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李伟老师
第一,对纳入财政预算管理的通过"应缴预算款"和"预算外收入"科目核算.行政事业单位收到应上缴的收入款项时,借记"银行存款",dai记"应缴预算款";收到从财政专户核拨本单位的预算外资金时,借记"银行存款"等有关科目,dai记"预算外收入". 查看全部回复
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安叔老师
购货方现金折扣冲减财务费用借:应付账款 财务费用(现金折扣)(红字) dai:银行存款 查看全部回复
1546
云峰老师
你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
1565
andy老师
管理费用-交通费 查看全部回复
2464
王苗苗老师
在提供服务的期间分期确认收入。 查看全部回复
1237
杨老师
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
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借:销售费用(赠送的)管理费用(福利)dai:库存商品应交税费-应交增税(销项税) 查看全部回复
1522
patience
当时入账的时候是怎么入账的,有没有计提 查看全部回复
888
取得dai款 借银行存款,dai短期借款或者长期借款 还款 借财务费用-利息 短期借款或者长期借款 dai银行存款 查看全部回复
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你好同学,报税时用的什么会计准则 查看全部回复
1610
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
1260
多的1万是公司收取的收入吗 查看全部回复
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收入和支出按不含税金额计算,收入-支出-附加税=应纳税所得额再乘以税率等于所得税 查看全部回复
1883
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看你们的支出的合计数 查看全部回复
1225
购买XX商业保险 查看全部回复
1194
可以 查看全部回复
2931
可以的 查看全部回复
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税务师晓雨
dai:营业外收入(税金差额) 查看全部回复
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3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
922
隋文老师
一样的,借库存现金 dai银行存款 查看全部回复
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直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
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出资方式可以用无形资产出资的,公司章程上可以约定的 查看全部回复
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12月份结账了吗? 查看全部回复
1584
业务招待费是必须调整的事项 查看全部回复
1474
这个分录能删掉么 查看全部回复
1646
tammy老师
营业收入总账期初金额为0,表示上年的收入已经结转了,跟跟本年或本月的没有关系 查看全部回复
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200万是抖音卖货的吗 查看全部回复
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如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
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搜集各种费用发票 查看全部回复
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会有影响 查看全部回复
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收到津贴为什么不在发放给员工 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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是税局提示的么,这个是因为收入比成本小,被税务大数据搜素到了,有税务疑点,这个自行核实,如果是真实的业务,确实是成本比收入的话,不用管。不过可能会要求写情况说明。 查看全部回复
3537
wam
是采购方? 查看全部回复
847
燕子老师
可以的,转钱的时候写好备注 查看全部回复
1375
可以, 借,管理费用 dai,应付账款 查看全部回复
1684
手续费是用于干什么的? 查看全部回复
2506
是站在哪个公司角度入账 查看全部回复
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根据红字发票和重新开的蓝字发票正常入账 查看全部回复
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为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
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冲减当期的税金及附加科目 查看全部回复
之前服务费转到法人卡上,那你应该借其他应收款 查看全部回复
你好,一般用预付账款科目就可以了,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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公司收到生育津贴,借 银行存款等 dai 其他应付款,发给员工时,借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
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你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
7946
您好 查看全部回复
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要看是什么的税负了 查看全部回复
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如果是预付以后期间的房租 借:预付账款 -房东 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
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借:固定资产 dai:未分配利润 借:未分配利润 dai:累计折旧 查看全部回复
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不是这样做的 查看全部回复
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对于合伙企业,如果合伙人提前预支的款项,要加到利润里面,再去平均 查看全部回复
3677
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
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金额比较小的话直接补录到24年就可以了,影响不大 查看全部回复
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你想要调整进入吗 查看全部回复
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借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
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出库单是和销售发票一起放在销售商品收入凭证后面,出库单的金额一般填写的是商品的销售价格,但是部分企业可能为了价格保密,出库单上不设置金额,所以出库单的设置要根据企业的具体要求 查看全部回复
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考虑,但不是做23年的所得税费用,要做借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税费用 查看全部回复
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借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
1116
1550
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
1703
借:库存商品2000万 应交税费-应交增值税-进项税额260万 dai:应付账款-A公司 2260万 查看全部回复
1343
哈哈老师
借库存商品22600000 应交税费应交增值税进项税额 2938000 dai应付账款25538000 查看全部回复
1112
你怎么做的给我看看 查看全部回复
1084
如果不是限定支出,借 非限定性净资产 dai 应付工资 查看全部回复
2007
借:税金及附加 营业外支出(滞纳金) dai:银行存款 查看全部回复
973
达到公司固定资产认定标准的,计入固定资产 查看全部回复
1337
如果现在发现填错了的话,今天还在申报期内,可以把原申报作废掉,然后重新申报 查看全部回复
858
没有社保的话,就是对的 查看全部回复
真实是跟这个公司发生的业务吗 查看全部回复
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最后一栏,合同上是含税价,确认收入是不含税价 查看全部回复
1517
是的,1填开票收入和不开票收入的合计数 查看全部回复
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在实际缴纳时,借 税金及附加 dai 银行存款 查看全部回复
把之前的错误先红冲掉,然后根据正确的数出分录 查看全部回复
1663
借:银行存款dai:专项应付款 查看全部回复
1572
是的,医疗行业医生和护士的工资记入主营业务成本 查看全部回复
1795
不管现金发还是银行发,都要去申报个税 查看全部回复
1638
你好同学,涉及损益的,红冲时都需要用以前年度损益调整。 查看全部回复
1540
你好同学,如果以前的错了,应该是改当月的,但是如果是一般纳税人,就会需要从3月一直改到12月。工作量很大的。 查看全部回复
1426
你好同学,借管理费用 dai其他应付款-员工 查看全部回复
987
你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题 查看全部回复
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稍等,我看下你的数据和问题 查看全部回复
1489
dai:以前年度损益调整 负数 dai:原材料 负数 借:原材料 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
1432
计提 借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 缴纳 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1204
借:银行存款dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1484
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
按实入账,建筑行业本来一开始全是成本,只有等房产销售后才能产生收入。 查看全部回复
1608
你既然是刷单,就相当于销售 查看全部回复
1615
之前这辆购买的汽车有抵扣过进项吗? 查看全部回复
1461
西贝老师
同学你好,左上角还是右上角有是否有未开票收入,你勾选是就会弹出填未开票收入的界面 查看全部回复
1013
发购物卡 查看全部回复
1618
增值税是季度申报么 查看全部回复
991
是的 查看全部回复
1284
一般附发票,收款凭据,出库单等 查看全部回复
1178
属于非营利收入,免税的 查看全部回复
1680
账不用动 查看全部回复
1362
首先,工会经费是根据你们公司的工资总额来进行申报的,如果没有根据你们公司的实际工资总额申报,那如果被查到的话,后期是要进行补纳相应的税费并加收滞纳金 查看全部回复
1620
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1902
是收入填错了,然后更正了么 查看全部回复
1604
一般是营业外收入 查看全部回复
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