登录/注册
王苗苗老师
意思是代收代付么 查看全部回复
1460
意思就是丙跟乙间有业务往来,乙方要求甲部分材料必须从甲方购进,丙跟甲间有业务往来。丙支付给甲的款项由乙方代为支付,乙在代为支付不涉及到税费 查看全部回复
1504
andy老师
当做固定资产的处置处理,根据固定资产的清理的余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
1650
杨英芝老师
借:应付账款-cdai:应收账款-a 查看全部回复
1009
还有就是进账已抵扣需要转出吗,一般不需要 查看全部回复
1427
平时他打入的投资款是打到私户, 查看全部回复
835
秦枫老师
有的 查看全部回复
727
tammy老师
那你现在就冲减多计提 查看全部回复
829
借,银行存款 dai,营业外收入 查看全部回复
1226
燕子老师
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1831
记录长期待摊费,按期摊销 查看全部回复
1582
李可可
计提了工资 实际没发放 也正常零申报个税是吗?是的 查看全部回复
776
跨年了么 查看全部回复
1195
易老师
是的 查看全部回复
1413
你入系统之后是系统提折旧,次月提,但是你想让数据一致是吧? 查看全部回复
967
是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
1017
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
1283
你可以先按照之前会计F盘留得一些数据,自己先研究一下,基本上分录都差不多一样,主要就是辅助账编制,你问下她辅助账存放路径在哪 查看全部回复
1444
收到 查看全部回复
1970
固定资产计提减值准备是账面价值和可收回金额做对比 查看全部回复
1011
因为时间太久了,已经间隔两年了,最好还是红冲一下再重新录一笔吧 查看全部回复
1622
李凤
存货的成本和可变现净值孰低原则是,成本低了,按照成本计算,可变现净值低了,按照可变现净值计算,但是要计提存货跌价准备是吗 查看全部回复
1301
?1、建设单位按照拨付款项进行账务处理 借:预付账款—预付工程款 dai:银行存款等 2、代建单位收到拨付款项时的账务处理 财务会计 借:银行存款 dai:预收账款—预收工程款 查看全部回复
943
固定资产减值准备的计算方法 固定资产出现减值迹象,应按照固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值孰高者确认固定资产可回收金额。如果可回收金额<固定资产原值-累计折旧,则减值金额=固定资产原值-累计折旧-可回收金额。 查看全部回复
1451
哈哈老师
对,是的 查看全部回复
1166
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1516
意思是建造固定资产么 查看全部回复
1096
分录是对的 查看全部回复
1093
当初买的时候是以个人名义买的,是么 查看全部回复
876
季度结束的那个月月末,3,6,9,12月月末 查看全部回复
1678
购进的材料用作什么用途了 查看全部回复
1565
农业公司 购买榴莲树幼苗 一部分养护后直接销售,购进时记到消耗性生物资产 查看全部回复
1526
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
1003
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1135
意思是维修费用是员工承担的 查看全部回复
995
李伟老师
计提的话可以之前计提,正常如果你4月份申报申报的是3月份实际发放的 查看全部回复
4219
你们公司注册的支付平台的验证吧? 查看全部回复
1049
固定资产计提减值准备是不是要拿账面净值和可收回金额做对比,不是的。当可收回金额低于账面价值时,确认固定资产发生了减值,要计提固定资产减值准备 查看全部回复
1129
如果确认此笔资产已无法继续处置了,评估费记到费用 查看全部回复
1079
安叔老师
如果该项资产不处理,需要转回固定资产清理,去年的费用需要计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1585
您好 查看全部回复
1357
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
1160
收到时,借 银行存款 dai 营业外收入/其他收益 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
660
借银行存款dai现金 查看全部回复
2069
曹老师CPA
是的,如果计提了减值准备就包括,没计提过就不包括 查看全部回复
1662
1159
比如销售产品的结转成本 借,主营业务成本 dai,库存商品 查看全部回复
1575
谭老师
执行的是啥会计准则? 查看全部回复
1665
正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
913
需要 查看全部回复
1673
不可以了,未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
942
木言
734
就是期末余额应该是5000证明需要计提4000的存货跌价准备 查看全部回复
772
税务师晓雨
可变现价值假如是50,成本为40说明没有减值,账面价值就是成本 查看全部回复
1179
账面价值=账面余额-存货跌价准备 查看全部回复
1474
1552
云峰老师
你好同学,是的。如果我们企业执行的是小企业会计准则,就不需要计提减值准备。 查看全部回复
825
公司是全资控股机关事业单位,机关事业单位把食堂委托给全资控股公司? 查看全部回复
1403
是的,如果可变现净值低于成本,表示存货的价值可能已经下降,需要进行减值处理,计提存货跌价准备 查看全部回复
1540
1587
有税务风险吗?没有成本票,如果在汇算清缴前没取得合规票据的话,可以纳税调增的,一般没有风险的。 查看全部回复
1456
那你汽车报废首先要结转账面价值 第二步,报废有卖了,有残料收入,确认收入 第三步,结转净损益 查看全部回复
1938
为什么退回部分房租 查看全部回复
1267
固定资产当月减少当月仍然需要计提折旧,从下月起停止计提折旧。固定资产6-9月更新改造 ,6月计提折旧,7月停止计提折旧 查看全部回复
1450
固定资产更新改造期间,停止计提折旧,达到预定可使用再开始折旧 查看全部回复
1483
固定资产厂房20.21两年忘记了计提折旧怎么弄?可以补计提折旧的 查看全部回复
1157
你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
然后要扣了200万作为当时丙欠我们公司的利息,扣的200万不是利息么 查看全部回复
1339
勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
726
Leaf
1发出委托加工材料时,记入“委托加工物资”账户,dai记“原材料”账户。 2支付加工费和税金时,借记“委托加工物资”和“应交税费——应交增值税(进项税额)”,dai记“银行存款”。 3加工完成收回委托加工材料时,借记“库存商品”,dai记“委托加工物资”。 3如果加工物资用于连续生产应税消费品,会计处理为: 发出委托加工材料时,记入“委托加工物资”账户,dai记“原材料”账户。 4支付加工费和税金时,借记“委托加工物资”和“应交税费——应交增值税(进项税额)”或“应交消费税”,dai记“银行存款”。 5加工完成收回委托加工材料时,如果继续用于生产,则借记“原材料”,dai记“委托加工物资”; 5如果收回后直接销售,则借记“库存商品”,dai记“委托加工物资” 查看全部回复
1708
原来收到微信款项的分录做一个一样的负数分录冲掉,然后再做新的公户收款分录 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
1535
西贝老师
同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
1606
是补计提了所得税吗?是不是用了未分配利润科目? 查看全部回复
941
patience
意思就是之前的个税申报数据不准确么 查看全部回复
1899
计提一季度的企业所得税是已经扣掉年前亏损计算的吗,是的 查看全部回复
1212
请问是 企业一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
1383
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1336
这个项目前期发生的《项目建议书》、《可行性研究报告》、《初步设计》等费用,如果确定厂房能建造的话,前期发生的相关支出记到在建工程 查看全部回复
1059
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
1057
做进项转出 查看全部回复
1726
你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1181
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
1586
汇算清缴前无法取得发票,就需要纳税调减成本或者费用 查看全部回复
1524
申报企业所得税么 查看全部回复
2148
那我们做账能不能把这几分钱计入营业外收入把账平掉呢,对方是不是计入营业外支出?是的 查看全部回复
796
请问这个红字发票应该怎么做账?就正常的入账啊 查看全部回复
1319
个人转到公司账上两千元投标保证金,借 银行存款 dai 其他应付款-保证金 查看全部回复
1307
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
1539
需要的 查看全部回复
1393
比如,上个月管理人员工资多记500 这个月发放的时候冲减 借管理费用,-500 dai应付职工薪酬-500 查看全部回复
1630
你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
1951
如果账务处理规范,查应交税费-待认证进项税科目 查看全部回复
948
在固定资产的预计使用寿命内计提折旧 查看全部回复
1174
海关进口增值税专用缴款书,关税的完税凭证 查看全部回复
你的意思是入账时要区分两个账户吧 查看全部回复
工商上面要做什么吗,次年做工商年报时,把实际出资额按实际的填报 查看全部回复
1366
同学你好,不属于固定资产哈,可以计入职工教育经费 查看全部回复
947
去年有确认收入吗? 查看全部回复
1500
外贸进出口增值税的申报操作流程直接在电子税务局-我要办税申报操作 查看全部回复
1262
借:应付账款 dai:其他应付款-老板 查看全部回复
1137
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载