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patience
如果属于公司的费用支出,正常入账 查看全部回复
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现在已经达到预定可使用状态了,需要转入固定资产的。 查看全部回复
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王苗苗老师
从公司账户打款到私人账户属于借款 查看全部回复
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已经达到预定可使用状态了,需要转到固定资产,既然服务和货物对方已经完成,你这边需要计入在建工程,可以先预估入账,等实际结算时,可以再调账。 查看全部回复
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杨老师
建筑公司异地预缴税金不需要预缴个人所得税 查看全部回复
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秦枫老师
想入账只能挂往来 视同哪位员工垫资 比如其他应付款 查看全部回复
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你的意思是两家单位同时发的工资 可同步在自然人扣缴客户端 查看全部回复
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借:销售费用-广告宣传费 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
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不用调账啊 查看全部回复
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预付账款是负债啊,转也只能转支出,转不了收入 查看全部回复
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那你就不是代付,相当于你从第三方接了维修的业务外包给了A干 查看全部回复
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发票异常需要把进项税额转出,然后找销售方重新开具发票 查看全部回复
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李伟老师
让我们上缴上年度收益至集团公司,不足500w,按500万缴纳,是什么意思 查看全部回复
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汇算清缴调增时账上没动么,你原暂估分录是什么 查看全部回复
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补提这几年的折旧 查看全部回复
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借:应付职工薪酬一应付职工工资 dai:应交税费应交个人所得税 其他应收款社保(个人部分) 银行存款 查看全部回复
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借 在途物资 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
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即使客户不需要发票,收到收入也是要及时入账核算收入和增值税的 查看全部回复
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资产负债表上货币资金的期末金额 查看全部回复
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孙老师
你好,需要联系对方重新开票 查看全部回复
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你们是设备承租方么 查看全部回复
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这个是同一家公司,只不过名称变更了,正常入账就可以了,不影响 查看全部回复
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要先分析形成余额的原因 查看全部回复
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哈哈老师
您好,这个业务你们正常做了吗 查看全部回复
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你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
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是dai方余额么,代表公司欠别人款 查看全部回复
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燕子老师
首先先检查一下账务,如果个税有余额,而实际上不欠个税,那就是计提工资分录的时候,个税多计提了2.22 查看全部回复
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andy老师
你们开出的发票记收入 查看全部回复
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安叔老师
库存现金属于资产类科目,借方表示增加,dai方表示减少 查看全部回复
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现在全资母公司将股权全部转让给他人,定价为3000万元,请问这样合理吗,股权转让的价格是双方协商决定的,如果双方协商转让价是3000万,是可以的。 查看全部回复
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本年利润发生额和利润表利润总额不一致,本年利润的累计发生额和利润表利润总额没有规定必须一致。资产负债表和利润表存在勾稽关系,资产负债表的期末数据跟科目余额表的期末余额是一致的,科目余额表损益类科目的发生额跟利润表有关系 查看全部回复
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应付职工薪酬是应发数 查看全部回复
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我看下 查看全部回复
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法人换了,不影响公司开票 查看全部回复
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应付账款-暂估是什么意思 查看全部回复
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你的意思是用固定资产作为出资额 查看全部回复
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商铺跟管理公司间有什么关系么 查看全部回复
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这个是正常的,差额就是调整金额 查看全部回复
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借 实收资本-原股东30+28.8 dai 实收资本-a 30 -b 28.8 查看全部回复
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可以的,可以以该固定资产的市场价值入账,但是无法取得发票,固定资产所产生的折旧就无法所得税税前抵扣,汇算清缴时需要调整 查看全部回复
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收据要盖章的 查看全部回复
2285
需要做进项税转出 查看全部回复
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刘淑萍
实际的税费是由甲公司承担了,需多支付三个点的代开费用 查看全部回复
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需要在当期补录 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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税率是1%? 查看全部回复
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首先要弄清楚为什么账实不符 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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那就给客户补开发票 查看全部回复
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你好,您这个有什么问题?没有记入实收资本 查看全部回复
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比如,如果前期有支给员工的款项,比如,借 其他应收款 dai 银行存款。等员工有发票来报销时,借 管理费用-招待费 dai 其他应收款 查看全部回复
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你付的是什么时候的工资 查看全部回复
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个人无偿转让专利给公司,这个行为是否可行?可行 查看全部回复
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库存商品是老板以前年度的购买的,那这些库存商品是老板无偿给公司的,还是以库存商品出资还是垫付购买的 查看全部回复
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调账,把少做的补进去 查看全部回复
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稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
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你是想问账务处理么 查看全部回复
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老师你好,例如我们煤厂8月份采购回2000吨原煤,记账借原材料原煤50000dai银行存款50000,这个煤采购回来需要筛选分类成好多种在卖出去,在筛选过程中筛选每顿人工成本6元,这个账要怎么处理?是不是借制作费用 dai银行存款?再有就是机器设备的折旧费是不是也应该记在制造费用(对的) 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 如果是对方代扣代缴的, 我们就不需要再交,年底汇算清缴就可以。 查看全部回复
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在电子税务局的主页上,选择“注销企业”功能。根据系统提示,填写注销申请表并上传相关材料。 查看全部回复
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个人承担部分 查看全部回复
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冲红重开,其实就是将原蓝字发票对应开出红字发票冲红,然后再按照正确信息重新开具蓝字发票。 查看全部回复
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你原来的会计软件还能用吗 查看全部回复
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是应收账款计提了坏账准备么 查看全部回复
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借:应付职工薪酬-工资;dai:应交税费-应交个人所得,缴纳时,借:应交税费-应交个人所得税;dai:银行存款 查看全部回复
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如果办个体户的话,国企那边也以个体户名义从业就可以,你开票给国企,国企付款给你,个体户自己申报增值税和个人所得税,就不需要国企代扣代缴了 查看全部回复
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可以修改的。 纳税户网上申报提交后发现申报错误,若在还没有进行扣款的情况下,可以直接删除掉再进行更改。 若已显示该数据已处理并已转银行扣缴税款。 如税款多缴,这种情况纳税人可以向税务机关申请退税或者在下个月进行抵扣,但必须事先向税务机关报告。 具体需与当地主管税务机关核实处理。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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工资填0 查看全部回复
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你好,具体哪里有问题 查看全部回复
2134
不用计提 查看全部回复
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退出股东单独就可以 查看全部回复
一般以做账的其他应付款余额为准,实际打款,备注为借款的后期可能会有还款 查看全部回复
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可以调整在一个科目里面吗?可以 查看全部回复
2128
你缴的是什么时候的税 查看全部回复
2009
30日内进行认证,90日内进行申报退税就可以的 查看全部回复
退回的医保单位部分是否还需要缴纳给社保局呢 查看全部回复
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在自然人电子税务局(扣缴客户端)申报 查看全部回复
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你们有逾期申报的吗?之前的税款没有申报的情况。 查看全部回复
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你是公司还是个人独资企业还是合伙企业 你说的个税是工资薪金个税还是个人独自企业合伙企业经营个税 查看全部回复
2643
你们重开的原因是什么? 查看全部回复
5713
你好同学 意思是形成预付账款了。 查看全部回复
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1927
dai款是跟谁借的款 查看全部回复
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这个主要是看你入股时双方是如何约定的,如果没有约定,那么应该按持股比例来分利润 查看全部回复
1879
待认证计入相关成本费用 查看全部回复
2062
所属于当期的工资当期正常计提,借 管理费用-工资等 100 dai 应付职工薪酬-工资 100。发放90元时,借 应付职工薪酬-工资 90 dai 银行存款 90。剩下的10元会挂在账上。 查看全部回复
2202
上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
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计提时: 借:管理费用 dai:应交税费——应交房产税 缴纳时: 借:应交税费——应交房产税 dai:银行存款 查看全部回复
3238
耗的油费计入生产成本 查看全部回复
1512
应该计入制造费用 借 制造费用 dai 银行存款 查看全部回复
2030
企业有辆面包车,现在要过户给别人,我们开票的话,正常开就好了吧,如果对方是个人,我给他开个普票就行?(正常公司的车是这样处理的) 查看全部回复
3126
租金是谁承担 查看全部回复
1595
你的意思是进项票没有勾选认证,但是你账上记进项税额了,是么 查看全部回复
2497
你的意思是费用多入账了么,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2426
邹经理
如果折旧周期只有一个月的话,不满足固定资产确认条件的。可以走费用形式,一次性费用化。如果要进SAP 固定资产模版,建议讲这个设备单独设置一个卡片,再计提折旧。 查看全部回复
2282
你的意思是公积金公司全部承担了,是么 查看全部回复
2599
那些是福利费 查看全部回复
你的意思是以前年度的成本没及时入账,今年才入账 查看全部回复
1513
这几个科目之前用过么 查看全部回复
1489
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