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做相反的分录就行 查看全部回复
2507
安叔老师
可以在另外一个银行开立一般账号即可 查看全部回复
3217
易老师
不需要 查看全部回复
3618
tammy老师
其他应付款 查看全部回复
2795
要查明原因,其他应收款借方个人,代表个人欠公司的钱,或者票 查看全部回复
2954
可以 查看全部回复
3706
Yan
管理费用开 企业管理费用 查看全部回复
4000
类似企业工商年报一样呀 查看全部回复
4219
你们是出租房屋企业? 查看全部回复
4009
因为税局批准后需要进行账务处理,但批准与收到退税款有时间差,所以先挂账 查看全部回复
4791
你现在收到缴纳社保的银行回单,有包括个人部分和公司部分 查看全部回复
3005
不是劳务派遣,为啥要代发工资, 查看全部回复
4042
借经费支出或事业支出 dai记财政补助收入 查看全部回复
6057
前面的合适 查看全部回复
3767
要看你们公司制度,如果下面的分店都是独立核算的,当然要开 查看全部回复
3646
不能税前扣除 查看全部回复
4516
大宁老师
捐赠的是什么?防疫物资还是其他的? 查看全部回复
3308
收到股东投资款,为什么要挂其他应收款,是实缴的吗 查看全部回复
4002
你这个分录是发放分录,1月是不是银行发工资了 查看全部回复
4090
原来记到哪个科目,就冲减哪个科目就行 查看全部回复
3358
哈哈老师
具体转入公司账户的是什么钱呢? 查看全部回复
3227
你当时冲的分录是怎么的? 查看全部回复
3581
其他应付款期末借方余额会反映在资产负债表其他应收款栏次,其他应收款期末余额负数反映在资产负债表其他应付款栏次,请检查两个科目明细的余额 查看全部回复
5040
谭老师
dai:应付职工薪酬一职工福利费 查看全部回复
3683
Annina老师
是的 查看全部回复
4041
要 查看全部回复
3746
没有用预付账款的可以用应付账款 查看全部回复
8737
venus老师
借管理费用——保险费 应交税费——增值税(进项税) dai:其他应收款 查看全部回复
4127
需要,不需要计提 查看全部回复
6787
因为对方还没有给票,先付款可以理解为属于债权 查看全部回复
3847
这个最好问下当地负责人,每个地方也不一样 查看全部回复
3817
开票需要计销项,进项进行抵扣 查看全部回复
3125
就做原来分录红冲 查看全部回复
3778
归老师
可以的 如果是一次性冲完的话 不用转 直接冲就行 查看全部回复
3586
重新签订合同 查看全部回复
2780
借银行存款,dai其他应收款 查看全部回复
2647
从往来科目过渡一下 查看全部回复
5079
同学跟你现在单位签订三方协议 查看全部回复
4136
同学事业单位和行政单位都是遵循政府会计准则做账,所以是可以合并的 查看全部回复
3436
都可以 查看全部回复
3625
借 其他应收款-履约保证金180800 dai 其他应收款-投标保证金 20000 银行存款 160800 查看全部回复
3824
可以用其他的一般户 查看全部回复
2824
不用呀 ,直接基本户转对方帐户也可以的 查看全部回复
2948
其他应收 查看全部回复
3243
你们之前的应付账款是买的服务还是货物? 查看全部回复
3310
这个对应的成本是资质的摊销费 查看全部回复
4191
应交税费一个人所得税 查看全部回复
2964
核实是不是该找员工收的没有收 查看全部回复
7821
可以理解为代付款,b欠公司款,委托a代为偿还, 查看全部回复
3525
工程施工人员的工资,五险一金等 查看全部回复
3430
3884
Karina老师
你好 查看全部回复
3515
绾绾
可以的 查看全部回复
7245
夏老师
你说的是重分类调整 查看全部回复
3437
项目专户一般都专款专用 查看全部回复
7595
为什么会退回,是前面发多了吗 查看全部回复
3524
其他应收报表数=其他应收款明细期末借方余额+其他应付款期末明细借方余额。其他应收款期末明细dai方余额要调到其他应付款 查看全部回复
4059
Amy老师
序时账是日记账,只包含了现金日记和银行存款日记账。 查看全部回复
资金使用 查看全部回复
4258
借方余额是扣员工的扣少了嘛?还是什么? 查看全部回复
7067
冲销之前挂的其他应收款,挂正确的科目就好 查看全部回复
3394
如果属于你们公司的费用,让总公司出具分割单+发票复印件扣除 查看全部回复
3208
把预收冲掉,记录到其他应收款里面 查看全部回复
2791
微尘
一般是可以的,具体的看您公司财务制度规定 查看全部回复
2968
做预付款,后期有票收回冲掉 查看全部回复
6584
让法人还给公司 查看全部回复
3448
4556
是你们没有去银行做变更 查看全部回复
4580
刘老师
可以的哦 查看全部回复
4477
请规范操作哦,确定借款性质,发票真实性是否与业务匹配 查看全部回复
2960
不属于 查看全部回复
3469
不能 查看全部回复
3594
而已老师
辅助明细账 查看全部回复
3766
李伟老师
一个是财务会计的分录,一个是预算会计的分录 查看全部回复
3460
发票 查看全部回复
3574
损益类科目才结转到本年利润 查看全部回复
2659
前2个月应该可以 查看全部回复
3242
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4118
5546
2485
内部往来 查看全部回复
借,其他应付款30 dai,其他应收款30 查看全部回复
4510
其他应收款和其他应付款期初数据是否能对上? 查看全部回复
3812
3819
负债类,dai方登记期初数 查看全部回复
3877
莹老师
同学,不知道审计调整的是什么项目,没法给出调整分录 查看全部回复
3407
小黑
第一个就是招待吗 查看全部回复
2739
2448
利息计入财务费用-利息支出 查看全部回复
4627
借:其他应付款 借方红字负数 借:其他应收款 借方蓝字正数 查看全部回复
3559
不用 查看全部回复
3326
这是银行存款内部的,借银行存款0016dai银行存款0001 查看全部回复
3183
还款把其他应收款销掉 查看全部回复
4361
都可以的 查看全部回复
8318
意思就是本来午餐费用该找员工收的,公司收午餐费用,账上借其他应收款,dai其他业务收入,应交税费 查看全部回复
5845
你好,报销的时候,是实际付了现金给对方,才是dai库存现金哦 查看全部回复
5922
3058
4533
管理费用-房屋维修基金费 查看全部回复
3512
重新建账,以前的账不接起来嘛? 查看全部回复
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