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老师您好,公司是销售机动车一般纳税人企业,12月取得进项发票价税合计为784802.8元,税额为:102024.47元。销售增值税专用发票发票不含税金额为:10818.76税:83221.24元,销售个人开具机动车发票不含税金额:128680税:14803.89元,销售发票的税额合计为:98025.13元。请问如何计算本期增值税?大概勾选多少进项发票才合适?#商业#
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我公司是一般纳税人,1月份开了一张发票,当时忘记冲红,2月申报时发现,由我同事把1000的增值税税款垫付了 12月份开了发票,销项税额3000,进项只有1500,在没有进项发票,主管说现在把1月的那张发票冲红掉,就可以把同事垫付的那1000元法人给我同事转过,剩下的500元交给税务局,这个1000元为什么能还回去了,什么原理?#出纳#
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老师,我公司是一般纳税人建筑行业的,现在有销项税是有100万的专票的13%个点的专票的一个销项税税额,然后现在进项因为没有开票,然后就导致没有什么进项税,然后需要交的增值税就太多了,嗯,有没有其他的办法能让这个增值税少交一点的可以跟这个销项税抵一些#其他行业#
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老师 2019年小规模时增值税减免 当时增值税没有结转到营业外收入,现在是一般纳税人了,导致应交税费-应交增值税 贷方3000多的余额,现在要调整 分录:借:应交税费-应交增值税 贷:利润分配-未分配利润,这样调整对吗?#房地产#
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亲,跟你咨询一个问题,就是进项专票有问题需要对方从新开具。但是11月份申报的时候抵扣不了。等开回来也是12月的票,如果12月不开票的话,是不是要等到开票才能抵扣?能不能11月份把增值税交了,12月票回来再退税?#其他行业#
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我现在报税有问题,我的进项多了,销项少了这笔5615.25,我又不能冲库存,因为我库存实际就是进了这么多东西的,我的属于返利收入。我的入库单价也是全额,不能减去返利的。因为返利就是我的收入#其他行业#
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我服务的这个客户是一个一般纳税人,购进一批货物的时候因为没有给对方税点,所以对方没有给开发票,但是款项是从对公上划走的,我们开出去发票了,只有销项没有进项,账上这库存没法做,也没有可认证的进项票,这种情况我们该怎么办呀#其他行业#
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老师,做商贸公司的账,不知道该怎么结转库存,她的每一次进货的规格和单价都不一样,原先的账是代账公司做的,有了进项直接计入到成本里了,那如果我这这批货当月没有卖完,那成本不是偏高了吗?#商业#
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老师你好,我们企业之前是小规模,因单位需要购进一批车辆,会取得进项增值税发票,因为金额比较大,所以公司建议变更为一般纳税人把开的进项税额利用起来,11月份变更成为一般纳税人,现在专票开好了,今天已进行了发票认证,下一步要怎么操作呢?#房地产#
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老师.我上个月有一笔账是不锈钢废品款收入,我们交了增值税的,没有开票给对方的,我做的分录是 收废品收入 借:银行 贷: 收入 贷:销项 销项实际我没开票,交了增值税,需要体现出来吗,还是后面开票了再做销项 #其他行业#
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我想咨询您一个问题,您可以上班再回复我,就是公司购买一辆车,它的相关增值税、车辆购置税怎么录会计分录呢;我这边目前收到一张机动车发票,然后抵扣了进项,缴纳了增值税;我应该怎么写会计分录呢#其他行业#
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请问一下,我们是一般纳税人进项收到的普票,名字应该叫玉米干全酒精糟,但是他们开成玉米干全酒糟,8月份就有错的了,但是现在我才发现,我销项开的是玉米干全酒精糟。上个月税务说我进销名称不符,让我注意一下,这个我应该怎么处理啊#其他行业#
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老师,我接触到一个报税业务,是8月份申报7月的,有如下几个问题:1.没有销项,当月有成本的进项,申报的时候却填了0是啥情况2.纳税申报表上“本期已缴纳税额”显示3万多,但是账上却没找到这笔分录,这个3万多是咋回事儿?#其他行业#
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你好,老师,我们开销项发票时需要向客户要8个税点,比如货款是10000 那客户需要给我们打10800我们才能开发票,同样我们的进项发票,供应商也会像我们索要税点,一般是9个点或者10个点。然后加了税点后的金额才是开票金额。像客户给的点和我们给供应商的点,这种是属于什么,是其他业务收入或者支出吗。需要单独算出客户给我们的税点和我们给供应商的税点#工业制造#
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老师 请教你一下 我买进项都是花11个点 比如买了11300元的票额 我得到的进项税额是1300元 我付出去的税点是1243元 是吧 然后我跟客户如何算呢 客户比如让我开11300元票额 税点给我加6个点 他就付我678元的税点 得到1300元的 销项 这样子就是我赔了 565元的税点 是吗#其他行业#
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1、 本月上交本月应交增值税: 借:应交税金-应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 2、月度终了,结转本月应交未缴增值税: 借:应交税金-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金-未交增值税 3、月度终了,结转本月多缴增值税: 借:应交税金-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税(转出多交增值税) 4、本月上交上期应交未交增值税: 借:应交税金-未交增值税 贷:银行存款#其他行业#
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你好,每月增值税都要做下面这一步,也可年末做,我先列出来,借应交税费_转出未交增值税20,贷应交税费进项税20,借应交税费销项税50,贷应交税费转出未交增值税50,异地预交税计提缴纳,借应交税费转出未交10,贷应交税费未交10,借应交税费未交10,贷银行存款10,购买税盘抵税假如是5,借应交税费减免税款5,贷管理费用-5,月末结转,借应交税费未交增值税5,贷应交税费减免税款5,实际缴纳这月增值税时,先计提再缴,借应交税费转出未交增值税1,贷应交税费未交增值税1,借应交税费未交增值税1,贷银行存款1,老师,这时应交税费转出未交有余额,下来该怎么做?#建筑工程#
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你好,老师。月末可以只计提增值税(借:应交税费−增值税−转出未交增值税,贷:应交税费−未交增值税),暂时不做结转(借:应交税费−增值税−销项税额,贷:应交税费−增值税−进项税额,应交税费−增值税−转出未交增值税吧),等年末统一结转一年的增值税可以吗#建筑工程#
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我们供货给A公司,A公司打款给我们,我们要按打款金额开销项票给A公司,打款金额中的一部分又要另外支付给几个个人作为回扣,金额还有点大,这个回扣会产生哪些税啊?个人不会开票给我们 1、给个人肯定给不了发票,全额交企业所得税25%; 2、这笔款需要给付款公司开发票,会产生增值税13%; 3、我们跟付款公司有购销跟合同,这笔款项会产生印花税万分之三。 您看对不对?#商业#
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