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甘老师
这个原值少的原因是什么呢 查看全部回复
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许老师
你是要把营业外收入和营业外支出结转到未分配利润是吧? 查看全部回复
2213
安叔老师
21000是什么 查看全部回复
2557
wam
正在看 查看全部回复
4958
余下的21000元是公司自己承担还是? 查看全部回复
1616
借:库存商品 dai:进项税额转出 dai:应付账款 查看全部回复
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清岚
之前的应收账款挂账原因是什么,之前不是清账了,怎么还会有挂账? 查看全部回复
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杨老师
酒类生产企业库存过高,说明销售不畅,另外要看有没有临时的因素影响,比方接到的订单生产,集中交货,会在交货前显示库存较大,15%的库存商品,其他是原材料的话,不算多 查看全部回复
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小妮老师
配饰、线材在整个手链中占比比较小可以在采购时按照易耗品处理 查看全部回复
2578
王苗苗老师
你好,本平台单个问题单个回答,你是想问哪个问题。 查看全部回复
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你是想问什么 查看全部回复
1950
andy老师
要是你们发生的咨询可以计入成本 查看全部回复
2336
稍等,看下你的问题 查看全部回复
2519
patience
重新建账,只需要填期初数 查看全部回复
2924
孙老师
为什么改变了处理方式呢? 查看全部回复
2547
可以直接在23年账套上调整 查看全部回复
2728
要是找不到就调整到未分配利润吧 查看全部回复
2452
秦枫老师
借:待处理财产损溢 dai:库存商品 借:营业外支出 dai:待处理财产损溢 如果22年发生的 23年才处理 把营业外支出换成以前年度损益调整 查看全部回复
2270
借 银行存款 等 4000 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 并结转成本 借 主营业务成本 22123.99 dai 库存商品 22123.99 查看全部回复
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你好,可以进行红冲,后面的计算表等附件附好 查看全部回复
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借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借:主营业务成本 存货跌价准备 dai:库存商品 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4243
分录是正确的,没有问题 查看全部回复
3841
云峰老师
在 查看全部回复
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先预收款 借:银行存款等 dai:预收账款 查看全部回复
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12月发生了销售业务,已经开票做收入了,像对应的就需要结转成本 查看全部回复
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1.建议还是通过原材料科目过一遍。没有用完的继续挂在原材料科目,以后领用时再结转到成本里面。2.成本按照原材料领用数量来结转。3.第三方承包作为劳务分包,由他们开票给你们作为人工成本入账。4.收入按照项目的完工进度确认,可以按照投入法计算完工进度,确认收入。 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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一般是先有购进才有售出,可以先暂估库存然后结转成本,等商品购进入库时再重新入账。 查看全部回复
2822
高老师
计入待处理财产损溢 查看全部回复
2421
同学你好 可以的。 查看全部回复
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可以把暂估的分录红冲掉,借 库存商品-暂估 负数 dai 应付账款-暂估 负数 查看全部回复
2768
如果是卖的就是库存商品,如果是加工的就是原材料 查看全部回复
2610
1、21年购买材料已经付款但是前财务没有入账 发票却已经入账,入账分录是怎么写的? 查看全部回复
3684
之前有账套么,可以根据4月的科目余额表录入期初数据 查看全部回复
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同学你好 运费是负担的? 查看全部回复
2220
1-7月是手工账还是电子账 查看全部回复
1865
新公司直接做帐就好 查看全部回复
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同学你好 借:应付账款 200 dai:以前年度损益调整200 查看全部回复
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如果没有前期账套数据,要一份科目余额表,把科目余额的余额做为期初数据 查看全部回复
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内账会计最初建账的时候只需要准备空账本账套就可以了,期初数都是0,然后开始建账。当企业实际发生业务的时候,根据业务来做对应的分录,根据分录来登录账本,做出对应的报表。如果是中间建账,则要先盘点企业现有的数据,然后根据现有的数据作为期初数建账。 查看全部回复
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期初直接根据之前的期初数带入就行了 查看全部回复
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谭老师
还能调整期初余额吗? 查看全部回复
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数量多了金额没错的话,财务账不用调整 查看全部回复
2664
可以重建账套 查看全部回复
2456
可以根据规格型号在平方米与吨之间单位换算下 查看全部回复
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你95万不光是店铺里面的资金吧,店铺的产权或者其他的有没有? 查看全部回复
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需要计算进成本 查看全部回复
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期末库存商品结存金额=期初结存金额+本期增加金额-本期销售金额 查看全部回复
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你是什么行业? 查看全部回复
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你们采购时用来加工还是后期直接销售 查看全部回复
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还是走主营业务成本,只不过这个成本没有发票,不能税前扣除而已 查看全部回复
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之前已经做过了销售商品结转成本了是吗? 查看全部回复
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B账套分录,借:银行存款 dai:关联方往来-A 查看全部回复
2643
可以的 查看全部回复
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预付账款如果dai方,可以设置应付账款借方余额 查看全部回复
2952
按实际盘点数入帐 查看全部回复
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你们购入的库存发生退货? 查看全部回复
1810
从2022年1月1号开始录入,就是期初余额录2021年12月31日的余额,然后把22年的凭证完整的录入进新系统 查看全部回复
3096
付款时的分录是借其他应付款? 查看全部回复
2848
厚积薄发
一般现金、存货盘亏和盘盈时用这个科目过度一下。 查看全部回复
2680
要 查看全部回复
1952
木言
小汽车一般留5%残值,按4年计提折旧。每月计提折旧=固定资产原值*0.95/4/12 查看全部回复
3069
要看试算平衡表具体哪里不平衡 查看全部回复
2816
要看你本年累计的净利润是多少 查看全部回复
2939
执行小企业还是企业会计准则 查看全部回复
3526
直接入费用吧 查看全部回复
3494
借库存商品dai待处理财产损溢 说明你们库存盘盈 查看全部回复
2130
借固定资产 dai银行存款 查看全部回复
4209
是建账么,期初数据根据科目余额表录入,科目和对应的期末余额录进去,不用录分录 查看全部回复
2074
外购的用作市场推广需要视同销售,自产货物用于广告宣传推广不视同销售。 查看全部回复
5175
哪方面的支出呢? 查看全部回复
4590
借:管理费用-其他 dai:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3056
对。可以选一次摊销法和五五摊销法。 查看全部回复
2319
只是纳税调增吗/ 查看全部回复
7618
股东投资 查看全部回复
1738
小企业会计准则可以不通过以前年度损益调整科目,直接在当期调整。 不过你这个分录没做对 查看全部回复
3853
1.建立公司会计核算制度 查看全部回复
1879
建议是及时办理登记 查看全部回复
2138
是的,因为不同的品名规格代表不同的商品,成本价格也不一样 查看全部回复
3649
你确认收入有没有确认相应的应交增值税销项税额 查看全部回复
2404
应付账款 查看全部回复
3194
借:待处理财产损溢 dai:原材料等 应交税费——应交增值税(进项税额转出)(自然灾害原因除外) 借:其他应收款(保险公司或责任人赔偿) 管理费用(扣除应由他人承担的赔款后的一般经营损失或管理不善) 营业外支出(非常损失) dai:待处理财产损溢 查看全部回复
5902
按盘点实际金额入账 查看全部回复
2949
小小
一般是从明年才开始记 查看全部回复
3018
将自产、委托加工或购买的货物用于投资、分配给股东或投资者要视同销售处理。 查看全部回复
3665
报销员工体检费属于福利费,进项税额不得抵扣 查看全部回复
2978
需要,用于职工福利的进项税不能抵扣 查看全部回复
1758
款退回来了么,已经分摊的跨年了么 查看全部回复
2250
借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
2741
你可以当成是领用 查看全部回复
2565
对 查看全部回复
2226
你实际销售是多少 查看全部回复
2464
如果暂估的或者退回的还有,可以继续红冲 查看全部回复
2324
建账之后不账补记上 查看全部回复
3962
多余部分可以冲减管理费用 查看全部回复
2938
录入的期初余额不平衡,可能是资产、负债、所有者权益类科目录入错误,检查一下是不是那个数据输入错误,数据余额的方向是否正确。 查看全部回复
1654
开票或者有收入的话做主营业务收入 查看全部回复
3391
公司是什么业务呢 查看全部回复
2588
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