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王苗苗老师
需要 查看全部回复
4022
可以在开发票时加一行折扣栏 查看全部回复
1842
为什么勾稽关系不对,是因为调整以前年度的账务造成的么 查看全部回复
3010
你是购买方,原来的蓝字发票是怎么入账的 查看全部回复
2347
负数发票正常入账 查看全部回复
2149
patience
转让价格是双方协商的 查看全部回复
3741
秦枫老师
正常情况下,没有好的方法处理,要么归还,要么确认无法收回的可以计提坏账,计提信用减值损失,或者是减资,减资时可以对冲其他应收款-法人借款。 查看全部回复
3729
李伟老师
期末未缴税额为负数,对于企业有什么影响,一般没什么影响 查看全部回复
10641
负数发票和新开的发票都入账 查看全部回复
2083
原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
2664
杨老师
2312
安叔老师
对方已开负数,勾选进项的时候把这张负数发票勾选上,其他一样的,直接抵扣当期进项税额了 查看全部回复
2237
是的 查看全部回复
1896
andy老师
其他应收款如果确定收不回来了计入营业外支出 查看全部回复
1644
哈哈老师
您好,七月份都是正常开的票吗 查看全部回复
2084
老板代垫的费用,借管理费用-各种费用 dai其他应付款-老板 查看全部回复
2927
如果未交的增值税在资产负债表里应交税费 项目里,如果22年还未交纳还是在资产负债表应交税费项目里 查看全部回复
2804
重新开具负数发票即可 查看全部回复
1917
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
2277
资产负债表是看的几月的 查看全部回复
2581
Annina老师
什么原因造成的 查看全部回复
3071
是的,可以部分冲红 查看全部回复
2814
不能 查看全部回复
3212
资产负债表中未分配利润增加54000-4000=50000 货币资金增加50000 查看全部回复
3262
未分配利润项目,同时资产类也需增加 查看全部回复
3722
自由现金流 = 经营活动现金流量净额-投资活动现金流出 查看全部回复
3015
阿米果
您好,资产负债表不平,首先确定所有凭证是否已经过账,点一下重算,还不平的话,对照科目余额表,检查一下预付账款的公式是否有误。 查看全部回复
5104
现在是7月,按7月的资产负债表填写 查看全部回复
2588
不用调 查看全部回复
2611
您好,意思就是把之前做的红冲的意思 查看全部回复
2044
你现在是填报资产负债表么 查看全部回复
2043
小规模纳税人按照季度申报 ,7月份开具的发票,在10月份申报 ,如果本季度只开了一张负数 ,10月份电子税务局应该是申报不过去 ,要去大厅申报,开具发票不影响清卡 查看全部回复
2710
需要的,开票就需要计入收入了,资产负债表同时确认应收账款等项目,利润表也要确认收入 成本 查看全部回复
3640
那你做账冲以前的其他应付就不能带明细,直接冲其他应付款 查看全部回复
1776
借汇票的时候 借应收票据 dai其他应付款 贴现的时候 借银行存款 财务费用 dai应收票据 查看全部回复
1846
销项为0,进账抵扣,不用调整。 查看全部回复
2001
对方先开具后,然后因为跨月了就红字作废了 查看全部回复
2305
请问现在填报2季度,我使得申报表中本年累计金额=季报数据,倒算出本期金额可以吗?可以的,保证本年累计金额跟账套里的数据一致 查看全部回复
2636
我做dai方正数不行吗?账务更正可以做在dai方 查看全部回复
年度预算完成率=实际完成数与预算的差额数/预算数*100%=(实际完成数-预算数)/预算数*100%. 查看全部回复
10447
你现在做账做的什么账? 查看全部回复
1861
首先要先弄清楚为什么会形成余额 查看全部回复
2713
是新公司么,没有账务么。系统提示资产负债表中的两个总计不能为0,资产负债表货币资金和其他应付款填0.01,利润表0申报。 查看全部回复
4279
方便发一下截图么 查看全部回复
2011
你好,方便发个报表截图么 查看全部回复
2558
实际上财务报表有数字么,没数字的话0报 查看全部回复
3451
需要6月的科目明细表 查看全部回复
1797
资产负债表是时点数不是时期数 查看全部回复
1610
资产负债表填的是年初余额和期末余额,看账套里6月的财务报表填报 查看全部回复
2169
请问之前21年开的纸质普票 现在想开负数票 可以用电子普票吗?现在是没有纸质发票了么 查看全部回复
2871
个税申报系统默认的不能填负数,如果所属期内没有收入填0 查看全部回复
2231
你这是excel自动生成报表 你损益可结转了 查看全部回复
3005
其他应付款变动的原因? 查看全部回复
1768
不需要 查看全部回复
4000
借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
3842
甘老师
通过利润表的净利润,最终体现在资产负债表的期末未分配利润 查看全部回复
2534
云峰老师
你好同学,在合并报表所有者权益项下有这一行。不是在哪一列 查看全部回复
3936
就填负数啊 按实际的填写 出现负数是因为你没有做报表重分类 查看全部回复
2423
李秋平
没有问题的 查看全部回复
2447
小规模纳税人是简易征收,不能抵扣进项 因此税盘的费用直接计入管理费用就行,不要做抵减增值税的分录 查看全部回复
2628
小规模纳税人交的时候借:管理费用dai:银行存款抵减的时候借:应交税费-应交增值税 dai:管理费用 查看全部回复
2728
你这是小企业会计准则做的以前年度的损益调整的分录,不影响当期损益,所以资产负债表利润分配期初?净利润要加上你做的这个调整??期末利润分配 查看全部回复
4464
原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
2834
不对,负债和所有者权益期末余额没数字 查看全部回复
1756
申报什么税种呢, 查看全部回复
2986
这个应付单位是不需要支付了么 查看全部回复
3522
这样可以的 查看全部回复
2925
现金余额怎么会是负数,查一下之前的账务处理,肯定是哪里出错了 查看全部回复
2507
图一和图二是同一号凭证 查看全部回复
1404
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
1862
所得税季报资产总额填季初和季末数。 查看全部回复
3250
所有凭证都记账结账了吗? 查看全部回复
3183
你看一下增值税申报表上的公式计算 查看全部回复
2551
成本费用总额是资产负债表中的营业成本+销售费用+管理费用+财务费用(还有营业税金及附加) 查看全部回复
2877
净资产收益率=净利润/平均净资产,平均净资产=(年初净资产总额+年末净资产总额)÷2 查看全部回复
2092
财务费用是费用类科目,一般发生额写在借方 查看全部回复
3341
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3727
进项转出 查看全部回复
2158
可以的 查看全部回复
2589
原来的调整分录冲掉,dai应付账款-正确单位 正数 dai应付账款-错误单位 负数,然后按正确的重新调整 查看全部回复
2825
麻烦拍照我看一下 查看全部回复
3433
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3050
利息收入是财务费用科目借方红字,结转的时候冲销当期的财务费用,利息收入不为负数,且费用类财务软件需要在借方列示 查看全部回复
4609
2468
wam
借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
改收入,改成本。后面的就看你需要,如果对利润没有要求,你就再改改费用,让利润和原来的一样,这样就不需要再改其他的 查看全部回复
3319
火柴老师
您好,从您的图表中,期初的单价和期末的单价是负数,所以造成此问题。 查看全部回复
7730
上3月份的 查看全部回复
3629
是原来的发票有问题么 查看全部回复
3087
正规的是做dai方负数 查看全部回复
3067
重复入账了可以在当期冲销掉重复入账的分录 查看全部回复
2685
你能不能发原图,现在的放大之后红色的一点也看不清 查看全部回复
2657
可以弥补以前年度亏损 查看全部回复
4260
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3762
有跨月吗? 查看全部回复
3122
建议两张发票分开入账 查看全部回复
1854
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3392
你这个只是先预交的话,实际缴纳那里先不填写 查看全部回复
1978
资产负债表期初未分配利润?期初盈余公积?利润表净利润=期末未分配利润?期末盈余公积 查看全部回复
2976
没有区别,负数发票就是红字发票. 查看全部回复
2326
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