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高老师
是否开票需要与房东协商,公户付款后可以计入成本或费用,如果在企业所得税汇算时仍不能取得合规发票,不能税扣除,调出 查看全部回复
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tammy老师
你们是不是有开红字发票 查看全部回复
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按月申报的印花税按月计算 查看全部回复
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刘老师
不用做无票收入 查看全部回复
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可以 查看全部回复
3249
可以的 查看全部回复
4380
而已老师
按理来说计入1月 查看全部回复
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1% 查看全部回复
3485
你参考这个填吧 查看全部回复
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如果供应商发票开错了,可以退回重开 查看全部回复
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小黑
小规模还是一般 查看全部回复
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可以进费用,然后汇算清缴调增即可 查看全部回复
4913
Annina老师
关于利用税负去缴税的企业,需要深思几个问题:1、如果企业的进项是一定的,但是需要开票的金额远远超过按照税负计算的开票金额,你怎么办?当客户都找你要发票的时候你不得不开,没有进项全额缴税。2、当你开票收入一定的时候,实际能收到的进项发票金额远低于按照税负计算的进项发票金额时,你怎么办?发票开出去了,你只有找进项发票去抵扣,否则必须缴税!如果你们公司的进项一直都很少,你按税负计算的进项有什么意义,你又没有那么多进项发票(买发票是犯法的,会计不要碰)。提醒:税负一般都是偷税漏税的企业为了避免被查,弄的障眼法罢了,税负不是纳税依据,也不是保护伞。如果你的企业是依法纳税的,可以不考虑税负问题 查看全部回复
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一般纳税人清包工项目,甲供材项目,营改增之前老项目可以简易计税开3% 查看全部回复
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可以,职工福利费 查看全部回复
3748
更正申报 查看全部回复
4281
含税 查看全部回复
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合同负债 查看全部回复
3401
李伟老师
正常 查看全部回复
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新收入准则以商品控制权转移为收入确认条件 查看全部回复
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确认是否确认收入 查看全部回复
3896
微尘
小规模纳税人没有那么多附表 查看全部回复
3432
增值税正常申报,所得税完工进度,以事实为准 查看全部回复
3678
收入不对 查看全部回复
Yan
按预付金额计算不含税额做暂估入账做成本 查看全部回复
3760
借预付账款,dai银行存款,借费用,dai预付账款 查看全部回复
4334
谭老师
营业外收入 查看全部回复
2719
大宁老师
有这样的提示一般是增值税未申报 查看全部回复
12928
把银行借款换成应付账款 查看全部回复
4675
请问2021年达到确认收入的条件了吗? 查看全部回复
2867
绾绾
是租赁设备 查看全部回复
3315
安叔老师
借应收账款,银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
3652
做未开票收入,或者自己开出普通发票,确认收入 查看全部回复
3785
警惕税务风险提示 查看全部回复
2884
是的 查看全部回复
3426
小小
报什么税种?增值税和企业所得税都需要在申报表内体现 查看全部回复
4760
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收到之前坏的,冲减之前的出库,红冲之前的金额。更换新的,重新开票,重新出库。 查看全部回复
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根据支付回单做账,没有发票,所得税调增就好 查看全部回复
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红冲发票 查看全部回复
3543
如果没达起征点,填在免税栏 查看全部回复
3876
按照资产负债表资产总额填写 查看全部回复
4199
有影响的 查看全部回复
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正常情况下要求银行开票,可以季度一开,年开,现实中很多企业存在此种情况,但有风险 查看全部回复
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合同,发票、钱要一致,不然查到有税务风险 查看全部回复
6379
排下序 查看全部回复
4355
LD
这个情况还要和老板核实具体开票金额,加收8个点,个人认为比如应该给客户开100万,加收八个点就是108万。但是领导是不是这意思需要看领导的想法。按准则讲卖给客户多少钱开多少钱的票。只是有些业务厂家不要票,所以价格给的偏低。这种实际情况需要按你们自己的需要处理。按准则并没有规定 查看全部回复
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需要交增值税的 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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未开票收入也需要报税的 查看全部回复
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这是个人所得税,非增值税 查看全部回复
4102
都需要 查看全部回复
4141
特殊的情况问当地税务机关 查看全部回复
2467
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费 查看全部回复
2782
筱粒老师
12月按照正常的税率做,因为申报表已把错误的冲掉了,1月开负数发票 查看全部回复
3340
venus老师
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
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不能,餐饮服务是现代服务业,熟肉制品是货物 查看全部回复
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会 查看全部回复
4055
确认收入的同时结转成本 查看全部回复
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登录开票系统,进入专用发票填开界面,点击“红字”,选择“导入网络红字发票信息表”,选择需要开具的信息,核实信息无误后方可打印。 查看全部回复
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小规模吗 查看全部回复
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*木制品*木花箱 查看全部回复
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签个结算协议 查看全部回复
4155
包老师
你好 查看全部回复
2492
通信设备类的 查看全部回复
7581
需要代付款协议 查看全部回复
4287
可以当月做,也可以季度末做 查看全部回复
4120
看合同怎么签订的 查看全部回复
3679
有税务风险 查看全部回复
2526
可以在12月申报未开票收入,1月开票了红冲 查看全部回复
4314
*日用杂品*首饰盒 查看全部回复
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M老师
美元可以兑换成人民币,差额可以计入财务费用-汇兑损益,税务上该正常做收入交税 查看全部回复
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4048
现在两种情况都有的 查看全部回复
3736
购买方和销售方是关联企业的开票就是关联发票 查看全部回复
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季度开普票没超45万的填10栏次 查看全部回复
4109
开业日期 查看全部回复
3490
不超45万的不交增值税,附加税,所得税需要交的 查看全部回复
3253
张老师
4942
疫情期间有延期缴纳政策,是否符合咨询当地主管税局 查看全部回复
2915
账根据业务处理,不是根据经营范围处理 查看全部回复
3064
差额多少?差在哪里? 查看全部回复
7823
你不处理,你银行账务不是不对嘛,可以挂预收嘛 查看全部回复
2762
Icy 何
如果想要在税前扣除则最好是签订相应的合同,并开票 查看全部回复
3872
去B是税务局投诉 查看全部回复
4018
Amy老师
21年先暂估。在22年1月份时先红冲暂估,再补做一笔发票入账。在22年5月份进行企业所得税汇算清缴前将暂估的成本开票进来是可以的。 查看全部回复
3712
uk每个月都需要抄报税的 查看全部回复
3914
可以在这里设置 查看全部回复
3290
小福老师
同学 你好 应该按照106万计算个人所得税哈 查看全部回复
4802
同学 你好 查看全部回复
2921
一般纳税人是的 查看全部回复
3645
3860
需要开票 查看全部回复
2830
母子公司是独立的法人,是可以开票的 查看全部回复
13420
4278
如果你是租别人的场地,开*不动产*进场费 查看全部回复
4452
有影响 查看全部回复
4546
有结算单吗 查看全部回复
3208
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