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哈哈老师
您好,是连续12个月或者连续四个季度,不一定是一个完整的年度的。 查看全部回复
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归老师
可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
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您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
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您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
8685
Annina老师
那笔补贴具体是什么性质的补贴?专款专用的,不用多交税 查看全部回复
214722
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
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您好,有两种操作方法,第一种是把上个月开错的那张开红字发票冲销了,然后再开一张正确的,第二种方法就是把差的这1800元再开一张发票补过去,你们双方可以协商。 查看全部回复
7758
高老师
您好,开专票是必须要交税 查看全部回复
11934
李伟老师
您好,非营利性组织,是一类不以市场化的营利目的作为自己宗旨的组织 查看全部回复
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您好,只要公司的财务制度健全,能核算清楚就可以申请成为一般纳税人。 查看全部回复
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根据《财政部 国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》(财税〔2008〕56号)一、自2008年6月1日起,纳税人生产销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。 纳税人申请免征增值税,应向主管税务机关提供相关资料备案,凡不能提供的,一律不得免税。 查看全部回复
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您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
7857
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
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您好,可以参考一下 查看全部回复
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所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9252
可以先法人借款进来再支付买 查看全部回复
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可以 查看全部回复
11367
税务师晓雨
您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
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一般纳税人吗? 查看全部回复
12645
王苗苗老师
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9342
李钢老师
请问,这个鸡场,主营业务是什么?是卖鸡吗?卖鸡蛋?营业执照里的经营项目都有什么? 查看全部回复
8883
不是的,收现金也是可以的,收到现金再存入银行就行。 查看全部回复
9234
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15966
进装修费 查看全部回复
7128
零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
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借应收,dai收入,销项 查看全部回复
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办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
6210
借:财务费用 dai:应付利息 借:应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
6021
对,要先确认增值税,然后再将不需要缴纳的增值税转到营业外收入-税款减免里。 查看全部回复
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您好,根据规定,蔬菜批发和肉类的批发是免征增值税的。 查看全部回复
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可以,执照下来30日内办税务登记,尽快办理 查看全部回复
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您好,轮扣属于有形动产吧 查看全部回复
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先咨询管理员要不要先去他那里办手续,有的需要,有点,不需要,然后大厅填表,dai,公章,身份证,具体可以再跟管理员落实一下 查看全部回复
8172
您好,您说的申请税收优惠是指哪方面的税收优惠? 查看全部回复
6345
对应多提的科目红冲 查看全部回复
8604
电子通行费发票可以勾选抵扣,这种不可以 查看全部回复
7479
没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
10053
可以把公司拆分成几个小规模公司,100万以内5个点 查看全部回复
8460
对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
7632
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
6723
您好,只要是公司合法取得的进项税发票都是可以抵扣的。比如说购买办公用品的专票,水电费的专票 电话费的专票等 都是可以的。 查看全部回复
7848
多扣的短信服务费冲减财务费用。 查看全部回复
6885
是的 查看全部回复
10782
如果实收资本是认缴的话,还没出资呢就先填0。 查看全部回复
14769
您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
8757
是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
7443
5万留抵税额应该 查看全部回复
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补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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啥意思?您是说本期没扣税款吗? 查看全部回复
7119
借:银行存款 dai:其他应付款-法人 等以后把这一元钱还给法人的时候再做 借:其他应付款-法人 dai:银行存款 查看全部回复
13608
你这是企业合并么? 查看全部回复
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您好,期末留抵税额就是进项比销项多留着以后抵扣的进项税额 查看全部回复
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您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
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您好,是的,一般纳税人运费税率是9% 查看全部回复
9135
您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
7182
如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
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是的,找管理员核定税费种后开具 查看全部回复
6795
您好,运费需要计入原材料的成本 查看全部回复
7344
您好,行政罚款一般记入营业外支出,而且不允许税前扣除。 查看全部回复
7470
您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
9846
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
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两家公司各做各的帐,各报各的税,员工社保在哪家工资,个税就在哪家申报 查看全部回复
7164
你好 查看全部回复
7353
您好,借:管理费用——业务招待费 dai:库存商品 应交税费——应交增值税-销项税 查看全部回复
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这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
6876
您好,这笔利息具体是什么利息呢? 查看全部回复
46701
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
7218
您好,这笔投入包装款是什么呢?是和老板的借款呢?还是老板注入的资本呢? 查看全部回复
6813
借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
6570
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7173
哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
7326
andy老师
如果发票已经开了,增值税你除了尽量把进项开出来,作废发票,没有别的办法。 查看全部回复
8739
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
8028
对,最终只要是经过纳税调整以后是亏损的就不需要缴纳企业所得税。 查看全部回复
6516
您好,如果是费用类发票,需要在发票开具当年入账 查看全部回复
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您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
您好,需要做的,不管全年是盈利还是亏损,最后本年利润都是需要转入到利润分配-未分配利润里面的 查看全部回复
6732
如果实际就是投资款而且已经做了工商变更了,可以用这个和审计解释。 查看全部回复
15498
像这种理财产品一般是记入短期投资的,因为有的理财产品如果你不赎回的话,一直是在账户里的,所以如果不赎回的话就在账上挂着,等赎回的时候再确认收益就可以。 查看全部回复
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您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
6858
都可以,看你的客户对发票有要求没得 查看全部回复
对,没错就是从这进 查看全部回复
20286
您好,做账这个问题太大了,需要学习课程。税负是税局判断企业是否纳税的参考,并不是一定要按照这个缴税 查看全部回复
6741
开是可以开,只是没有进项不能抵扣进项税额了,和你对外能不能开没有关系。 查看全部回复
8640
公司购买的财务软件如果金额不大的话直接计入管理费用,如果金额大记入无形资产 查看全部回复
7524
COCO老师
不适用 查看全部回复
7488
权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
6696
借银行,dai预收 查看全部回复
5805
根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
如果是投资款的话,分录为,借:银行存款 dai:实收资本。 查看全部回复
7263
请问,养鸡场的生活费都是什么费用? 查看全部回复
8982
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7740
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
34704
计入药品的采购成本 查看全部回复
8811
鸡苗的采购成本 查看全部回复
7875
Karina老师
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
6822
增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
7497
如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
8271
从逻辑来看,不存在不平。确定是因为做了这笔关于税费的分录才不平的吗?你是怎么做分录的 查看全部回复
平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
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