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patience
但是社保系统已经生成扣费账单了 查看全部回复
1860
王苗苗老师
是不能使用了么 查看全部回复
1819
收到 查看全部回复
1801
云峰老师
本年利润只是当期经营利润。 资产减负债等于所有者权益,所有者权益包括股东的出资、历年的经营利润 查看全部回复
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杨老师
直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
2397
andy老师
稍等,我看一下 查看全部回复
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提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
1348
哈哈老师
借银行存款 551600预收账款10000 dai主营业务收入48000 应交税费应交增值税销项税额81600 查看全部回复
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无法取得发票的应付账款是指发生了成本费用支出没取得合规发票么 查看全部回复
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扣缴义务人向居民个人支付劳务报酬所得,按次或者按月预扣预缴个人所得税。具体预扣预缴方法如下: 劳务报酬所得以收入减除费用后的余额为收入额。 减除费用:劳务报酬所得每次收入不超过四千元的,减除费用按八百元计算;每次收入四千元以上的,减除费用按百分之二十计算。 应纳税所得额:劳务报酬所得以每次收入额为预扣预缴应纳税所得额。劳务报酬所得适用百分之二十至百分之四十的超额累进预扣率。 劳务报酬所得应预扣预缴税额=预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数 查看全部回复
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应付账款是会计科目的一种,用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。不一定代表成本 查看全部回复
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资产抵债就相当于资产处置了 查看全部回复
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股东股权转让,对公司实质是没有影响的 查看全部回复
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李伟老师
净资产就是指指的是资产负债表中的所有者权益数据 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,可以正常申报记账,然后让员工转账到公司,或者次月发工资的时候直接扣也可以 查看全部回复
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借应付账款 dai库存现金 查看全部回复
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每个门店是独立的法人公司吗? 查看全部回复
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因为现在个税是累计预扣预缴的,每档的税率也不同 查看全部回复
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一些资产的价值无法很好的进行量化估计,所以会计准则规定这些资产就不被记在资产负债表里,也就是我们所说的表外资产。 查看全部回复
2268
清岚
表外资产是指能为企业带来经济利益,但尚未纳入会计核算体系、未反映在资产负债表中的资产,是重要的财税差异之一。 查看全部回复
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表外资产没有入账对资产负债表影响不大,因为资产一增一减,几乎不影响, 查看全部回复
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做什么备案 查看全部回复
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你好,同学,没有处置预算业务,实际发生了就按结算的时点正常进行处置 查看全部回复
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长期待摊费用 查看全部回复
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折旧年限是根据公司的实际情况预估使用年限的 查看全部回复
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这么做是对的呀 查看全部回复
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货品什么时候到的 查看全部回复
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前一批货多付了100多块,多付的款挂在预付账款 查看全部回复
1185
tammy老师
供应商为客户提供的现金折扣 查看全部回复
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理论上是的,但是不排除先付款但是挂账没有通过预付,挂的应付,所以具体情况还需要查账 查看全部回复
1630
安叔老师
可以抵扣的,用于生产经营 查看全部回复
发票没问题只是入账时单位挂错了,可以直接调整科目就可以了,借应付账款-Adai 应付账款-B 查看全部回复
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应收应该是对应下家(客户),应付是对应上家(供应商) 查看全部回复
1729
严老师
应收账款是你的资产,应收账款包括你应当向客户收取的所有价款和税费。 查看全部回复
1485
燕子老师
你好,如果购买的是土地使用权,一般是和购买的土地一起计入到无形资产-土地使用权的成本里,然后按照使用年限进行摊销,如果是房地产开发项目,记入"开发成本-土地费用"科目 查看全部回复
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计入营业外支出,不需要开具发票,可以的 查看全部回复
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你可以设置辅助核算,只是添加一个暂估就行 查看全部回复
3333
你这个折旧几个月了 查看全部回复
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你好 同学 因为是两个标准, 所以从中间选择较低的一个 ,目的还是避免企业少交税 。 查看全部回复
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厚积薄发
在季度报税填写 查看全部回复
2906
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
1668
昨年? 查看全部回复
1988
微尘
50000*1.13*0.5=28250 查看全部回复
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入账的时候的收入就是990.5 查看全部回复
2010
设备融资租赁,开票内容就是融资租赁费 查看全部回复
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借 管理费用等-工资356.2 dai 应付职工薪酬356.2,借 应付职工薪酬356.2 dai 其他应收款356.2 查看全部回复
1693
需要修改,在个人所得税app里面修改时间就可以 查看全部回复
3694
你好同学,应该一样的。是不是有重分类的情况 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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一般是10%-30%之间,不同房屋可能不同,具体申报表里的房产税税源维护里会有的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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不可以,AB分别申报个税,B工资0申报,社保正常填写,员工汇算清缴的时候退税 查看全部回复
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如果没有其他进项税额的话,借 应交税费-应交增值税(销项税额)3,dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 3,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 3 dai 应交税费-未交增值税 3 查看全部回复
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公司的业务性质是什么 查看全部回复
2064
健身广场,防洪堤属于建筑物,最低折旧年限20年 查看全部回复
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把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
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相当于借款另一个公司,是么。还还款么 查看全部回复
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投资收益这个数是被投资单位实际分配股利的时候才能填,填的是实际获得分配的不用还原的股利数,故当被投资单位亏损,投资单位按照权益法进行核算时候,亏损数是不能填在申报表的. 查看全部回复
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无形资产 查看全部回复
2495
要填的 查看全部回复
4161
财政收据 查看全部回复
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同学你好,收入-费用可以替换成利润 查看全部回复
2524
没有发票也要计入财务费用 查看全部回复
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借:银行存款 其他应收款(利息和手续费待收发票的金额) dai:应收账款 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
2425
数据没有错? 查看全部回复
2029
这个情况需要怎么解释?汇算清缴时,需要填报A105090:资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
2250
发票金额是多少 查看全部回复
1199
你是7月做凭证把应付转到预付,结果导致应付出现dai方余额了 查看全部回复
2060
理论上可以用现金发放工资 查看全部回复
3274
暂估的分录冲销掉 查看全部回复
1805
同学你好,第一张图你就看发生的各类业务银行存款增加还是减少,第二张也是同理应收账款增加还是减少,第三张图就是提取现金,库存现金增加,银行存款减少 查看全部回复
2042
劳务的用途是什么 查看全部回复
1368
看该员工符不符合一次性扣除6万政策 查看全部回复
3144
挂靠你们单位的模式是什么样 的?你们给甲方开票,挂靠单位给你们开票? 查看全部回复
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长期待摊是公司摊销期在一年以上的支出,他是一项长期费用,但是根据权责发生制不能一次性进费用,他是在报表上以资产类体现,如果就想具象的话,你多的就是装修 查看全部回复
2068
wam
是政府无偿划入的,一般计入资本公积 查看全部回复
1826
孙老师
你好同学,如果被投资单位因为非经营因素,导致净资产变化了。在对上市公司持股比例没有发生变化的情况下,这部分净资产的增加,进资本公积 查看全部回复
2285
已经达到预定可使用状态了,需要转到固定资产,既然服务和货物对方已经完成,你这边需要计入在建工程,可以先预估入账,等实际结算时,可以再调账。 查看全部回复
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同学你好,建议还是修改固定资产原值,同一个固定资产对应一个资产编码就可以,也利于固定资产盘点 查看全部回复
2413
你说的是由自用转换为以公允价值计量的投资性房地产吗? 查看全部回复
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就是计算税款时可以扣除的数额 查看全部回复
2517
汇算清缴调增时账上没动么,你原暂估分录是什么 查看全部回复
2447
同学你好,你计提成本的时候按照含税价计算进项金额,成本按照不含税计提,税额可以放在应交税费-预提进项税科目 查看全部回复
2697
手机金额较小的可以直接计入管理费用,电脑长期使用的,建议计入固定资产 查看全部回复
1670
具体什么的收据 查看全部回复
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借:使用权资产3*30.1075+1500 租赁负债一未确认融资费用3*(36-30.1075) 应交税费一进项 0.009 dai:租赁负债3*36 银行存款0.159 查看全部回复
3613
秦枫老师
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2808
待处理财产损溢科目是资产盘点时,账实不符用的过渡科目 查看全部回复
2120
首先先检查一下账务,如果个税有余额,而实际上不欠个税,那就是计提工资分录的时候,个税多计提了2.22 查看全部回复
1795
应付账款不在支付,转营业外收入 查看全部回复
1966
你好同学,存在减值时,两者是相等的。 查看全部回复
3303
借:应付账款-乙dai:银行存款 查看全部回复
4032
您好,公司资产价值需要专业的资产评估单位评估的 查看全部回复
2273
2037
现在全资母公司将股权全部转让给他人,定价为3000万元,请问这样合理吗,股权转让的价格是双方协商决定的,如果双方协商转让价是3000万,是可以的。 查看全部回复
1524
图片中没有登记固定资产 查看全部回复
1588
不会,固定资产没有报废或者销售前都在账面 查看全部回复
2105
刘淑萍
应付账款没有红冲是因为没有开发票吗? 查看全部回复
1653
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