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杨老师
要看购进绿植的用途,如果做工程用的话,可以进成本 查看全部回复
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wam
金额不大,就在24年入账到费用 查看全部回复
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andy老师
借:管理费用-保险或利润分配 dai:工程施工 查看全部回复
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李可可
工程施工是建筑业成本归集科目 查看全部回复
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是管理部门人工工资还是跟工程项目上人员的工资 查看全部回复
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你23年这个工程施工-暂估结转成本了吗 查看全部回复
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燕子老师
你们是建筑行业?你是开票方? 查看全部回复
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patience
是提供建筑服务么 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 借:应付账款—暂估款—供应商 dai:在建工程 查看全部回复
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税务师晓雨
dai:营业外收入(税金差额) 查看全部回复
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你好同学 借固定资产 dai以前年度损益调整。 借:以前年度损益调整 dai:递延收益 累计折旧。 查看全部回复
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是写乙方的账务处理么 查看全部回复
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拆除的设备的收益计入其他业务收入 查看全部回复
1684
电力安装行业属于建筑工程公司 查看全部回复
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tammy老师
是的 查看全部回复
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剩下的8元不再支付了么 查看全部回复
2288
王苗苗老师
收到抵账房有发票么 查看全部回复
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刘淑萍
应付账款没有红冲是因为没有开发票吗? 查看全部回复
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在建工程是行政单位的,建筑方只是建造,建筑方(受托方)支付2万的工程审计费,是后期需要行政单位归还还是是算在工程价款里的 查看全部回复
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1与合同相关的费用借:工程施工-合同成本 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
2600
安叔老师
计入工程施工科目 查看全部回复
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开的是普票还是专票 查看全部回复
2108
清岚
你是新收入准则吗? 查看全部回复
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企业应纳税所得额的计算,以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用;不属于当期的收入和费用,即使款项已经在当期收付,均不作为当期的收入和费用。 查看全部回复
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项目回款的税收指什么 查看全部回复
2784
许老师
借:合同履约成本 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
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确认收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
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小妮老师
只是二级明细错了、 查看全部回复
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孙老师
你们和项目部签的什么合同,含着这块工人工资吗 查看全部回复
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工程是在12月份已经完工了是吗? 查看全部回复
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同学你好, 12月借应收账款 52000 dai主营业务收入 应交税费 需要作无票申报。 1月红冲。 查看全部回复
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甘老师
可以直接红冲的 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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是种植蓝莓的,蓝莓苗木是应该入生产性生物资产 查看全部回复
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贴现利息计入记入“财务费用-利息支出”科目 查看全部回复
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借:在建工程——建筑工程——xx工程 dai:银行存款(应付账 款 查看全部回复
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作为长期股权投资,借:长期股权投资19029.22 dai:银行存款19029.22 查看全部回复
2262
Harry老师
你好,《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函〔2008〕875号)规定"企业在各个纳税期末,提供劳务交易的结果能够可靠估计的,应采用完工进度(完工百分比)法确认提供劳务收入. 提供劳务交易的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件: 1.收入的金额能够可靠地计量; 2.交易的完工进度能够可靠地确定; 3.交易中已发生和将发生的成本能够可靠地核算." 因此应收未收的工程款如果符合上述条件,应该按照完工进度法确认收入的实现. 查看全部回复
3072
建议收和付两条线 收到票 借:主营业务成本 dai:预收账款 开发票产生应收账款 借:应收账款/预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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高老师
借应帐帐款等 dai合同结算 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2992
是 查看全部回复
2572
直接做一笔预交的分录 查看全部回复
1805
借应付帐款等 dai银行存款等 查看全部回复
2872
看她是属于什么部门 查看全部回复
2048
小小
你们是具有研发性质的吗? 查看全部回复
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是短期租赁么,计入管理费用-租赁费 查看全部回复
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自然人提供是什么是扩建鸡舍还是什么 查看全部回复
2893
结转确认成本 借:主营业务成本 dai:合同履约成本 查看全部回复
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转入营业外支出,借:营业外支出0.8 dai:应付账款0.8 查看全部回复
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丙方卖给你们材料吗? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:应收账款(甲公司) 查看全部回复
3465
将发生的相关费用计入长期待摊费用,在租赁期内分期摊销 查看全部回复
3060
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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消防费和家具费是跟装修一家公司么 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2198
放dai是短期借款么,借 应付账款 dai银行存款 短期借款 查看全部回复
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建筑企业挂靠工程的会计核算(以被挂靠方为建筑企业一般纳税人为例)具体分析如下: 第一,被挂靠方项目部专属账户收到挂靠方存入的购买建筑材料,特别是购买主材和设备垫资款时: 借:银行存款-(项目部专属账户名称或被挂靠方基本户) dai:其他应付款-(挂靠人名字) 查看全部回复
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秦枫老师
你最后一步结转的没有红冲 冲销完之后就是0 查看全部回复
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原红冲就好,红冲分录会计科目及方向与原会计分录一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
2598
可以的 查看全部回复
2693
同学你好 为什么会收到工程款发票 是办公室装修么? 与你们实际经营了有关,你们可支付了该发票金额 查看全部回复
3561
如果工程没完工可以计入在建工程 查看全部回复
2678
合作的项目是做什么呢 查看全部回复
2308
之前支付怎么挂账的呢 查看全部回复
3177
如果是预付工程款 借预付帐款 dai银行存款 查看全部回复
2950
不是你们代扣对吧? 查看全部回复
3695
对的 查看全部回复
3237
李伟老师
1、你说的那种应该是之前没有通过工程施工科目核算,或者有一些没有发票的支出没有在账上体现,但是又算入了主营业务成本,这个需要你找原因,多记成本就冲减,工程施工科目少归集了,就补录 查看全部回复
3530
材料退回有退款吗,还是商家重新给换材料 查看全部回复
2690
不能 查看全部回复
3520
你们有使用新的租赁准则吗? 查看全部回复
3239
曹老师CPA
借,主营成本 dai 工程施工 查看全部回复
3969
你好,一般情况下发票未收到,作预付账款处理,待下个月收到发票予以冲销往来。 查看全部回复
3959
Annina老师
借工程施工-分包工程,dai银行存款 查看全部回复
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厚积薄发
可以挂应付账款,方便以后对账 查看全部回复
3395
木言
看能不能协商退票,重开90%发票。如果不能只能挂应收账款,将来做坏账处理 查看全部回复
3733
Leaf
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3711
石老师
去年: 借:工程施工-材料款,dai:应付账款-暂估 借:成本 dai工程施工-材料款 今年: 借:应付账款-暂估 dai:应付工程款 发票和暂估差额是借成本或者冲成本 查看全部回复
3172
哈哈老师
你们的收入 借应收账款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2297
少说了几分钱可以寄到营业外支出 查看全部回复
3212
Yan
请稍等 查看全部回复
3046
不能写在建工程,在建工程是自己公司厂房等建设,完工之后转固定资产。接别人工程通过工程施工-合同成本、工程施工-合同毛利、工程结算等处理 查看全部回复
3043
借,工程施工合同成本人工费 dai,银行存款 查看全部回复
2630
Amy老师
先做往来,再做支付工程款(要有发票)。 查看全部回复
2987
易老师
是劳务派遣公司吗 查看全部回复
3989
按工程进度结转 查看全部回复
3633
借成本,dai银行存款 查看全部回复
2975
金额很大吗 查看全部回复
3542
大宁老师
工程施工人员的工资,五险一金等 查看全部回复
3430
借银行存款,dai应付账款 查看全部回复
3305
需要安装的借在建工程 查看全部回复
4275
微尘
记到银行存款带预收账款 查看全部回复
2330
Icy 何
金额不大,建议拿到发票后再做吧 查看全部回复
3827
如果自用,计入固定资产 查看全部回复
2772
宿舍楼改造费用进长期待摊费用 查看全部回复
3509
代发工资是指帮乙方代发员工工资吗? 查看全部回复
13899
借应收 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2823
张老师
收到工程款 借:银行存款 dai:应收帐款 查看全部回复
3958
可以做管理费用 查看全部回复
4124
借工程物资,dai应付帐款 查看全部回复
3663
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