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安叔老师
劳务 查看全部回复
4619
哈哈老师
财务费用填写到一起就行了不用分开填 查看全部回复
3759
易老师
大,你要核实下怎么回事,问问你税务管理员要不要写个情况说明书 查看全部回复
20121
你不是说没有成本票吗 查看全部回复
2430
归老师
当年实际缴纳的增值税/营业收入=增值税税负率 同理 当年实际缴纳企业所得税/营业收入=所得税税负率 查看全部回复
2952
小小
2月份的工资,正常是在3月份发,4月份申报 查看全部回复
3341
如果是生产企业肯定是把工资记入到生产成本和销售费用管理费用 查看全部回复
2689
大宁老师
会计做账一般是按照实际情况来的,找的材料发票如果不是贵公司实际经营中发生的,建议是不要找,因为虚开发票有税务风险的哈~ 查看全部回复
3600
可以的 查看全部回复
3340
需要人力资源给你们开发票哈,管理费用劳务费 查看全部回复
3503
完成多少就确认多少呀 查看全部回复
3036
贺老师
可以按实际的核算,有可能预提的多,把原先的预提原封冲掉 查看全部回复
3895
我来了 查看全部回复
3815
patience
费用有调增的么 查看全部回复
2923
Yan
这个就是将25的税率换成15的优惠税率了,不管收入的。当然小微企业会叠加使用优惠 查看全部回复
3907
Leaf
3861
venus老师
收入减成本10万,公允价值变动10万,公允价值与账面10万 查看全部回复
3928
可以 查看全部回复
3006
第二种 查看全部回复
4136
可以,如果是手续费之类的可以计入其他费用 查看全部回复
3750
Annina老师
其他收入/费用是除表上列明收入/费用项目之外的收入/费用 查看全部回复
4458
需要 查看全部回复
4436
tammy老师
你是计提时候是, 借管理费用,dai应付职工薪酬 缴纳的时候 借应付职工薪酬 dai银行存款 正常是这样,你发放时候重复借,管理费用dai银行存款对不 查看全部回复
4085
可以启用科目辅助核算 查看全部回复
3736
你们刚成立的又没收入只有支出,怎么能不亏损 查看全部回复
4937
借:生产成本45 dai:原材料30 应付职工薪酬10 制造费用5 查看全部回复
2951
自己公司员工的工资, 借,管理费用工资 dai,应付职工薪酬工资 借,应付职工薪酬工资 dai,银行存款 查看全部回复
3438
要缴纳企业所得税,企业所得税是根据税后净利润,按税法口径做纳税调整后缴纳,一般情况都应缴纳,特殊情况弥补亏损后如果当期为负数可不缴纳 查看全部回复
3523
不算 查看全部回复
4384
你的意思是说年终奖已经很工资合并申报过了是不 查看全部回复
4228
原材料成本价+生产工人工资+制造费用,以此为成本,乘以15%为利润 查看全部回复
3855
整体思路是对的。不过要区分情况,如果当年发生退回,在退回年度原分录冲,如果跨年,又属于日后调整事项,用以前年度损益调整科目冲。 查看全部回复
3105
看下原因,如果是计提多了,就负数冲回 查看全部回复
2745
3245
是的 查看全部回复
3237
木言
预交所得税 借:应交税金-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3412
同学你们是总公司的收入就在总公司确认成本 查看全部回复
5664
王晓杰老师
如果因为这个减免产生利润的话需要缴纳企业所得税,如果加上这个减免营业外收入仍然是亏损状态,就不需要缴纳企业所得税 查看全部回复
4061
3月15号之前申报2月发放的工资,实际是1月份的工资 查看全部回复
4153
属于去年的费用要计入去年费用中 查看全部回复
3531
你收到处置价款需要交增值税 查看全部回复
3866
实行会计准则单位用以前年度损益调整,如果是小企业制度的直接用利润分配就可以了 查看全部回复
2888
留抵税额转营业外收入? 查看全部回复
3517
不用的 查看全部回复
3295
这样是对的,发放工资别忘了个税 查看全部回复
3288
不可以 查看全部回复
2898
收入、成本费用、纳税调整增加 查看全部回复
3326
稍等,我刚看到 查看全部回复
3156
谭老师
成本需要结转 查看全部回复
3316
每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时可以用非全日制用工,申报个税,正常入成本,否则需要对方开具劳务发票进成本 查看全部回复
2824
你按订金先做预收,别确认收入 查看全部回复
2943
你是要知道利润总额嘛? 查看全部回复
2624
用你老板个人的名义吗 查看全部回复
2252
微尘
借业务活动成本dai应付职工薪酬借应付职工薪酬dai银行存款 查看全部回复
3413
记入业务活动成本即可 查看全部回复
7547
待摊费用开办费 查看全部回复
3101
借,银行存款250 dai,主营业务收入未开票收入 dai,应交税费应交增值税销项税(根据企业采用对应税率计算) 借,主营业务成本247.5 dai,应付职工薪酬工资247.5 查看全部回复
3114
2925
一般计入管理费用 查看全部回复
3670
收入多少? 查看全部回复
3271
计提工资借管理费用工资dai应付职工薪酬工资 查看全部回复
3741
一般企业所得税税负控制在1%到2.5% 查看全部回复
3046
3847
这个没有太大关系 查看全部回复
2980
收的税点钱? 查看全部回复
3387
经营所得,以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额为应纳税所得额,适用百分之五至百分之三十五的超额累进税率。 查看全部回复
4151
支付的时候记入到营业外支出,收到钱的时候冲销营业外支出 查看全部回复
3455
是对方加收你们的吗? 查看全部回复
7524
不可以,不过哈,有点奇怪保安工资高,不应该收入这么少 查看全部回复
3513
没有建帐吗? 查看全部回复
4822
分段算 查看全部回复
3282
本年冲减多确认的收入 借 以前年度损益调整或利润分配 dai应收账款等 查看全部回复
3015
累计的 查看全部回复
3192
冯冯
你好,这个项目是实际成本就1万元吗?还是后边还会有? 查看全部回复
3720
李伟老师
老师根据您上面的分录修改1:借:工程结算10dai:工程合同-合同毛利10 2,您的成本根据实际发生金额确认 查看全部回复
2623
请问是公司的车被私人车剐了,收到私人赔偿是吗? 查看全部回复
2781
10+5+1 查看全部回复
5704
按税收相关规定,应该按发放工资申报,可以用单独补申报年终奖的方式申报,不用改1月已申报的报表,合并2月份工资申报,所属期不一样了,存在税收风险。 查看全部回复
5020
Amy老师
现金怎么来的就怎么入账。 查看全部回复
3254
要的 查看全部回复
3250
代收的工资做代收代付 查看全部回复
3451
绾绾
你领导没有催你出报表的话,报税之前处理好是可以的 查看全部回复
3208
计提的工资是按应发工资计提体 查看全部回复
3353
成本一般就是跟着收入来结转的哦 查看全部回复
3890
2月份没有收入? 查看全部回复
3198
没有收入,可以扣除的招待费为0 查看全部回复
2690
要记营业外支出的 查看全部回复
4757
能不能明确区分他在车间的工作时间段? 查看全部回复
3727
成本和进项抵扣是两回事 查看全部回复
3304
看下以前年度的企业所得税纳税申报表中的纳税调整明细表里的各项 查看全部回复
2917
高老师
汇算时按实际利润申报应交的所得税,多退少补 查看全部回复
3745
没有这种凭证 查看全部回复
2469
抵扣的那个是进项票嘛? 查看全部回复
2922
可以做补贴收入,但是科目应该是其他收益 查看全部回复
3597
会影响到预缴的企业所得税吗 查看全部回复
如果只是做一些兼职,对方以现金形式发的,一般不计入 查看全部回复
3632
不用减掉 查看全部回复
3033
一般是记入管理费用 查看全部回复
4999
冲减管理费用 查看全部回复
2963
开票是3%,收入填的是含税收入/1.03,,减征2%的记入营业外收入,但由于跨年,需要用利润分配-未分配利润科目进行处理 查看全部回复
3433
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