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颜老师
借:库存商品 dai:银行存款 就行了 查看全部回复
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您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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杨老师.
是的,要退回 查看全部回复
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西贝老师
你好,是公司领导代收了水电费然后转进公户的? 查看全部回复
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王苗苗老师
提示的是财务报表数据与企业所得税报表不符 查看全部回复
976
王佳丽
相当于把产品买了然后把钱给对方,和你们销售货物税一样,增值税 附加 所得税 印花税 查看全部回复
907
其他的科目都结平了么 查看全部回复
1920
安叔老师
无法取得发票,账务正常处理计入相关成本费用,如果汇算清缴前取得就行,如果取得不了就需要纳税调减成本费用 查看全部回复
703
你的意思是只是报表上做了调整 查看全部回复
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对方不给开票,可以向税务机关投诉。如果入账无法取得发票,所发生的成本费用就不得税前抵扣 查看全部回复
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这个要分情况的 查看全部回复
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那以后供水公司 和供电公司都直接给你们开票了是吧 查看全部回复
881
andy老师
你说的处理是账务处理吗? 查看全部回复
1087
李可可
账上滞纳金是做到哪一年了 查看全部回复
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云峰老师
你好同学, 只要依据充分调增是可以的 查看全部回复
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首先看公司章程,股东出资形式是什么 查看全部回复
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你指账务处理么 查看全部回复
以前年度的房租一直挂在预付账款,属于以前年度的成本费用支出,可以正常的转到相关的成本费用。现在已经跨年了,采用什么会计制度 查看全部回复
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汇算清缴根据实际发生的业务申报,没有记账的话补记账 查看全部回复
750
你们的目的是什么呢? 每人扣600但是不影响工资?? 查看全部回复
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汇算清缴把这部分成本在调整表里,调减即可,无需账务处理 查看全部回复
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分录没问题啊,借dai方金额是平的 查看全部回复
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冲减多暂估的 查看全部回复
898
借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
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加计扣除是研发加计吗,这个不影响利润总额,麻烦具体说下您的问题 查看全部回复
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公司结算的时候把临时工工资打给了人事的账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
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燕子老师
直接按照原分录做一笔红冲的负数分录即可 查看全部回复
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扣除员工卖xx运费208元,为什么要扣除,有相关证明么 查看全部回复
1270
你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。 查看全部回复
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可申请退税1分钱,这1分钱现在要怎么处理?可以申请也可以不申请 查看全部回复
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同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
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暂估入账的冲销掉 查看全部回复
718
李凤
异地补的税可以抵减后期的增值税 查看全部回复
676
只能解释一下 查看全部回复
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税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
2102
所有改调增的费用都调增一下 如果正常的费用都调整完还需要退税,就看看有没有已经发货但是没有开票的收入,调增一些收入 查看全部回复
1060
wam
重开 查看全部回复
1145
登录进去后,找到未开发票作废 查看全部回复
805
这个应该是你实际勾选抵扣的进项数据和你进项附表填报的数据不一致 查看全部回复
1133
patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1663
现金370万元是否真实存在? 查看全部回复
986
曹老师CPA
跨年的开红字发票 查看全部回复
1016
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1360
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1290
哪里有问题 查看全部回复
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是预缴的税费都没入账么 查看全部回复
851
你是折旧期到了,但是净值比正常净值多了1690 查看全部回复
1478
报废,残值转营业外支出 查看全部回复
1073
侯保林
如果金额不大的话,可以在当期调整处理 查看全部回复
1175
转到营业外支出 查看全部回复
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公司账务具体怎么处理,根据业务实质规范的入账,你具体指哪方面的业务 查看全部回复
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多出来不是不交税了,收入和成本正常的记账 查看全部回复
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视同销售,并作利润分配 查看全部回复
1141
是制造业么 查看全部回复
998
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
1250
哈哈老师
个人部分是员工转到账户吗 查看全部回复
实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
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财务软件里的么 查看全部回复
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想查清楚的话,就要逐一核查每一笔销项、进项与申报表的关系 查看全部回复
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没有什么办法,让评估公司给你出2个单独的估价 查看全部回复
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杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
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你入系统之后是系统提折旧,次月提,但是你想让数据一致是吧? 查看全部回复
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因为时间太久了,已经间隔两年了,最好还是红冲一下再重新录一笔吧 查看全部回复
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预缴一般都是当月提前预缴 怎么跨越后缴纳得呢 查看全部回复
932
销售榴莲树苗产生的管理费销售费记到管理费用/销售费用 查看全部回复
1425
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1859
你好 查看全部回复
1488
你们公司执行的什么会计准则呢 查看全部回复
1024
tammy老师
如果不是公司名下的微信或者支付宝,是个人的账户收款之后,要及时把它转到对公户 查看全部回复
2106
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1481
视同销售 查看全部回复
1300
做进项转出 查看全部回复
1681
客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
1007
是无偿赠送还是捆绑赠送 查看全部回复
1761
先弄清楚这个余额是怎么形成的 查看全部回复
1750
李伟老师
合同条款中是不是只有免租期变了 查看全部回复
1421
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
1639
借 主营业务成本 dai 应付账款-暂估 查看全部回复
3379
以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
1787
属于政府补助了 查看全部回复
1731
应收dai方有余额说明是预收账款,要确认收入 查看全部回复
797
是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
1577
你意思说有950的应付款,老板说已经付过钱了,但是代账会计那边做的账显示的还是应付款有950? 查看全部回复
1066
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
2267
你们实际啥情况?进货3000万销售2000万的话理论上还应该有库存1000万。如果还剩1000万库存的话就没问题如果没有了要么你们就是存在损失或者隐瞒了收入 查看全部回复
2786
收到充值款时: (1)执行小企业会计准则 借:银行存款 dai:预收账款 (2)执行新收入准则的 借:银行存款 dai:合同负债 应交税费-待转销项税额 查看全部回复
1050
根据正常销售,确认收入: 借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1574
原因是有两个二次进厂的员工导致的,是原来离职了,现在重新入职么 查看全部回复
1462
这个款实际上应该是谁来承担 查看全部回复
6035
税务师晓雨
只是银行备注信息错误,根据真实的业务情况处理就好了 查看全部回复
老师2023年有一个员工12月份的工资没有申报,可以补申报 查看全部回复
1377
同学你好,是需要开票的,开票的话产权人需要缴纳房产税等相关税费 查看全部回复
1420
我可以拿费用和成本冲吗 ,可以的 查看全部回复
1083
可以补入账的 查看全部回复
1317
借:银行存款 dai:其他收益 查看全部回复
1532
借 其他货币资金 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 银行存款 财务费用-手续费 dai 其他货币资金 查看全部回复
1583
是忘了结转成本么 查看全部回复
1422
调表不调账 查看全部回复
1968
A公司帐务怎么处理,按销售房产入账 查看全部回复
1386
杨老师
以前年度损益调整不能结转到本年利润,是直接结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
1882
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