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王佳丽
相当于老板先借备用金,计入往来,购买材料后冲往来,然后销售结转收入成本, 查看全部回复
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andy老师
记到待摊费用里面 查看全部回复
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杨老师.
公司收到的现金存到银行 借:银行存款 dai:库存现金 查看全部回复
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李凤
1.你没票先抵扣了 等发票收到在放进去就好了 报销直接冲 挂应付账款 或者其他应付款 查看全部回复
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确认不再开票做未开票收入 摘要:不开票收入 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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王苗苗老师
是需要把这个费用冲出来,算到应交税费进项里面就可以了吗?是的 查看全部回复
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接着 查看全部回复
565
跨月了么 查看全部回复
1330
开发票,做固定资产清理 查看全部回复
1093
夏老师
借其他货币资金 dai营业收入 借银行存款 dai其他货币资金 查看全部回复
1504
吴萌老师
这种情况下可以这样: 1.?确认收入: 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)(如果涉及) 2.?后期收到款项时: 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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为什么只有成本没有对应收入呢 查看全部回复
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要不要对方开发票?要 查看全部回复
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你是购买方还是销售方? 查看全部回复
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是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
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李可可
你是销售方还是购买方 查看全部回复
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安叔老师
如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
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只能计入费用,抵扣所得税 查看全部回复
923
燕子老师
记入应付职工薪酬 查看全部回复
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wam
问题中是不含税2%,给的30万元需分开 查看全部回复
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无偿的红包收入记到营业外收入 查看全部回复
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小米
租赁合同怎么签的 查看全部回复
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曹老师CPA
亲,没有优惠 查看全部回复
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公司向从本单位离退休人员支付的慰问费等,属于离职后福利,应该作为职工福利费核算,会计处理为:借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬——职工福利, 借:应付职工薪酬——职工福利 dai:库存现金 查看全部回复
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借应付帐款 财务费用 dai银行存款 查看全部回复
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易老师
你收到的时候怎么做的分录,那个分录做红字分录就可以 查看全部回复
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借:原材料 91 应交税费一进项9 dai:应付账款或银行存款100 查看全部回复
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COCO老师
你是什么疑问? 查看全部回复
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子公司记入资本公积除了交印花税,还需要交哪些税呢?不用了 查看全部回复
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可以,涉及去年的成本费用用以前年度损益调整 查看全部回复
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申报未缴纳不做缴纳凭证,缴纳之后再做 计提分录 借:管理费用--社保费(或者其他费用成本) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
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可以不用计提 查看全部回复
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就是分为即征即退和一般两种,这两个要分别增值税抵扣是这样吗。是的 查看全部回复
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抵扣是要分项目吗,不需要分 查看全部回复
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如果不出售也不赠送客户而是选择研发自留使用,不做会计处理 查看全部回复
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工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
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经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
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请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
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拆迁?偿款有对这些的补偿? 查看全部回复
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有风险的,财务负责人要对公司业务负责,如果公司出现违规违法的行为,财务负责人需要承担相应的责任 查看全部回复
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意思是进项没有转出 查看全部回复
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先计提借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 支付,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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需要把明细科目列出来吗?需要 查看全部回复
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小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
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可以,没有影响 查看全部回复
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没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
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以什么名义给他们购买这些 查看全部回复
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填总的工资数额,也就是记入应付职工薪酬的工资数 查看全部回复
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收到的银行季度结息怎么做账,要分情况的 查看全部回复
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是专票吗 查看全部回复
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李伟老师
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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该人员没有毕业的,计入劳务费,这个补贴的受益人是公司,公司收到时计入其他收益。 查看全部回复
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为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
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账上还挂在预付账款么,货物到了么 查看全部回复
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接受现金或银行存款时: 借记“银行存款(现金)”科目。 dai记“营业外收入--捐赠利得”科目。 查看全部回复
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旧设备折旧计提完了么 查看全部回复
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代收代付? 查看全部回复
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你们之前的手续费是怎么记账的 查看全部回复
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办事处,是独立核算,对么。税也是单独申报,对么 查看全部回复
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不是很正规,但可以解释,我个人觉得问题不大,审批属于公司内部文件,税务重点看发票 查看全部回复
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借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
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你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
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板材木方加起来100万了,销售50万? 查看全部回复
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属于正常的经营活动,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
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449000/1.13=397,345.13 查看全部回复
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是办的承兑,持票人向承兑人或付款人请求付款 查看全部回复
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购进的用途是作为固定资产使用么 查看全部回复
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要看你的实际业务是啥 查看全部回复
但是银行回执单没有这笔钱,是款还没到公司账户里 查看全部回复
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现金返利吗? 查看全部回复
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财务软件有很多 金蝶 用友等 可以对比看看 柠檬云也有免费版 收费版 查看全部回复
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计入研发费用-费用话支出 查看全部回复
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dai款利息需要区分资本化和费用化,如果是费用化的话记到财务费用-利息支出。如果符合资本化条件的话,记到相关资产成本 查看全部回复
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可以重新添加一个 查看全部回复
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借:银行存款 dai:短期借款或长期借款 查看全部回复
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是指小规模取得专票可以抵扣增值税么,不可以 查看全部回复
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转营业外支出,同时这部分进项税额需要转出 查看全部回复
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是企业的房屋么 查看全部回复
现在没有时间限制 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
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所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
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收入和增值税都减少呀 查看全部回复
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借:现金 dai:其他应付款 其他应付款余额越来越多是吗? 查看全部回复
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哈哈老师
借银行存款2 dai其他应付款老板 2 查看全部回复
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全部都要记账 查看全部回复
631
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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在一些做账软件设置中,费用是属于借方科目,建议借 银行存款 借 财务费用 红字 查看全部回复
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你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
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您好,请问业务是什么,光看银行回单看不出来主要业务是什么 查看全部回复
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这个是第三方平台转账到公司公户吧,这个是收的什么款项 查看全部回复
1337
借管理费用工资dai银行存款 查看全部回复
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如果是,领导直接支付给公司,公司收到的,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
借银行存款1994.02财务费用6dai其他货币资金2000.02 查看全部回复
1090
这个款项的,性质是什么? 查看全部回复
1485
木言
借:银行存款 dai:其他应付款 或借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
819
不用退还,计入营业外收入。 查看全部回复
1043
不做账可以不,不可以 查看全部回复
1216
在的 查看全部回复
处置公司的对外投资资产,取得款项和账面价值的差额记到投资收益 查看全部回复
1629
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