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许老师
其他应付和其他应收都行 查看全部回复
3166
高老师
建议登录当地社保局官网查询缴费比例 查看全部回复
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A和B只是代C给D员工缴纳社保和公积金吗? 查看全部回复
1991
甘老师
收入填应发数6000,社保个人部分填写在后面的扣除项目那里,会自动帮计算的 查看全部回复
2632
andy老师
扣社保是要用基本户一个银行的社保卡吗?没看懂你的表达 查看全部回复
2207
patience
如果员工跟甲签的劳动合同,工资、社保都应该由甲承担,乙公司缴纳社保,相当于代缴,甲还要把代缴的社保支付给乙 查看全部回复
2568
王苗苗老师
你这是做什么的?社保年检? 查看全部回复
3393
可以 查看全部回复
3103
小妮老师
实际未发票的部分在汇算时应应付职工薪酬调增没? 查看全部回复
4457
清岚
别人给你开票开的是什么类目,是个人给你开票还是公司给你开票 查看全部回复
2253
tammy老师
如果是你们单位员工,正常签劳动合同即可 查看全部回复
9594
其他应付款可能是你们先从员工工资扣除,之后在交社保款 查看全部回复
2586
12月开始交社保,是交12月的社保么,是从12月工资里扣除 查看全部回复
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7092
这个代缴的社保股东会赚钱到公司吗? 查看全部回复
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为什么不发工资,这个人是代缴社保还是什么情况? 查看全部回复
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个人所得税填写的工资应该是应发工资 查看全部回复
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一般帐户不能提取现金,可以办理转帐业务,如果通过转帐形式支付工资是可以的. 查看全部回复
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这个电脑是归公司所有还是员工所有 查看全部回复
3330
1.正常来说先是从工资扣个人部分,其他应付款dai方余额 2.次月缴纳社保,其他应付款个人部分交上去后,借记其他应付款,期末余额为0 查看全部回复
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你好,你们和另一家公司是什么关系呢 查看全部回复
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11月工资扣11月的社保就好 查看全部回复
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如果你的社保当月计提缴纳,应付职工薪酬单位部分是没有余额的 查看全部回复
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申报个税的时候,收入申报5000,专项扣除那里填社保的个人部分500 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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1.个税上显示2021年的A公司几万块年终,我从来没拿过。可以申诉吗?可以申诉,建议先与A公司沟通,,如果对方不修改申报数据你可以申诉 查看全部回复
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建议问下单位人力,是不是个别人员年度基数调整导致的退费 查看全部回复
2487
云峰老师
同学你好 查看全部回复
2404
不是不适合 查看全部回复
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小小
公司代垫的个人部分的社保不需要计提 查看全部回复
2450
那社保款,母公司会转给子公司么 查看全部回复
社保和公积金是按公司申报的缴费基数去计算的,从当前工资看不出来 查看全部回复
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计提工资:借:管理费用/销售费用/制造费用 -工资 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1963
建议是选择非独立核算,因为分公司无业务,仅人员支出,产生的亏损总公司可以用于抵扣 查看全部回复
6942
1.我想问个人的失业金和养老金和医保费都要计提吗?不需要计提,在发放工资时直接扣除 查看全部回复
1843
因为社保是当月缴纳当月的,如果你们不给员工提前垫付工资发放9月份工资的时候可以正常扣除10月份的社保 查看全部回复
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是的,填社保基数,如果是按最低标准交就填当地的最低社保基数 查看全部回复
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通常退休返聘与用工单位之间是属于劳务关系,其报酬属于“劳务报酬”。 《国家税务总局关于个人兼职和退休人员再任职取得收入如何计算征收个人所得税问题的批复》(国税函[2005]382号)规定,退休人员再任职取得的收入,在减除按个人所得税法规定的费用扣除标准后,按“工资、薪金所得”应税项目缴纳个人所得税。 即平时按劳务报酬预扣预缴,年度汇算清缴按工资所得汇算 查看全部回复
3241
实际上收入就是应发工资,应发工资-社保个人部分=你到手的工资 查看全部回复
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同学你好,会的 查看全部回复
3232
首先要弄清楚为什么挂账,才能清掉。还有借 现金,公司库存现金增加,怎么会转给法人呢 查看全部回复
3110
安叔老师
管理费用工资是要计提扣除社保实发的工资 查看全部回复
4829
同学你好 申报个税是申报的社保前的工资,然后账上计提的工资是社保后的 ,但是个税系统上的累计收入好像是社保前的收入 ,那这样我账上的跟系统上的我启不是有出入嘛 答:要保持一致。 计提时也要用社保前的收入 。 查看全部回复
4190
同学你好 个人公积金单位部分需要计提,个人部分不需要计提 查看全部回复
1930
同学你好,你是说计提个税吗? 查看全部回复
2626
与能提供发票的一样正常做帐就好,只是不能取得合规票据不能税前扣除 查看全部回复
2877
计提工资 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-社保 应交税费-个人所得税 银行存款 计提社保单位部分 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 缴纳社保 借:应付职工薪酬 其他应付款-社保 dai:银行存款 缴纳个税 借:应交税费-个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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费用会计 查看全部回复
2596
5500*20.23/21 查看全部回复
2790
杨老师
一般不需要,扣税只要附银行缴款回单+完税证明;社保付扣费回单+发票(发票有的公司是要走要走报销审批,这个主要还是看企业的财务制度规定) 查看全部回复
3371
社保与工资在同一公司办理就好 查看全部回复
7711
存在税务风险 查看全部回复
2834
谭老师
应该发3380.75元,银行发了2000元,剩下的暂时不发吗? 查看全部回复
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这两个员工不做 查看全部回复
2838
社保是当月交当月的 查看全部回复
2464
社保是国家强制买的,没有买社保,可能会遭受劳动部门的罚款。 1、工资计提(应发工资数) 借:制造费用-工资 (生产人员) 管理费用-工资 (管理人员) 销售费用-工资 (销售人员) dai:应付职工薪酬-工资 2、发放工资时 借:应付职工薪酬-工资 (应发工资数) dai:库存现金 / 银行存款 (实发工资数) 应交税费-应交个人所得税 (代扣代缴金额) 查看全部回复
11698
wam
职工薪酬的计提,如果人事部门不能提供具体的人员明细,也应当提供一个部门汇总的数据,并有相关的部门人员签字确认。 查看全部回复
2074
是的,可以一次性补扣 查看全部回复
2270
单位月均工资总额是全年工资总额除以12 查看全部回复
2398
可以。 也可以摘要写清楚b帮A报销 查看全部回复
2376
个人月平均工资=个人上年收入总额/12,单位月平均工资=报告期实际支付的全部职工工资总额/报告期全部职工平均人数。 查看全部回复
4330
借管理费用 社保 dai应付职工薪酬 ,社保不 查看全部回复
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劳务派遣可以开差额发票,5%的差额专票 查看全部回复
3365
与缴纳的基数有关 查看全部回复
2010
不行 查看全部回复
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正常来讲是需要申报个税的 查看全部回复
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1、需要 2、是什么问题 3、利润表取值余额表、明细账。如何查看,就是将业务与账务对着看! 4、资产 5、工资、社保权责发生制,当月费用当月核算的 查看全部回复
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计提的时候把股东的整个计到管理费用中 查看全部回复
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如果没有其他专项扣除的话 (5941-344-5000)*3%=17.91 查看全部回复
2845
是的,个人部分依法代扣代缴 查看全部回复
2643
劳务报酬所得的话,税前收入=7000/(1-0.8*0.2)=8333.33 查看全部回复
4515
1.从员工工资扣6月社保单位和个人部分 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-社保 帮员工缴纳 借:其他应付款-社保 dai:银行存款 查看全部回复
2160
Harry老师
你好,是的,工资基数以年度工资为依据。 查看全部回复
2797
这个就是沟通的问题了 查看全部回复
2111
按应发工资数申报 查看全部回复
3124
稍等,我看下 查看全部回复
2766
①计提工资分录,借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬-工资;②发放工资,借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款-社保和公积金个人部分 dai:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款;③计提社保,借:管理费用-社保 dai:应付职工薪酬-社保;④缴纳社保,借:应付职工薪酬-社保 借:其他应付款-社保个人部分 dai:银行存款 查看全部回复
2245
是企业筹建期间的费用? 查看全部回复
1911
借:应付职工薪酬-工资 其他应付款/销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
3690
计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 其他应收款--扣个人社保(个人部分) dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2116
这种没有明确写是投资的,一般是往来款 查看全部回复
1922
应付社保在dai方余额表示有未缴纳的社保费。 查看全部回复
2508
现在就看你们社保公积金是几月份给员工交上的 查看全部回复
5549
1.工资表里面的扣款按实际的扣,早扣晚扣都可以,不重复扣就行,按你的描述,有漏和多扣的 查看全部回复
3908
社保我能理解,不发工资,个税是怎么产生的? 查看全部回复
社保费用是在他实际缴纳 的单位扣除 查看全部回复
1981
个税在发放工资时扣除 查看全部回复
2812
借:其他应收款-xx公司 dai:银行存款 查看全部回复
2405
实际工资高于最低基数吧 查看全部回复
2448
根据工资表和社保人数来的 查看全部回复
2705
计提社保单位部分 借:管理费用 dai:应付职工薪酬-社保 支付社保 借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-员工社保 dai:银行存款 查看全部回复
2565
工资需要计提,属于几月份的工资就应该在几月份计提 查看全部回复
2364
挂其他应收款 查看全部回复
2418
由业务员拿这部分油票报销 查看全部回复
2799
木言
分公司员工工资怎么发? 查看全部回复
2627
工人工资可以列工资表入账成本 查看全部回复
2221
让那边的厂把款打过来 查看全部回复
1988
可以的 查看全部回复
2491
5月份做工资表少扣他的630+750 查看全部回复
2353
同时在两个公司就业,选择一个公司 买社保 ,两个公司分别做工资表报个税,这样才合理的 查看全部回复
2493
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