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王苗苗老师
是的,可以再附个工资表 查看全部回复
2003
李伟老师
应该是系统的问题 查看全部回复
1374
是谁向谁借款 查看全部回复
1360
杨老师
借:管理费用 负数 借:制造费用 正数 查看全部回复
2117
西贝老师
同学你好,你把账面的银行存款科目名细和银行流水一一核对一下呢 查看全部回复
1798
云峰老师
你好同学,是不是还没有扣缴,您就作账了,是跨月的问题 查看全部回复
2000
是一般纳税人么,是一般计税么 查看全部回复
2343
蓝老师
发生真实业务是可以根据业务来开票的 查看全部回复
3186
可以补报 查看全部回复
1724
patience
是的 查看全部回复
1836
劳务*修理修配劳务 查看全部回复
3746
这么做是对的呀 查看全部回复
1851
tammy老师
充值时候还没有消费,所以先挂账 查看全部回复
2288
可以 查看全部回复
1547
招标代理费计入管理费用吗?可以 查看全部回复
1977
货品什么时候到的 查看全部回复
2189
1507
侯小妮
1907
安叔老师
如果是一般纳税人,开具修理修配劳务 是13的税率 查看全部回复
4310
理论上是的,但是不排除先付款但是挂账没有通过预付,挂的应付,所以具体情况还需要查账 查看全部回复
1639
需要结转成本,分录对的 查看全部回复
2246
202000000 查看全部回复
2575
家用电器销售 查看全部回复
2013
借:原材料-A 8200 原材料-B 2000 应交税费-应交增值税(进项税)1300 dai:银行存款 11500 查看全部回复
1828
借 银行存款 1.1w dai 应收股利1.1w 查看全部回复
1429
具体餐费的用途是什么 查看全部回复
1816
给客户提成? 查看全部回复
2090
借:以前年度损益调整 dai:应付账款/原材料/库存商品 查看全部回复
1911
银行存款期末余额在借方 查看全部回复
4427
已预提900元是什么 查看全部回复
2053
根据公司情况定 查看全部回复
1541
不会呀,你的是不是系统的问题 查看全部回复
1651
andy老师
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
1704
昨年? 查看全部回复
1997
严老师
产成品筛选完的煤要分产品核算吗? 查看全部回复
2285
先通过生产成本归集 查看全部回复
1589
可以采取标准成本法,按你不同的五金产品类别及生产步骤,先制定一个标准成本,按标准成本对不同在产品和产品进行分配,实际发生的成本和标准成本之间的差异就作为成本差异进行结转 查看全部回复
2690
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3079
账上的存货和固定资产还没处置 查看全部回复
1710
计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
2293
那你通过挂账,其他应收款可以让员工转回来,或从下个月工资扣回来都可以 查看全部回复
1968
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2277
取得普通发票,入账时不用价税分离,借 管理费用-办公费 600 dai 银行存款 查看全部回复
1824
微尘
借固定资产10应交税费应交增值税进项税3dai银行存款13 查看全部回复
银行存款余额不可能是负数的,根据银行对账单核对一下,是不是某笔分录入错账了 查看全部回复
1808
借 应收账款 dai 预收账款 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1743
个税系统申报也没有加到工资里面,这样可以吗?不可以 查看全部回复
2173
对的 查看全部回复
2602
成本是进口的货物还是技术服务? 查看全部回复
1991
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2669
是一般纳税人么,取得的是专票么 查看全部回复
3251
原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
1504
借 固定资产清理15,000 累计折旧435000 dai 固定资产450000 查看全部回复
2950
是否需要改变计税方法,按照合同来算,需要 查看全部回复
3661
是跨年了吗? 查看全部回复
2052
劳务的用途是什么 查看全部回复
1377
没跨年吧 查看全部回复
1688
可以,借方考虑一下是不是需要进长期待摊费用;dai方用应付账款比较好一些 查看全部回复
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长期待摊是公司摊销期在一年以上的支出,他是一项长期费用,但是根据权责发生制不能一次性进费用,他是在报表上以资产类体现,如果就想具象的话,你多的就是装修 查看全部回复
2068
是缴纳工会经费还是用工会经费消费了 查看全部回复
1584
报销的工会经费么? 查看全部回复
2387
你的公允价格可以确定吗还是要根据你们的主管税务局核定的价格来加算/ 查看全部回复
1984
wam
上面的第二笔分录红冲后,再做一笔 借:其他应收款 141 dai:银行存款 141 收到回款后 借:银行存款 141 dai:其他应收款 141 查看全部回复
2663
433原则一般是预付40%,30%按照进度付款,25%验收合格付款 5%保证金 查看全部回复
3542
原则上需要做 查看全部回复
2350
借 固定资产-房屋 1300 固定资产-电脑等办公设备 200 dai 银行存款700 应付账款800 查看全部回复
2604
哈哈老师
借银行存款2600 dai库存现金2600 查看全部回复
2113
有实际的业务就可以的 查看全部回复
2144
1909
同学你好,你计提成本的时候按照含税价计算进项金额,成本按照不含税计提,税额可以放在应交税费-预提进项税科目 查看全部回复
2697
小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
2224
79.16是多久的折旧 查看全部回复
2111
资产负债表上货币资金的期末金额 查看全部回复
1900
像是更正分录,原来把研发人员的工资直接进了成本,现在更正进了开发支出 查看全部回复
2120
税务师晓雨
你们是哪一方? 查看全部回复
3685
2216
属损益类账户,专门核算企业清算期间所实现的各项收益和损失。 查看全部回复
1884
秦枫老师
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2817
九月份直接把这笔分录做反方向就好了 查看全部回复
2251
同学你好,分录是对的哦,没有问题 查看全部回复
2264
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理余额结转到 资产处置损益 查看全部回复
1800
4906
福利费最好是过一下应付职工薪酬科目 查看全部回复
2017
一般纳税人,销售消防器材,增值税税率是13% 查看全部回复
2423
这笔业务没有成本,唯一的成本是手续费,之前已经做过账了,是这个意思吗? 查看全部回复
2058
一般计入福利费 查看全部回复
1410
因为我的软件的科目里面没有以前年度损益调整。这些凭证该怎么调?可以通过利润分配-未分配利润科目核算 查看全部回复
2296
借:原材料-甲 -乙 -丙 dai:银行存款 查看全部回复
2327
刘淑萍
分开记账 应付银行利息 借 财务费用 9200 dai 应付利息 9200 查看全部回复
2057
老师你好,例如我们煤厂8月份采购回2000吨原煤,记账借原材料原煤50000dai银行存款50000,这个煤采购回来需要筛选分类成好多种在卖出去,在筛选过程中筛选每顿人工成本6元,这个账要怎么处理?是不是借制作费用 dai银行存款?再有就是机器设备的折旧费是不是也应该记在制造费用(对的) 查看全部回复
1681
你好同学 如果是对方代扣代缴的, 我们就不需要再交,年底汇算清缴就可以。 查看全部回复
2569
研发服务、合同能源管理服务、工程勘察勘探服务、专业技术服务 查看全部回复
1351
是按年一次性支付租金么,借 预付账款 3600000 dai 银行存款 3600000 查看全部回复
1659
是否正确要看业务实质是什么 查看全部回复
2742
小规模纳税人取得进项发票不用价税分离,不需要记增值税。 查看全部回复
2558
税务局系统原因,等等再试试 查看全部回复
3632
都可以 查看全部回复
2683
转给第三方是干嘛用的呢? 查看全部回复
未收到发票的话 借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
1658
借:其他应收款dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
2033
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