请问固定资产没有发票,后期也大概率不会取得发票了,听说有个税务政策,在不超过500万的情况下可以在汇算清缴一次性全额扣除,那会计处理要正常处理吗?就是正常计入固定资产,每月计提折旧#注会CPA#
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请问我们公司是小规模公司,是做教育教学评估服务的,2021年12月份我们签了一份合同950000,发票在去年12月份已经开具,也已经走了专家费用。但是今年合同执行不下去了,需要退回尾款300000,这个会有什么风险吗?#服务业#
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我们公司是销售图书和会员卡的,以前确认会员卡收入是一次性确认收入的,现在改为摊销1年分期确认收入的方式,那么就需要调整以前的账务,从19年开始,想请问一下以前一次性确认收入所对应的税额应当如何处理呢?(以前我们是小规模纳税人,现在是一般纳税人,税率不一样,调账的话税额应当按照以前的税率计算还是现在的税率计算?还有就是以前有一些减免税额,现在可能已经没有了,那么应当按照有减免税额政策时来计算还是按照没有减免税额政策来计算呢?)#其他行业#
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公司2020年和2021年审计报告出具后,因为调整为新租赁准则和新收入准则,导致资产负债表和利润表有较大变动。想请教的问题:1.这种情况是调表不调账,还是既调表又调账?2.如果选择既调表又调账,账务具体应该如何处理呢? 3.调完表后,因为当时在电子税务局上传的是旧表,后续税务方面具体应该如何处理呢?#出纳#
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高老师您好。公司2020年和2021年审计报告出具后,因为调整为新租赁准则和新收入准则,导致资产负债表和利润表有较大变动。想请教的问题:1.这种情况是调表不调账,还是既调表又调账?2.如果选择既调表又调账,账务具体应该如何处理呢? 3.调完表后,因为当时在电子税务局上传的是旧表,后续税务方面具体应该如何处理呢?#其他行业#
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今年7月收了一笔预付款,本来不用开票的,但购买方要求开发票就只能给开了,然后当月预估了成本,这项业务要跨年的,那这笔预估的成本是今年年底前作调整还是等明年或者后年项目结束以后再做调整?#工业制造#
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老师你好,比如说我2023年汇算清缴的时候看到了2022年10月份开了一张2022年8月入的一张成本票,我是直接把杜10月份这张发票簿进8月份的凭证里就可以了吗?还有比如我2023年补开了2022年的发票,我是直接把2023年开的发票补在2022的凭证里就行了吗?#服务业#
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销售方8月份给我们开了增值税专用发票,我们也进项抵扣了,然后10月份告知合作终止,让后我这边给他开了发票红冲了,已经给对方了红冲信息编号。然后对方还没有给我他那边开的发票,那么有可能会存在跨月情况。那么对我们公司有什么风险?#其他行业#
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老师,之前财务公司做的2021年度的财务报表,2021年净利润是负的,但是资产负债表的未分配利润却增加了,我看2021年做了一笔冲暂估成本的分录,调整到未分配利润了,现在应该怎么做?#建筑工程#
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项目咨询公司汇给专家评审费,收到开具的劳务费发票,算作“其他业务成本”嘛?还有不开劳务费发票,只有临时雇佣合同,可以算作临时工资,在企业所得税汇算清缴扣除吗?还有本公司员工在单位开工资,可以让他们代开人工费发票吗?#服务业#
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老师,想问下关于汇算清缴问题,我们公司在2020年对固定资产进行折旧,折旧是入账管理费用,在2021年折旧就调整计入在建工程里面去了,那么想问下在2020年汇算清缴和2021年汇算清缴应该怎么填写那张资产折旧、摊销情况表怎么处理呢#其他行业#
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有在代账公司上班的朋友吗?有个问题请教 上个月有要作废的专票(好几张),因为我的疏忽导致应该作废的发票没有作废,这个月只能红冲了,红冲的话会有风险吗,因为大概有五六张。作为刚来上班作为新人犯下如此大错不敢和领导说,请问我现在该怎么办啊#房地产#
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公司前两个季度缴纳企业所得税9500,第三季度因为企业亏损很多,账面利润是亏损的,请问这种情况这个季度会出现退税吗?还是在每年汇算清缴时候再一起看退税情况,我就是不想本季度出现退税情况,因为我们退税要查发票的,比较麻烦#工业制造#
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2021年6月份,我公司收到一张2020年的发票15000我当成成本入账了,我们用的是小企业会计准则,没有以前年度损益调整,我的分录是 借利润分配~未分配利润15000 贷现金15000 2022年9月,我们做了审计报告,审计把我的15000调整出来了,说是固定资产。分录该怎么写,该怎么表述?#商业#
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你好,请问一下老师,去年已经做过暂估,当时是借主营业务成本,贷应付账款暂估,今年在汇算清缴以前收到发票,做冲减处理,借以前年度损益调整(红字,贷应付账款暂估(红字),再把以前年度损益调整结转到未分配利润,那还需要根据发票再做一次借主营业务成本吗?#服务业#
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老师,20年5月开的普票16940,是办公室租金发票,后来退回重开,20年12月重开的票16078,没有入账,5月做账:借:管理费用 贷:库存现金;12月重开的票当时没有入账,今年才发现,现在要怎么调整一下呢?现在是一般纳税人,小企业会计准则#房地产#
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您好,我在13年找了一家建筑公司帮我盖了一栋房子。我支付给他们40万左右的工程款,但是对方公司一直没给我开发票。后来我公司就改成小规模了。然后今年这个公司又来找我说是给我们补开发票。我想问是要开普通发票么?对我们公司的财务方面会有风险么#商业#
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a公司和b公司有实际业务往来,a公司是付款方,b公司应该是收款方,但b公司让没有关联方关系的第三方代收款,然后发票由b公司开给a公司,同时签订三方协议,这样一来资金流和发票流就不一致了,请问a公司和b公司会有什么风险?#其他行业#
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票据贴现公司的账务处理(应该相当于票据中介吧) 主要是做票据贴现 然后挣得是贴现差额 客户就用差额开的发票 (有的没开)但是银行回单经常对不上 这种票据中介的账务该怎么处理呢 还有调账应该怎么调呀 谢谢老师~ #商业#
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因为我们的出口收入是按照报关金额来申报,6月底的时候我们开出了出口发票,但是还没报关,按照出口发票暂估了出口的收入,等7月报关的时候冲回原暂估金额,按照实际报关金额入账,但是6月底的暂估金额比实际报关金额大,导致7月的出口收入为负数~但是税务申报的时候负数收入金额可以申报吗?有风险吗?#房地产#
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请问老师如下情况,如何调账,会计分录如何做? 2017年10月23日我公司签订了一个16万的采购合同,2017年当年已收到发票并按照16万的不含税金额确认了成本。2019年签订了一个补充协议,该协议将原合同价款从16万变更为15.7万元。补充协议签订后,我公司已按照15.7万结清货款。现在公司要求调账 调表 请问老师这种情况咋做会计分录呀#其他行业#
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我们是广告行业的,我们公司有两个公司。公司一个账户没有钱了,就用另外一个公司转钱给没有钱的公司。如果关联公司开票有风险吗?收到钱的公司和我们打钱的公司人员签订技术服务合同。我们收钱公司开发票给打钱公司可以吗?#服务业#
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老师您好,我们公司于21年购入一辆车,开具的增值税专用发票已抵扣进账,同年五个月后卖掉,卖给了个人,目前被税务询问,说因为车管所开具了一张一千元的发票,远低于车辆价格。我与老板沟通说要卖车要交增值税,但是他一口咬定之前卖车调整了企业所得税,增值税不用开。我查到一条信息,想请问是什么意思 后续卖车人通过二手车交易平台出售汽车,交易平台可向新买方开具发票,据以办理汽车上牌、过户手续。#其他行业#
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公司5月购入车辆,已经取得发票价款20多万,挂在公司名下。同年11月公司车辆卖出,价款没有入公司账户,老会计私下开了一张一千块的发票给买车的个人。同时老会计在账务处理方面依然在计提折旧。目前被税务机关稽查,请问老师应该如何调整账务?#房地产#
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我们公司是广告行业的,每个月都会买烟和喝酒,所以每个月都会对公支付货款。这个月公司又买了烟酒但是发票他开的是办公用品,硒鼓金额合计10620元,开票公司是什么酒业公司,我想问一下这个发票是不是不能开成这样,还是开成买的烟和酒内容。对我们公司有什么风险吗?#服务业#
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2021年终汇算清缴,报表显示利润总额10000万元,QQ公司所得税率25%,根据如下信息,均考虑纳税调整,不考虑其他因素,计算应纳所得税额: 资产负债表科目 期初(万元) 期末(万元) 应收账款/其他应收款坏账准备 50 40 预提费用 100 120 利润表科目 本期(万元) 业务招待费 20 研发费用 100 备注:业务招待费调整不考虑收入限额。#房地产#
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老师你好,我家是制造业行业是生产玻璃的,玻璃的原材料有原片和密封胶和空中铝条,但是老板一直没有给密封胶和空中铝条的发票,我就一直挂在暂估入库科目里,但是到年终汇算清缴也没有给我发票,我要怎么处理呀#其他行业#
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1.有留抵退税4000元退税了之后,第二个月要交1000的增值税,我需要在计提附加税吗?申报系统上也没有需要交附加,只需要交增值税。 2.一般纳税人跨年暂估成本高于实际成本,怎么调账。#商业#
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我们有两家供应商,名字比较相似,收到发票的时候,都是对应正确的供应商做账,付款的时候,多笔付给a的做到了b,现在账面上显示a只收发票未付款21万,b多付21万,是前任会计做的,这种情况我可以做一笔凭证借应付账款b-21万,借应付账款a21万,调整吗#工业制造#
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物资成本期末尾数调整,物资成本借方余额0.01,调账分录是:借:物资成本 -0.01 借:其他业务成本 0.01,不太理解这个分录,原本的会计分录是:借:物资成本 贷:应付账款,借:其他业务成本 贷:物资成本,请老师讲解一下,为什么调账时候是两个借方,为什么其他业务成本借方要调增0.01,谢谢#农业#
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