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李伟老师
1.具体的比例根据你们自己内部的管理定2.毛收入-成本=毛利 提成=毛利*提成比例 3.怎么指定比例根据你们内部的情况设置,不同的业务涉及到的比例是不同的 查看全部回复
1006
李可可
这些挂账,原法人还要么 查看全部回复
793
木言
如果不是商贸企业购买白酒不能抵扣。现在可以不抵扣勾选,不用做认证勾选 查看全部回复
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如果做实收资本的话还需要缴纳税费吗?需要交印花税 查看全部回复
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王苗苗老师
内账有必要计提税费吗?什么税费 查看全部回复
1207
andy老师
记到待摊费用里面 查看全部回复
1119
专票还是普票,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1029
要做个结转增值税分录吗,需要 查看全部回复
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借 以前年度净资产调整 dai 应交税金-应交所得税 查看全部回复
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杨老师.
借:以前年度损益调整 dai:应付账款 查看全部回复
1407
夏老师
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
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分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
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借:管理费-福利费 dai:应付职工薪酬-非货币性福利;借:应付职工薪酬-非货币性福利,dai:银行存款 查看全部回复
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你给的图里面都有现成的分录了 查看全部回复
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借 递延所得税资产 借 所得税费用 负数 查看全部回复
472
这个是融资租赁 查看全部回复
1121
什么税费 查看全部回复
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A公司投资B公司1000万,是以法人股东名义投资么 查看全部回复
372
知识产权实缴实收资本,都涉及什么税费?印花税,增值税及附加税 查看全部回复
1043
燕子老师
还是和正常销售一样,结转主营业务成本 查看全部回复
1154
借 应交税费-应交增值税-进项税转出-集体福利 -1021.39 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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原材料有真实的采购么 查看全部回复
1394
借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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已入账的研发费用-资本化,未形成无形资产,可以费用化,记到研发费用-费用化 查看全部回复
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公司向从本单位离退休人员支付的慰问费等,属于离职后福利,应该作为职工福利费核算,会计处理为:借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬——职工福利, 借:应付职工薪酬——职工福利 dai:库存现金 查看全部回复
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下月发放工资时,不考虑个税,借 应付职工薪酬-工资 dai 其他应收款-个人部分 银行存款 查看全部回复
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借 应交税金-应交个人所得税 dai 银行存款 查看全部回复
1077
wam
金额不大,就在24年入账到费用 查看全部回复
1184
申报未缴纳不做缴纳凭证,缴纳之后再做 计提分录 借:管理费用--社保费(或者其他费用成本) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
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员工提成一般是记到职工薪酬里的 查看全部回复
1300
意思是跨年调整 查看全部回复
1021
安叔老师
先计入清算损益科目,等清算完后如果还有剩余再分配给股东,股东需要交纳的 查看全部回复
1303
一次性支付全年的话费 借:预付账款-待摊费用 dai:银行存款 然后每月摊销 借:管理费用-通信费/话费 dai:预付账款-待摊费用 查看全部回复
1343
跨年调账 查看全部回复
1566
收到停车费的发票还是款项/ 查看全部回复
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如果不出售也不赠送客户而是选择研发自留使用,不做会计处理 查看全部回复
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如果有取得不能使用的专票,但是会计上计提了待认证进项税额,汇算清缴该如何处理?是不得抵扣进项还是发票有问题 查看全部回复
635
冲减原来的工会经费,借 银行存款 借 管理费用-工会经费 负数 查看全部回复
1167
借:银行存款dai:应收账款 借:坏账准备dai:信用减值损失 借:信用减值损失dai:本年利润 查看全部回复
1356
李凤
采购不要做退库,实际上你们就是采购了货物然后平价进行了销售(只是外聘了一个销售人员),正常确认收入结转成本就可以 查看全部回复
1008
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1359
小米
属于政策性搬迁么 查看全部回复
1442
公司账务上欠了股东很多钱,能不能通过增加注册资本来还款呢?可以债转股 查看全部回复
1220
公司购进私人二手车需要缴纳税费吗,一般不需要交税费 查看全部回复
1176
该人员没有毕业的,计入劳务费,这个补贴的受益人是公司,公司收到时计入其他收益。 查看全部回复
未交增值税=130000-108 500+10400=31,900 查看全部回复
1375
一般是一致的 查看全部回复
1010
办事处,是独立核算,对么。税也是单独申报,对么 查看全部回复
1268
可以在本期补计提 查看全部回复
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成本按照这笔收入实际发生的成本结转,比如支付给劳务人员的工资等 查看全部回复
841
哈哈老师
借管理费用%销售费用累计折旧 dai累计折旧 查看全部回复
1411
秦枫老师
全国信用信息公示网已注销截图留存备查 然后不需要发票也可以税前扣除 查看全部回复
1305
借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
1372
税务师晓雨
买来就是销售的话属于存货 查看全部回复
553
dai:收入(负数)dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
957
借:长期股权投资等 dai:银行存款40 查看全部回复
978
存入款项的用途有备注投资款么 查看全部回复
1195
累计发生额的录入的话一般的软件里面是含1-4月份的利润的 查看全部回复
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进项税额计入应交税费-应交增值税(进项税额),提供安装服务的取得的进项税额也可以计入该科目 查看全部回复
1612
发现之前一笔罚款没有入账,什么罚款 查看全部回复
1132
王佳丽
毛利一般是营业收入减去营业成本 净利润是毛利再减去期间费用 税金及附加等的 查看全部回复
940
应纳税所得额这个是算股权转让个税,对么 查看全部回复
1074
这个单从流水看不出来,需要你确定业务 查看全部回复
962
是短期租赁么 查看全部回复
1290
但是银行回执单没有这笔钱,是款还没到公司账户里 查看全部回复
1568
借:库存商品33900dai:应付票据33900 查看全部回复
1170
职工保险报销,是保险公司包给职工的么 查看全部回复
794
实操中有这样处理的,不过毕竟不是真实的业务 查看全部回复
为什么要转给个人呢 查看全部回复
1400
你是说在资产负债表上怎么列示么 查看全部回复
854
借银行存款2 dai其他应付款老板 2 查看全部回复
涉及以前的用以前年度损益调整科目 后面转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
1546
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1111
有做账务处理,生成财务报表么 查看全部回复
1094
正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
1676
您好,请问业务是什么,光看银行回单看不出来主要业务是什么 查看全部回复
1454
借 管理费用-租金21,800 dai 应付账款 21,800 查看全部回复
1429
这个是第三方平台转账到公司公户吧,这个是收的什么款项 查看全部回复
1337
易老师
借管理费用工资dai银行存款 查看全部回复
857
西贝老师
同学你好,盘盈了什么呢 查看全部回复
796
如果是,领导直接支付给公司,公司收到的,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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借银行存款1994.02财务费用6dai其他货币资金2000.02 查看全部回复
1090
这个款项的,性质是什么? 查看全部回复
1485
借:银行存款 dai:其他应付款 或借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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不用退还,计入营业外收入。 查看全部回复
在的 查看全部回复
894
处置公司的对外投资资产,取得款项和账面价值的差额记到投资收益 查看全部回复
1629
你好 查看全部回复
919
计提住房公积金: 借:管理费用、销售费用、生产成本等—住房公积金 dai:应付职工薪酬—住房公积金(单位承担部分) 交纳住房公积金: 借:其他应付款—住房公积金(个人承担部分) 应付职工薪酬—住房公积金(单位承担部分) dai:银行存款 发放工资时扣除个人承担部分住房公积金: 借:应付职工薪酬—工资 dai:其他应付款—住房公积金(个人承担部分) 其他应付款—养老等(个人承担部分) 应交税费—应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
1582
跨年的话,借其他应收款 10 dai利润分配-未分配利润 10 查看全部回复
1168
计提: 借:税金及附加 dai:应交税费一车船税 查看全部回复
1607
一般是的,我们(河北)这边是先要残联那申报信息 查看全部回复
697
同学你好,缴纳个税分录 应该是借:应交税费-代扣代缴个人所得税dai:银行存款 查看全部回复
773
借:管理费用-保险或利润分配 dai:工程施工 查看全部回复
598
工程施工是建筑业成本归集科目 查看全部回复
953
计提是基于权责发生制确认当期费用,所以一般是当月计提下月实际发放。计提时,借管理费用等,dai应付职工薪酬。发放时,借应付职工薪酬,dai银行存款。 查看全部回复
965
同学,你的问题比较多,具体是想要提问哪一个呢? 查看全部回复
738
我是融资租赁的承租方,为什么每个月都要做这一笔分录?因为一般融资租赁是分期支付款项的,考虑时间价值的话,支付的款项里是包含利息的,所以需要做一笔财务费用 查看全部回复
1621
商铺、房产:增值税、城建税及附加、企业所得税、土地增值税、印花税等 查看全部回复
1667
收到时 借银行存款 dai其他应收款-代收**水电费 每月计提 借其他应收款-代收**水电费 dai其他应付款-水 其他应付款-电 实际支付给供水公司或者供电局的时候 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
1403
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