725
就是期末余额应该是5000证明需要计提4000的存货跌价准备 查看全部回复
772
税务师晓雨
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同学你好,账面价值是账面余额扣除减值折旧等科目之后的金额 查看全部回复
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你是在问存货的还是固定资产的 查看全部回复
1465
看公司的岗位职责分配,如果出纳仅负责打印并提供单据给会计的话,那出纳没有漏提供相关单据的话,就没有失职 查看全部回复
1328
tammy老师
你要根据账务来处理 查看全部回复
1549
分录不对吧 查看全部回复
1411
购入耗材的用途是什么 查看全部回复
686
不合理,因为是追回的工程款,说明肯定是干了活了的,这个最后要确认收入的 查看全部回复
1442
是补计提了所得税吗?是不是用了未分配利润科目? 查看全部回复
914
应收账款dai方表明有收款没有开票,应当确认未开票收入,申报填在未开票栏 查看全部回复
1083
要填 查看全部回复
1271
同学你好,如果没有要调整的就账面金额,实际金额和税收金额保持一致,数据根据账面各科目金额填写 查看全部回复
1055
云峰老师
张利平欠公司的 查看全部回复
938
同学你好,自动带出的数据没问题就不用手动填了 查看全部回复
1152
Leaf
说明采购量等于出售量,用哪个公式也行,如果是自己生产,那么用公式一,如果采购后加工生产,工时二 查看全部回复
1334
1660
按规定,出审计报告需要确定所有账户余额是准确的 查看全部回复
先弄清楚这个余额是怎么形成的 查看全部回复
1750
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
1639
同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
822
andy老师
需要结账 查看全部回复
1520
要先弄清楚往来科目的余额是怎么形成的 查看全部回复
股东转进来的款项应该是其他应付款的dai方余额 查看全部回复
1634
是支付了款项,业务也已经完成了,只是对方不开票么 查看全部回复
1096
李伟老师
你们是不是还没有发放工资呢 查看全部回复
1416
应收dai方有余额说明是预收账款,要确认收入 查看全部回复
797
patience
您好,社保缴费日期是截止到什么时间,目前咱账户余额不足不能缴费,请及时保证账户余额充足。否则超过征缴期的话是有滞纳金的,对欠费按自征收计划征缴期满的次日起至缴纳当日止,按日加收万分之五的滞纳金。 查看全部回复
1515
张
你好,这笔款项是无偿拨付么 查看全部回复
988
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
2249
把每笔业务账务凭证做完,资产负债表和利润表就系统自动生成了 查看全部回复
1013
货币资金包括银行存款,现金等 查看全部回复
1712
期末余额等于期初借方金额,加上本期借方发生额减去本期dai方发生额 查看全部回复
1366
可以 查看全部回复
1362
如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
2607
一般采购业务只用发票生成凭证,采购入库单不用生成凭证. 查看全部回复
1368
先检查原因 查看全部回复
1330
生产成本 查看全部回复
1210
杨老师
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
1915
-[(-2079131?(-182825))?(-182825)]??-1037.22% 查看全部回复
1754
1.借:库存现金 10000 dai:银行存款 10000 2.借:银行存款 40000 dai:应收账款 40000 3.借:原材料60000 dai:银行存款60000 4.借:银行存款 80000 dai:短期借款80000 查看全部回复
1383
是重复发放工资了么 查看全部回复
838
非流动资产单独列报 查看全部回复
1291
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