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杨老师
原则上应该有的 查看全部回复
1673
tammy老师
追补到21年扣除 查看全部回复
994
云峰老师
你好同学,如果以前的错了,应该是改当月的,但是如果是一般纳税人,就会需要从3月一直改到12月。工作量很大的。 查看全部回复
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不,营业成本就填营业成本就可以 查看全部回复
1460
李伟老师
稍等,我看下你的数据和问题 查看全部回复
1426
patience
“账载折旧摊销金额”填报纳税人按照文件规定享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。 查看全部回复
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王苗苗老师
看汇算清缴前能不能取得 查看全部回复
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dai:以前年度损益调整 负数 dai:原材料 负数 借:原材料 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
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是利润表上成本栏次是负数么 查看全部回复
1042
23年的账年结了么,能反结账回去么 查看全部回复
1533
需要 查看全部回复
1560
隋文老师
按实入账,建筑行业本来一开始全是成本,只有等房产销售后才能产生收入。 查看全部回复
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暂估入库当月可以结转成本吗?实际有购进存货么,实际有销售出去么 查看全部回复
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亏损是正常现象没有问题的,但是如果是长期亏损的话,有可能会预警 查看全部回复
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领用的材料?人工加设备折旧?燃料动力,人工设备燃料这些可以按工时或者成品数量分摊 查看全部回复
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首先,工会经费是根据你们公司的工资总额来进行申报的,如果没有根据你们公司的实际工资总额申报,那如果被查到的话,后期是要进行补纳相应的税费并加收滞纳金 查看全部回复
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是开发一款APP么 查看全部回复
1300
是研发出一款APP,还是推广运营一款APP 查看全部回复
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主要成本是人工费 借,主营业务成本—工资 dai,应付职工薪酬—工资 查看全部回复
1919
燕子老师
一般是按照成本核算表的金额结转成本 查看全部回复
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服务行业是可以的,可以解释过去 查看全部回复
1521
谭老师
可以给他发一些工资呀 查看全部回复
1257
andy老师
可以 查看全部回复
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发放的年终奖是属于上年的么 查看全部回复
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以前没结转的属不属于这个项目 查看全部回复
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现在领导要求结转的原材料大于领用的原材料,因为以前结转成本没有结转完,年底了一起结转了,可以这样操作吗。可以这样操作的 查看全部回复
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正常领用的话,是工程施工-原材料和实际领用的原材料的采购成本是一致的 查看全部回复
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个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
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借方根据部门进各类费用及成本科目 dai:应付职工薪酬-企业年金 查看全部回复
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Annina老师
根据业务情况进成本或费用 查看全部回复
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原材料没有发票可以按支付金额做暂估入库,借:原材料dai:应付账款-暂估 查看全部回复
1273
你好同学,收到时 借银行存款 dai预收账款 实现收入时 借预收账款 dai主营业务收入 根据对应的成本 借主营业务成本 dai库存商品等。 查看全部回复
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税务师晓雨
公司是什么行业 查看全部回复
992
有多少成本发票结转多少 查看全部回复
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可以,先暂估入成本,来发票再冲暂估 查看全部回复
1782
本期实际抵减税额11313.31怎么来了 查看全部回复
1117
哈哈老师
您好,当时您是怎么做账的? 查看全部回复
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是一次收取还是定期收取 查看全部回复
959
会计科目没有错不用更正 查看全部回复
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根据部门来分配:车间生产人员的进生产成本;施工人员的进项目成本 查看全部回复
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从厂家购进的库存商品,实际货到了么,如果货到了,需要入账库存商品的 查看全部回复
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如果没有年结的话,可以反结账回去修改,如果已经年结了可以在1月调整 查看全部回复
872
已出库销售产品 借:主营业务成本dai:库存商品 查看全部回复
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根据收入与成本配比原则,要当期销售出去才能结转对应的成本,所以采购回来后要先记入库存商品,实现销售后再结转主营业务成本 查看全部回复
1908
Kl=RI(l-T)/(I-F1) 成本=150*8%*75%=9 150*(1-1%)=148.5 9/148.5=0.06% 查看全部回复
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这个需要根据单位业务实际情况写,税负低,原因,为什么这么多成本? 查看全部回复
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安叔老师
这部分酒不可以计入你们的成本,这些酒是本属于客户的,这些酒水相当于没有成本的 查看全部回复
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不符合收入确认条件的,直接借:发出商品 dai:库存商品 查看全部回复
1205
什么成本 查看全部回复
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营业成本包括 主营业务成本和其他业务成本 查看全部回复
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你好同学 借:营业外支出23.9 dai:库存商品20 应交税费—应交增值税(销项税额)3.9 查看全部回复
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你好同学, 借营业外支出82000 dai原材料82000 查看全部回复
1069
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借,原材料 借,应交税费应交增值税进项税额(一般纳税人) dai,银行存款或应付账款 后面领用 借,主营业务成本 dai,原材料 查看全部回复
948
西贝老师
同学你好,无票收入税额也是按照3%计算的,也需要填减免申报表 查看全部回复
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这个月成本是多少嘛,不一定,要看企业采用的那种销售商品结转方法 查看全部回复
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总额应该大于等于明细啊,你小于的原因是什么? 查看全部回复
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会的 查看全部回复
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dai:以前年度损益调整0.1dai:应交税费-应交增值税(销项税)-0.1 查看全部回复
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车辆的折旧 查看全部回复
777
稍等 查看全部回复
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报税报了90件意思说开票只开了90件?如果是这样的话结转成本就先按照90件的结转,12月申报另外10件的时候再结转那10件的成本 查看全部回复
1550
是采用计划成本核算法么 查看全部回复
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回收报废瓶是用于直接销售?还是后期加工? 查看全部回复
1918
一个银行一个银行做,先拿一个银行的流水,根据收付款做收付款凭证 查看全部回复
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第一种,利润160-120=40 第二种,200-120-60*0.4=56 第三种,200-120-60=20 所以选择第二种最有利 查看全部回复
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未实缴或者只实缴一部分的时候是不一致的 查看全部回复
978
意思是房产是部分出租 查看全部回复
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侯保林
以23年1月1日应付租金等确认租赁负债、使用权资产! 需要确认递延所得税 查看全部回复
毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入,销售收入=20/1.13=17.70,毛利率=(17.7-10)/17.7=43.5% 查看全部回复
1586
和工程施工都是一级科目 查看全部回复
1670
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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建造两个不同的工程,在建工程二级明细要分开写 查看全部回复
1715
【我要办税】—【税务数字账户】—【发票查询统计】—【历史抵扣统计确认信息查询】,在此页面选择需要的税款所属期起止 查看全部回复
2367
2020
秦枫老师
支付的时候计入预付账款 摊销的时候 借:管理费用-房租租赁费 dai:预付账款 查看全部回复
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我看了你写的,应该是在问如何降低增值税是吧,如果是增值税,正常来说是有两种方式,第一修改协议,以后若租金收入一直很高,你可以把租金收入拆分,一部分是租金,一部分做服务,通过租金+服务形式来降低,因为一般纳税人服务税率只有6%,这是组合式降税。 第二是通过选择注册公司所在地方式,全国其实有很多地区,注册公司会有增值税返税洼地 查看全部回复
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对你们来说成本就是一样的,你是以同样的单价购进的,出售是你人为的区分了不同,你买的时候并没有不同 查看全部回复
2104
wam
一般要结合公司的造价、预算等考虑 查看全部回复
943
可以根据收入比例分摊成本 查看全部回复
1095
不是的,25万是上面需要扣的合计数 查看全部回复
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可以先记账,等后期开具的时候再附后面即可 查看全部回复
1567
暂估总投资是什么 查看全部回复
1890
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
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会计核算上搭增的东西跟这批货物成本不相关,属于供应商赠送的物品,你需要按市场价借:库存dai:营业外收入。 查看全部回复
2817
是公司收到返利还是什么 查看全部回复
2039
是的,一定要开明细 查看全部回复
门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
1005
款项收了么 查看全部回复
1400
可以的 查看全部回复
2061
用的是小企业会计准则,不用通过以前年度损益调整科目,可以做到利润分配未分配利润中 查看全部回复
1421
不需要哈 租赁车辆是公司正常产生的费用 查看全部回复
1625
根据收到的发票入账 查看全部回复
1685
酒是自产的还是外购的 查看全部回复
1253
你是开具方还是收票方 查看全部回复
1693
可以的,合规 查看全部回复
1319
对的,月末管理费用结转到本年利润科目,年底,本年利润再结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
1457
847
会计做账还是要按照年限计提,可以税前一次性扣除 查看全部回复
2057
不是,要看是否是今年的业务 查看全部回复
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