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杨老师.
对不上的话,检查核对,大概率是错误了 查看全部回复
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李可可
应付账款在dai方负数,需要先分析怎么形成的 查看全部回复
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安叔老师
什么原因多结转3000呢?收入未计入什么意思呢 查看全部回复
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借:短期借款 (本金)财务费用(利息) dai:银行存款 查看全部回复
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信息太少,算不出来 查看全部回复
518
燕子老师
借:预付账款-宏达机械200000 dai:银行存款200000 查看全部回复
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王苗苗老师
其他收入能申请个人经营所得吗,其他收入是指什么 查看全部回复
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夏老师
借其他货币资金 dai营业收入 借银行存款 dai其他货币资金 查看全部回复
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吴萌老师
这种情况下可以这样: 1.?确认收入: 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)(如果涉及) 2.?后期收到款项时: 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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如果是以个人名义去的,可以代开发票 查看全部回复
928
wam
不重要的调整就在当期收入、成本中调整 查看全部回复
688
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1219
西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
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【我要办税】→【开票业务】→【蓝字发票开具】。 查看全部回复
收到的政府补助用于企业以后发生费用,属于与收益相关的政府补助,会计分录如下: 借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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可以下个月入帐吗,可以 查看全部回复
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只要汇算清缴前发放的,就可以进行税前扣除 查看全部回复
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意思是跨年调整 查看全部回复
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跨年调账 查看全部回复
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李凤
可以按章程约定分配比例 这个应该是合伙人提前约定好的分配规则 查看全部回复
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是有发生真实的业务 查看全部回复
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销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1341
收到的银行季度结息怎么做账,要分情况的 查看全部回复
903
稍等 查看全部回复
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付款未开票 借:其他应收款 dai:银行存款(银行支付) 其他货币资金 (公司微信账号支付) 查看全部回复
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李伟老师
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
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销售服务的增值税纳税义务发生时间为收讫销售款或者取得销售款凭据的当天,你们收电费就以电费收取或者电费实际使用时间(哪个在前以哪个为准) 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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王佳丽
需要填报 查看全部回复
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代收代付? 查看全部回复
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你们之前的手续费是怎么记账的 查看全部回复
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办事处,是独立核算,对么。税也是单独申报,对么 查看全部回复
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一般借银行存款 dai应收票据 查看全部回复
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税务师晓雨
银行存款日记账是根据银行的流水单直接输上去吗 是的 查看全部回复
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B开给A的发票是专票么 查看全部回复
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AB都是一般纳税人么 查看全部回复
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总单是你说的流水的单子吗? 查看全部回复
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按照账上的收入来填写就可以。 查看全部回复
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汇算清缴需要调整吗?如果是属于汇算当期的收入成本,是需要纳税调整 查看全部回复
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税务上认定开票就需要确认收入 查看全部回复
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是问放在哪个月的记账凭证里么 查看全部回复
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在你收到承兑的会计凭证后面 查看全部回复
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内科诊所的诊金收入,属于什么会计科目,属于主营业务收入 查看全部回复
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哈哈老师
没问题可以的 查看全部回复
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请问个体户需要汇算清缴吗,个体户需要交经营所得个税 查看全部回复
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毛利一般是营业收入减去营业成本 净利润是毛利再减去期间费用 税金及附加等的 查看全部回复
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应纳税所得额这个是算股权转让个税,对么 查看全部回复
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建议按照银行回单找票据对账 查看全部回复
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根据权责发生制原则,在借款期间是要算利息的,如果是按季支付利息或到期一次还本付息,是需要计提利息的 查看全部回复
1376
andy老师
dai款利息资本化的话是计入资产了 查看全部回复
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但是银行回执单没有这笔钱,是款还没到公司账户里 查看全部回复
1568
1.借:其他货币资金100dai:银行存款100 2.借:应收票据187462 dai:应收账款187462 查看全部回复
1000
同学你好,你这个二维码收款的系统是什么呢,一般这种可以设置自动提现,次日到账的,每次都是按月核对,有差异的话再按天核对 查看全部回复
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参考一下历史或同行业公司估计 查看全部回复
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dai款利息需要区分资本化和费用化,如果是费用化的话记到财务费用-利息支出。如果符合资本化条件的话,记到相关资产成本 查看全部回复
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借:银行存款 dai:短期借款或长期借款 查看全部回复
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二级科目是公司自己设置的,你可以单独设置一个受托开发收入 查看全部回复
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是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
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按照银行回单入账 查看全部回复
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收入和增值税都减少呀 查看全部回复
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一般计入营业外 查看全部回复
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Harry老师
你好,借:应收帐款(银行存款) dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税 查看全部回复
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同学你好,可以哦 查看全部回复
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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物业公司收了业主水电费开了发票给业主,会计分录是入主营业务收入还是其他业务收入?一般物业公司的经营范围是有收取水电费,所以一般是记到主营业务收入 查看全部回复
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总的边际贡献=总收入-总成本=524185.81-439093.29=85092.52 边际贡献率=85092.52/524185.81=0.162332742277 保本额=100765.82/0.16233274=620736.272917 保本量=保本额/销售单价 查看全部回复
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可以直接在1月份享受全年6万元,但未享受 查看全部回复
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平台有结算账单导出和自己销售系统核对 查看全部回复
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付的利息,保全费,需要开发票 查看全部回复
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老板打过来的备用资金他打款时候怎么备注?看老板的意思,是投资款还是借款 查看全部回复
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他应该是累计收入多了,个税税率提档了 查看全部回复
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为什么要冲掉,是入错账了还是收到其他应收款了 查看全部回复
现在是要注销银行账户么,你是说的工商营业执照注销证明书吧 查看全部回复
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105000业务招待费栏次调增 查看全部回复
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现金流量是今年收到的现金,公式的意思就是应收账款今年余额减少的金额相当于你收到的金额,公式是减化现金流量的统计过程 查看全部回复
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按照车费费的期间分摊比如一年 借银行存款320 库存现金80 其他货币资金-微信4560 dai主营业务收入409.2 应交税费-应交增值税49.6 dai长期待摊费用4501.2 查看全部回复
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借 银行存款 320 库存现金 80 其他货币资金 4560 dai 主营业务收入4,723.81 应交税费-应交增值税236.19 查看全部回复
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收到什么物业收入呢, 查看全部回复
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内账还需要分摊到每个月吗?规范入账的话,是需要分摊的 查看全部回复
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小规模纳税人物业管理服务,增值税征收率1%。需要计提应交税费一应交增值税 查看全部回复
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第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
1021
易老师
营业外收入 查看全部回复
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你说的处理是账务处理吗? 查看全部回复
1105
不使用你的个人银行信息 查看全部回复
1579
你还调账还是调表? 查看全部回复
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同学你好,如果不是租赁业务的话,预收的款项入合同负债哦,你先把应收账款调到合同负债,然后每次确认收入借:合同负债dai:主营业务收入 查看全部回复
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之前是全部申报的无票收入么,增值税 查看全部回复
1040
银行支付款项是多少 查看全部回复
1092
需要,收入和成本都需要调增 查看全部回复
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意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
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一般是的 查看全部回复
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也是需要自己区分的,按合理比例;如果确实无法区分,可以参考软件和硬件销售额比例 查看全部回复
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处理这种问题一般需要多久?这个没有具体的时间,要看公司处理的进度和税局那边的审核进度 查看全部回复
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独立交易原则,a和b按照购买和销售货物处理,一方是计入库存,成本,另一方是收入;该开具发票开具发票。 2b收到预售款后计入预收账款,待c买水后转收入 查看全部回复
修改汇算表 查看全部回复
1153
这个余额是怎么产生的 查看全部回复
1385
不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
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进货用了110万,出售后仓库还有15万的货,出售的库存成本是110-15=95。营业利润是98-95-19=-16,目前公司是亏损的 查看全部回复
1003
账务上冲减财务费用 财务费用期末结转到本年利润了,企业所得税以季度或者年度利润总额申报的 查看全部回复
1696
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