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wam
有这个重分类? 查看全部回复
1178
李伟老师
可以要求开具发票 查看全部回复
1647
这个是小数点的问题吧 查看全部回复
2181
会不会差太多,要看是否与实际业务致! 查看全部回复
1660
这个可以参考代收代付的工资来会计处理。 查看全部回复
1542
patience
22年的时候有没有预估入账 查看全部回复
38600
tammy老师
如果收入不是很多,可以汇总 查看全部回复
1720
王苗苗老师
个体户经营所得里面的收入是不含税金额 查看全部回复
2152
venus老师
按照应发工资扣除社保公积金后金额申报个税 查看全部回复
1378
杨老师
1、应付工资,你那个扣款是啥不太清楚哈,如果是请假之类的,是应付-扣款之后的金额;如果是住宿或者吃饭就是应付工资 查看全部回复
1492
秦枫老师
季度可以填写季度企业所得税申报表 免税收入栏次 年度可以在汇算清缴填写A107010表 查看全部回复
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1237
木言
1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 答:连续12个自然月内收入超过500万的,可以选择当月或者次月升为一般纳税人。以销售为准。开票其次。 查看全部回复
1822
就把23年确认收入的凭证红字冲回,重新再做发票收入就可以了 查看全部回复
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你好同学,另外还会涉及所得税、附加税。 查看全部回复
1742
云峰老师
会计做的是 借:应收账款dai:在建工程-运营期收入吗 查看全部回复
960
你好同学,根据你说的,是要调整一下 借:累计盈余 dai:应缴财政款 查看全部回复
1907
周老师
以前年度的收入都已经结转到未分配利润里了,所以调整年初未分配利润科目 查看全部回复
1384
目前的数据全部出来b的投资本金 查看全部回复
1076
你好同学,根据系统当天客户实际消费的收入报表入账。要有相关业务人员的签字。 查看全部回复
1628
①在个人所得税上看到两个公司都给我发工资,报税的时候都有累计减除费用5000*月份,一个累计费用扣了6万,一个扣了55000,这是可以同时扣除的吗?不可以都扣除,每个人每年的减除费用是6万 查看全部回复
1266
是舞蹈表演么 查看全部回复
1453
需要,累计减除费用一个月5000,一年6万,只能扣一个 查看全部回复
1154
实际是租出店铺,对么 查看全部回复
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是的,如果有没开票的收入也算,都是不含税的 查看全部回复
1176
小规模增值税有优惠政策的 查看全部回复
2485
是每个月税后工资都是3万么 查看全部回复
1356
税务师晓雨
你们单独计算的话他的扣除不在你们公司扣除的话,你们代扣代缴的计算个人所得税16000*0.03=480 查看全部回复
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你好同学,因为企业业务是一个整体,所以只要与企业业务有关的业务事项都要正确入账,就是合理的。 查看全部回复
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实务上,承租方入账不分经营租赁和融资租赁了 查看全部回复
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看发票内容是没有税额的 查看全部回复
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你们都没有货物交易,保持三流一致就可以 查看全部回复
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需要填报资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
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既然已经开始生产了,那车间的工人工资不是应该计入生产成本么,车间的水电费计入制造费用 查看全部回复
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正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1764
服务提供完了么 查看全部回复
1570
是的,不含税收入 查看全部回复
1840
是要补入收入还是补入税费 查看全部回复
971
小企业会计准则可以直接通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
1721
借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1365
什么用途,用于哪方面的 查看全部回复
1675
一般都需要签订合同的 查看全部回复
1413
在公司经营范围内么 查看全部回复
3012
你好同学,不需要,按期缴纳税款就可以。不需要汇算清缴。 查看全部回复
1676
是自然人个人房产出租,不参与汇算清缴 查看全部回复
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借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1359
写说明,转费用,所得税汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
1153
实际是抵减几月份的增值税 查看全部回复
1616
正常要写的 查看全部回复
1487
你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
1547
理论上应该按结算单做 查看全部回复
1211
andy老师
和收入直接相关的可以直接计入成本 查看全部回复
1947
在提供服务的期间分期确认收入。 查看全部回复
1075
租赁的时候带操作人员的人员工资可以进成本 其他的应当进费用 查看全部回复
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收入和支出按不含税金额计算,收入-支出-附加税=应纳税所得额再乘以税率等于所得税 查看全部回复
1820
可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
2057
燕子老师
1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
1234
看你们的支出的合计数 查看全部回复
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业务招待费是必须调整的事项 查看全部回复
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营业收入总账期初金额为0,表示上年的收入已经结转了,跟跟本年或本月的没有关系 查看全部回复
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你们要开票, 查看全部回复
1671
搜集各种费用发票 查看全部回复
1067
会有影响 查看全部回复
1181
是税局提示的么,这个是因为收入比成本小,被税务大数据搜素到了,有税务疑点,这个自行核实,如果是真实的业务,确实是成本比收入的话,不用管。不过可能会要求写情况说明。 查看全部回复
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第一步 借:应收账款 红字 dai:预收账款合同负债 红字 第二步: 借:预收账款 dai:主营业务收入 如免增值税,则不计提 查看全部回复
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公司租赁厂房,租期三年,月租199050元,每季度末付租金,按照新的租赁准则,应该如何进行账务处理? 借:使用权资产 B=199050*3*(P/A,i,12) 租赁负债-未确认融资费用 C=A-B dai:租赁负债-租赁应付款 A=199050*12*3 查看全部回复
1646
西贝老师
同学你好,Pos机收的钱是会到银行账户的,还是一样的做银行存款呢 查看全部回复
1637
根据红字发票和重新开的蓝字发票正常入账 查看全部回复
1756
你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
7946
您好 查看全部回复
意思公司是提供加工服务 查看全部回复
833
要看是什么的税负了 查看全部回复
1752
对于合伙企业,如果合伙人提前预支的款项,要加到利润里面,再去平均 查看全部回复
3632
借:预收账款 dai:应收账款 如果客户不要求开票直接转收入,再做一个确认无票收入的分录 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
出库单是和销售发票一起放在销售商品收入凭证后面,出库单的金额一般填写的是商品的销售价格,但是部分企业可能为了价格保密,出库单上不设置金额,所以出库单的设置要根据企业的具体要求 查看全部回复
1920
是的 查看全部回复
1432
每次净收入额>4000元 应纳税额=[每次(月)收入额-财产租赁过程中缴纳的税费-修缮费用(800元为限)]×(1-20%)×20% 查看全部回复
1745
你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
1065
你是说农民把土地租出去的吗?农民有土地使用权 查看全部回复
1977
公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
1665
如果现在发现填错了的话,今天还在申报期内,可以把原申报作废掉,然后重新申报 查看全部回复
804
隋文老师
正常是11%。 查看全部回复
1710
最后一栏,合同上是含税价,确认收入是不含税价 查看全部回复
1490
是的,1填开票收入和不开票收入的合计数 查看全部回复
1292
你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题 查看全部回复
1060
稍等,我看下你的数据和问题 查看全部回复
1426
按实入账,建筑行业本来一开始全是成本,只有等房产销售后才能产生收入。 查看全部回复
同学你好,左上角还是右上角有是否有未开票收入,你勾选是就会弹出填未开票收入的界面 查看全部回复
995
增值税是季度申报么 查看全部回复
973
需要开发票 查看全部回复
1708
一般附发票,收款凭据,出库单等 查看全部回复
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属于非营利收入,免税的 查看全部回复
1662
账不用动 查看全部回复
1335
首先,工会经费是根据你们公司的工资总额来进行申报的,如果没有根据你们公司的实际工资总额申报,那如果被查到的话,后期是要进行补纳相应的税费并加收滞纳金 查看全部回复
1584
是收入填错了,然后更正了么 查看全部回复
1595
一般是营业外收入 查看全部回复
1645
服务行业是可以的,可以解释过去 查看全部回复
1521
谭老师
可以给他发一些工资呀 查看全部回复
1257
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1565
10000*0.8*0.2=1600 查看全部回复
1372
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