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王苗苗老师
公司的房子出租,需要结转成本吗?需要的 查看全部回复
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andy老师
不算 查看全部回复
1316
安叔老师
可以的 查看全部回复
1177
杨老师.
是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
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可以从供应商那里重新取得发票复印件重新入账 查看全部回复
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您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。先回答第一个问题 查看全部回复
1390
可以 查看全部回复
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李可可
为什么付款,是发生了业务往来么,业务完成了么 查看全部回复
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你们开具还是你们收到? 查看全部回复
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1打款借:预付账款418800dai:银行存款418800 收发票 借:在建工程403800dai:预付账款 403800 收保证金借:银行存款15000dai:其他应付款15000 查看全部回复
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货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
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所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
1446
wam
可能有差异。汇缴的管理费用=利润表上管理费用+研究费用 查看全部回复
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首先先跟对方沟通协商 查看全部回复
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算成本 查看全部回复
846
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
1388
汇算清缴我调整在105000表里第30行,但是提示有风险,风险程度是不是较低 查看全部回复
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预付卡的发票公司给报销吗?如果是跟公司相关的支出,一般可以报销的 查看全部回复
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是的,要退回 查看全部回复
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看你们合同怎么签的,合同如果没有体现单独的场地租赁,就可以一起开服务费发票6%, 查看全部回复
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业务完成了么 查看全部回复
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是的 查看全部回复
正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
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借 管理费用-租金21,800 dai 应付账款 21,800 查看全部回复
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易老师
对方公户 查看全部回复
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燕子老师
你好,可以的, 查看全部回复
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在的 查看全部回复
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原收款方返还是可以冲销账务的 查看全部回复
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夏东
是哪一方面的活动产生的费用 查看全部回复
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我们是一般纳税人,取得专票比较好,如果公司销项税额比较多,缺进项税额的话,小规模给公司开具3个点的专票比较好 查看全部回复
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报表只有管理费用 没有营业收入营业成本 那企业所得税季报的时候直接填写下利润总额的数据就可以吗,是的 查看全部回复
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如果在合同中约定由公司提供物业管理,可以开的 查看全部回复
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王佳丽
之前的结余为什么是负数呢 查看全部回复
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借:管理费用-保险或利润分配 dai:工程施工 查看全部回复
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工程施工是建筑业成本归集科目 查看全部回复
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先自查一下有没有漏申报的税费 查看全部回复
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办税员需要对申报的资料负责的 查看全部回复
1579
这不影响的 查看全部回复
760
你好,具体是什么业务呢?是劳务公司么 查看全部回复
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提供代发工资业务是收取服务费么 查看全部回复
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提供劳务服务就可以开具劳务费 查看全部回复
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这个要分情况的 查看全部回复
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普票1% 专票1%/3% (特殊的涉及不动产等的5%) 查看全部回复
822
是车子之前漏入账了么 查看全部回复
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企业固定资产没有发票,但是找专业机构评估了,我想问问这种情况能计入企业的资产吗?是公司的资产么,是的话,可以入 查看全部回复
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借:管理费用 公司部分 dai:应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
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那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
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23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
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对方是个人么 查看全部回复
888
云峰老师
你好同学 个体需要根据所得额缴纳个人所得税。 查看全部回复
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如果材料收到的话,假如取得普票,借 原材料 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
1699
是开具数电票么 查看全部回复
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因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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李伟老师
你这样填报是没有记账吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
合同名称大类是建筑服务 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,专利转让开票大类属于无形资产 查看全部回复
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冲保证金的业务是什么? 查看全部回复
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这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
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公司承担的税金不包含在租赁发票内,单独支付给房东的话 借:管理费用-房屋租赁支出 dai:银行存款 (但是这部分不能在所得税税前扣除,汇算清缴的时候需要做纳税调整) 查看全部回复
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1.是的,2.招待肯定是可以报销,没道理员工自己出钱招待公司的客户呀。3.看公司的规定,一般原则上是报销了招待费发票,餐补不给报销,但是实际工作中还是看老板意愿的 查看全部回复
1087
甘老师
发票上单价和流水一致的话就可以的 查看全部回复
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固定资产购买卡车,实际支付款项知道么 查看全部回复
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进口号,如果是进口车必填,不是进口车不用填 查看全部回复
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以前年度的房租一直挂在预付账款,属于以前年度的成本费用支出,可以正常的转到相关的成本费用。现在已经跨年了,采用什么会计制度 查看全部回复
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按照项目或者名称核算,就是开始建立财务软件设置的时候就要设置好 查看全部回复
意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
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比如要开汽车用的甲醛除味剂,是选洗涤剂大类 查看全部回复
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是的,不符合资本化条件的,归集到研发支出-费用化,期末再转到管理费用研究费用 查看全部回复
1467
你可以在 这个界面再问一个问题 查看全部回复
1508
生产经营设备折旧是不是应该计入制造费用,最终结转到生产成(是的 ) 查看全部回复
1307
如果直接用于生产经营活动的,计入生产成本,间接的计入制造费用, 查看全部回复
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我再确认下,你们只是代发工资吗? 查看全部回复
1336
没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
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抵给包工头,如果你们之前没有入账这个房屋,借应付账款-包工头200 dai应收账款-开发商200 查看全部回复
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这个无形资产如果用于你的研发新无形资产了,通过研发支出核算,然后月末把费用化支出转到管理费用里面 查看全部回复
1294
什么意思,账上的成本支出,有的没取得发票么 查看全部回复
借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
1264
您好 查看全部回复
1369
可以计入预付账款,等取得发票,借费用,dai预付 查看全部回复
1330
意思是实际承运人把运输发票开给了公司 查看全部回复
1240
同学你好,转入私户的钱你们转入公户了吗? 查看全部回复
1406
签批是指什么?是费用报销签批 查看全部回复
990
内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
1393
a公司需要给b公司开发票吗?需要 查看全部回复
1166
对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。 查看全部回复
2747
不可以,建议分开开具 查看全部回复
2868
最好不要,有虚开的风险 查看全部回复
1133
社保个人部分计入了管理费用,是做错账了 查看全部回复
902
及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
1130
采用的什么会计制度 查看全部回复
1015
贸易企业出口退税么,进项发票的内容和报关单要一致吗,是的 查看全部回复
739
开票内容有误的建议退回重开 查看全部回复
1482
国外的形式发票可以入账抵扣所得税吗,可以的 查看全部回复
1065
你的意思是说提取法定盈余公积么 查看全部回复
1121
暂估分录是什么 查看全部回复
1494
去年的已经年结了,可以不用再补计提了 查看全部回复
1350
首先税包括增值税和企业所得税,第一,增值税方向,尽量将所有的进项发票都要来,这样增值税交的就少了;第二,企业所得税,尽量发生的所有费用都入账,租赁费,餐饮菲,招待费,维修费,等等,这样企业所得税交的就少了 查看全部回复
772
实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
1653
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