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高老师
消防安装材料费如果金额不大可以计入管理费用;如果金额大计入长期待摊费用,在不低于12个月的摊销期内摊销 查看全部回复
4670
tammy老师
正常最好通过应付职工薪酬转下,如果公司之前一致都没有通过应付职工薪酬转的,也可以如你所述去处理 查看全部回复
5029
andy老师
可以计入长期待摊费用 查看全部回复
4988
Leaf
发票给开的是客户名称还是你们酒店 查看全部回复
5803
没发票可以正常做帐,但是所得税不能扣 查看全部回复
4754
杜衡
你好 咱单位食堂收费吗? 查看全部回复
4253
Yan
临时用电工程也是你们在建的工程吗? 查看全部回复
4533
易老师
需要人力资源给你们开发票哈,管理费用劳务费 查看全部回复
3476
甲公司借以前年度损益调整dai应付帐款某公司。 借利润分配未分配利润dai以前年度损益调整。 查看全部回复
3214
跨年的发票可以补分录 查看全部回复
4213
大宁老师
审计调整的是21年的房租费用,还是连22年的都调入了? 查看全部回复
5269
安叔老师
按日期做比较好一些 查看全部回复
3639
patience
可以先计入工程物资,先附上相关单据 查看全部回复
2966
没有收到发票时可以先记预付账款或其他应收款 查看全部回复
3520
可以的 查看全部回复
3005
绾绾
之前有计提吗 查看全部回复
3844
执行什么准则?小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
3016
Annina老师
属于当期费用的做到当期 查看全部回复
3041
内账吗 查看全部回复
3742
借应付账款,dai应收账款 查看全部回复
2843
木言
不一致是肯定不行的 查看全部回复
3260
超过500了吗 查看全部回复
3372
可以把发票附在暂估凭证后面 查看全部回复
3080
对 查看全部回复
3195
通过往来款挂账 查看全部回复
3046
归老师
干啥用的车辆? 领导的车 运输用的车 还是? 查看全部回复
3012
谭老师
做帐还是借:管理费用-业务招待费 查看全部回复
3720
研发支出各明细科目属于研发费用支出的,月末结转到研发费用科目,如果不属于,结转到其他成本费用科目 查看全部回复
3956
小小
可以先归集到生产成本,再转到其他业务成本的 查看全部回复
3192
600元是扣的啥钱? 查看全部回复
3323
借:管理费用6000 其他应收款--某某4000 dai:银行存款10000 查看全部回复
3355
你之前去年计提的费用的金额跟今年收到发票金额一致吗? 查看全部回复
3761
金额不大的可以做到当期,在当期扣除 查看全部回复
2915
是的,调整交企业所得税 查看全部回复
3335
哈哈老师
这个可以暂时记入预收账款,等开发票的时候再确认收入 查看全部回复
3252
如果在一家公司两年左右都是做一些简单的工作,根据自身的需求,以后想往会计更深的去学习,建议可以在我们平台学习实操方面的课程,当然如果有更好的公司可以学到东西,也可以考虑换个公司 查看全部回复
3470
12份未计提吗? 查看全部回复
4489
张瑞峰
是公司食堂自用还是什么用途 查看全部回复
2764
Amy老师
当月如实入账,下月再作笔退款。 查看全部回复
4356
要调整以前年度损益 查看全部回复
2473
因为对方还没有给票,先付款可以理解为属于债权 查看全部回复
3820
B做代付就可以,借其他应收款-A,dai银行存款 查看全部回复
3534
正确 查看全部回复
4958
首先你公司为什么代A收款? 查看全部回复
2700
账是根据业务来做的 查看全部回复
4779
酒店行业,这些属于低值易耗品 查看全部回复
4370
刘老师
是一直不付了吗? 查看全部回复
3286
Icy 何
转为其他应付款,然后退还给员工 查看全部回复
2637
管理费用等 查看全部回复
3013
小黑
需要补申报 查看全部回复
3759
当月计提工资,次月发放申报就可以 查看全部回复
3056
冲销原笔分录 查看全部回复
3626
不可以 查看全部回复
3986
是什么费用 查看全部回复
2496
张老师
社保是挂靠的人自己交的吗? 查看全部回复
4465
不能 查看全部回复
3704
如果是买车相关的费用做固定资产 查看全部回复
4495
可以设置凭证模板,然后后期调用凭证模板,但是不可以自动生成 查看全部回复
4380
结转损益就是把成本费用等转到本年利润 查看全部回复
4089
假如采购的商品,没有发票的,商品入库了,借库存商品,dai银行存款,销售了的,确认收入,转成本 查看全部回复
3465
可以 查看全部回复
3453
不分 查看全部回复
4714
清岚
卖车做一笔做一笔账,抵费用做一笔账 查看全部回复
3316
根据老板的卡流水做 查看全部回复
2954
根据付款金额暂估 查看全部回复
3218
受托研发的受托方不计入研发费用,不享受加计扣除 查看全部回复
15186
而已老师
要看的研发的东西权属归谁 查看全部回复
3616
微尘
工资出具工资表可以税前扣除,前提是真实业务,已经实际发放 查看全部回复
4527
调账,借其他应付款,业务活动费借方红字表示 查看全部回复
5808
可以计入销售费用 查看全部回复
2858
税率是否是0? 查看全部回复
5086
研发支出-费用化支出-研发项目-直接人工-工资 查看全部回复
3006
是的 查看全部回复
3194
M老师
可以看看能否催一下,可以等到明年汇算清缴之前,还是没有开进来发票,再调增 查看全部回复
3853
今年报销的费用次年才开具么 查看全部回复
7483
支付款项借预付账款dai银行存款 查看全部回复
7464
可以的,但是最好按照权责发生制归属到当期 查看全部回复
6482
筱粒老师
借:研发支出-资本化支出/费用化支出 dai:原材料/银行存款等 月末结转费用化支出: 借:管理费用 dai:研发支出-费用化支出 达到可使用状态时转入无形资产: 借:无形资产 dai:研发支出-资本化支出 查看全部回复
4028
11月,借其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
3728
是什么费做什么费用,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3519
就相当于公司挂靠a公司 查看全部回复
4314
税后扣除的就是所得税费用 查看全部回复
3719
山峰
您好。请问医疗费,后期您还会从保险公司,或者员工那里收回来么?如果是的话: 借:xx费用 194939.11 借:其他应收款 1159.89 dai:银行存款或者应付账款一类科目 1159.89 从员工那里或者保险公司收到医疗费以后: 借:银行存款 1159.89 dai:其他应收款 1159.89 查看全部回复
3033
办公费 查看全部回复
4497
同学,成本不够的话就需要交税了,建议和能取得发票的公司合作 查看全部回复
3181
借管理费用-劳保费,dai银行存款 查看全部回复
2573
管理费用-米/调料/液化气 查看全部回复
4082
请问具体是为什么充值? 查看全部回复
3513
那笔暂估费用和这个采购设备的发票是一个业务么?如果是,可以冲销原暂估费用的凭证,按照这笔发票入账 查看全部回复
3903
按低值易耗品摊销 查看全部回复
5434
会员用于客房客人使用么 查看全部回复
5477
李伟老师
计算提取的金额 借银行存款 dai专用基金 使用时 财务会计 借专用基金 dai银行存款 预算会计借专用结余或事业支出等 dai资金结存 查看全部回复
4231
对的 查看全部回复
3650
揭老师
现在不用待摊费用这个科目 建议直接计入当期损益 查看全部回复
3660
莹老师
预提的房租可以计入其他应付款,如果实际支付但没有取得发票,可以计入费用但是在汇算清缴企业所得税时需要纳税调增。 查看全部回复
4143
子公司收到款 借银行存款 dai其他应付款 支付工资或者水电费用 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
5373
借管理费用,dai银行存款 查看全部回复
3120
你1月再勾选 查看全部回复
3538
小梦老师
后续会退回吗 查看全部回复
11097
支付加盟费应计入长期待摊费用,再每月摊入销售费用。借:长期待摊费用—加盟费 dai:银行存款 摊销时: 借:销售费用—加盟费 dai:长期待摊费用—加盟费 金额较小直接计入销售费用,分录为 借:销售费用—加盟费 dai:银行存款 查看全部回复
4900
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