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Annina老师
好久做的税务登记? 查看全部回复
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王苗苗老师
报的增值税,电子税务局报税的表要打印下来吗,看公司需要。如果想留存资料的话,可以打印出来,一般是单独保存。不用附在凭证后面。财务报表可以打印出来附在凭证后面 查看全部回复
951
tammy老师
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
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patience
安装工程完成了么 查看全部回复
1173
杨老师
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
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如果办个体户的话,国企那边也以个体户名义从业就可以,你开票给国企,国企付款给你,个体户自己申报增值税和个人所得税,就不需要国企代扣代缴了 查看全部回复
2952
安叔老师
是的 查看全部回复
4130
可能是社保公积金支出 查看全部回复
5685
甘老师
以你的经营收入dai款是怎么意思。 查看全部回复
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本月20日申请下来,本月不需要报税,上传财报。执照下来后要做税务登记,在电子税务局里可以做,具体什么时候报税,可以在电子税务局里,我的信息模块,税种鉴定里查看 查看全部回复
3153
许老师
需要计提的 查看全部回复
2853
Harry老师
你好,主要还是看是否严格遵循会计制度和准则。 查看全部回复
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小小
一个年度内没什么影响,税务局是按年度来的 查看全部回复
2316
孙老师
需要做分录吗? 查看全部回复
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查看你的申报记录 查看全部回复
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可以在电子税务局或社保申报界面查询出来的 查看全部回复
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肯定是要办理税务登记之后才能操作 查看全部回复
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零申报不要交税没关系 查看全部回复
3700
增值税0申报就可以 查看全部回复
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刘老师
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如果餐饮是独立成立的公司,做账是单独做 查看全部回复
3958
李伟老师
做错了,更正就好了 查看全部回复
4713
可以的 查看全部回复
7326
木言
首先,创建一个新的表格,表头分别列出收入项目、支出项目、金额等栏目。 然后,将原收入表中的各项收入项目及对应的金额逐一填入新表格的收入栏目中。 接着,把明细表中的支出项目及对应的金额填写到新表格的支出栏目里。 在填写过程中,确保收入和支出的分类清晰明确,并且金额准确无误。 查看全部回复
1003
andy老师
你现在是想调整什么? 查看全部回复
1310
李可可
借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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内科诊所的诊金收入,属于什么会计科目,属于主营业务收入 查看全部回复
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杨老师.
有一定的风险,但不大 有风险就是如果后期盈利,税务可能会对你弥补亏损的期限金额有疑问(正常弥补5年,比方22年亏损可以弥补,但其实有一部分亏损是19年的,不能弥补) 说不大的原因是,这种费用金额都不是特别大,税务也不太关注 查看全部回复
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现在是要注销银行账户么,你是说的工商营业执照注销证明书吧 查看全部回复
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处理这种问题一般需要多久?这个没有具体的时间,要看公司处理的进度和税局那边的审核进度 查看全部回复
985
Leaf
可以 查看全部回复
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看凭证计提的和申报数据一不一致就行 查看全部回复
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账户主要用来收股东投资款(是这家公司的投资款,还是持股的那家的投资款) 查看全部回复
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燕子老师
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
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税务师晓雨
需要 查看全部回复
1246
西贝老师
同学你好,这种一般是银行手续费哈,入财务费用哦 查看全部回复
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收入这么大了,那你们应该是一般纳税人 既然是一般纳税人 税收优惠政策就是企业所得税,它有一个小型微企业的税收政策 资产总额不超过5000万,你们公司的人数不超过300人,还有年应纳税所得额不超过300万,企业所得税,综合税率可以5% 查看全部回复
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你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
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银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
1835
您好 查看全部回复
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购买银行理财 借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
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这个是小数点的问题吧 查看全部回复
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是12月份的收入少计了是吗? 查看全部回复
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①在个人所得税上看到两个公司都给我发工资,报税的时候都有累计减除费用5000*月份,一个累计费用扣了6万,一个扣了55000,这是可以同时扣除的吗?不可以都扣除,每个人每年的减除费用是6万 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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银行账户间的款项划转,一般不涉及到现金流量表 查看全部回复
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出库单是和销售发票一起放在销售商品收入凭证后面,出库单的金额一般填写的是商品的销售价格,但是部分企业可能为了价格保密,出库单上不设置金额,所以出库单的设置要根据企业的具体要求 查看全部回复
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公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
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根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
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首先,工会经费是根据你们公司的工资总额来进行申报的,如果没有根据你们公司的实际工资总额申报,那如果被查到的话,后期是要进行补纳相应的税费并加收滞纳金 查看全部回复
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是收入填错了,然后更正了么 查看全部回复
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个人买车大多都是提供个人银行流水 查看全部回复
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网上电子银行回单打印出来附在后面能行吗,这个也可以的 查看全部回复
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是报增值税么 查看全部回复
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收入啊,未开票收入也要加进收入总额里面报 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 借银行存款591.44 dai:应交税费—增值税 571.44 应交税费—个人所得税20 查看全部回复
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开票税率多少? 查看全部回复
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开票给别人,需要确认收入 查看全部回复
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Lucky
正规应该是签合同 在合同内约定开票付款顺序 查看全部回复
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借 管理费用-培训费 5000 dai 银行存款 5000 查看全部回复
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你收到的支票去银行存到公司账上了是吧?后面需要付填的那个进账单回单和银行进账打出来的业务回单 查看全部回复
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可以附在凭证后面 查看全部回复
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1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
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珠宝零售批发企业的商品改尺寸等收到的款项要缴纳消费税吗,要交消费税 查看全部回复
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其他业务收入 查看全部回复
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你好同学,(三)居民个人来源于中国境外的利息、股息、红利所得,财产租赁所得,财产转让所得和偶然所得(以下称其他分类所得),不与境内所得合并,应当分别单独计算应纳税额。 三、居民个人在一个纳税年度内来源于中国境外的所得,依照所得来源国家(地区)税收法律规定在中国境外已缴纳的所得税税额允许在抵免限额内从其该纳税年度应纳税额中抵免。 查看全部回复
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你的意思是股东往银行账户里转入投资款,然后账上有钱了,再把借法人的钱还给法人,可以的。 查看全部回复
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同学问的是收入凭证的分录吗还是 查看全部回复
1549
可以一起做 查看全部回复
1333
不需要,其他资料留存就好 查看全部回复
2229
算 查看全部回复
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红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1944
同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
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你好同学,如果没有登记会好一些。 查看全部回复
2236
你们这个是收到的政府补助金吧 查看全部回复
2570
看你们当地的规定,有的地区是必须交的,有的地区0申报税务局也不查 查看全部回复
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这个情况需要怎么解释?汇算清缴时,需要填报A105090:资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
2250
系统就是设置的营业外收入必须是正数 查看全部回复
2374
借 固定资产清理15,000 累计折旧435000 dai 固定资产450000 查看全部回复
2950
2180
总公司是一般纳税人,分公司可以是小规模 查看全部回复
2087
其他应付款—法人挂账一百多万,可以从企业银行账上归还借支法人的钱 查看全部回复
4361
借:银行存款--人民币 财务费用--汇兑损益(差额计入) dai:银行存款--外币 查看全部回复
2662
你是购买方,进项票已经勾选,红冲的话,需要你这边申请红字信息表,一般申请审核通过,报税系统上会自动进项转出。账务上原来的记账凭证红冲。 查看全部回复
2460
那收入收到哪里了 查看全部回复
1467
对的 查看全部回复
3366
哈哈老师
第一个体户可以代开发票 查看全部回复
3385
你说的自己给自己转账是什么? 查看全部回复
2534
去年办理的公司,今年办理工商年报了么 查看全部回复
2428
凭证上不盖银行付讫章 查看全部回复
2387
判断增值税纳税义务发生时间是什么时候发生的,收入的确认和增值税纳税义务的判定标准不一样。如果增值税纳税义务已经发生了,需要更正增值税申报表 查看全部回复
2440
确定凭证全部做完后,期末处理-结转损益即可 查看全部回复
2401
这个月报税,个税系统里是不是也应该把这个人的信息加入进去,是的 查看全部回复
2240
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2945
你看一下电子税务局我的信息模块有没有销售货物类的增值税税种认定,如果没有的话需要去税务局重新认定税种。 查看全部回复
2506
开票的时候借:应收账款dai:主营业务收入应交税费-应交增值税 查看全部回复
3683
借应付账款,财务费用-手续费 dai银行存款 查看全部回复
2432
你说的是增值税申报表么 查看全部回复
2957
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