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王苗苗老师
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2069
杨老师
不影响 查看全部回复
2459
这么做是对的呀 查看全部回复
1842
货品什么时候到的 查看全部回复
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车辆入账借:固定资产 dai:银行存款(首付款)其他应付款-法人 查看全部回复
2509
安叔老师
交强险计入管理费用-保险费,车船税计入税金及附加 车船税没有发票,会在保险发票上体现 查看全部回复
1637
tammy老师
每个银行需要提供的资料都不一样,但是dai款一般要提供就是你的报表,税费缴款证明 查看全部回复
1144
patience
是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
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转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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向银行dai款,三年期,借 银行存款 dai 长期借款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:印绶账款 查看全部回复
2431
我是一家汽修厂收到的是个人转入我公账的钱,但要求我开一张他们家公司的普票是否可以开,可以的 查看全部回复
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是短期借款么 查看全部回复
3130
哈哈老师
借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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你的意思是预收了500万,后来因货物质量有问题实际结算金额是2642207.73元 查看全部回复
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请问这张电力局开给我们的发票我们可以全部抵扣认证吗?不可以 查看全部回复
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您好,先暂估入账,借原材料 dai应付账款暂估 查看全部回复
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原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
2664
1建议交接表上写清这个情况,检查税务申报记录 2 对方如果不调整,如果可以补记以前账务就补,如果本身不补记,建议重新建账, 查看全部回复
3598
看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2014
wam
服务期限是一年约定是一年? 查看全部回复
2989
可以 查看全部回复
2191
是的 查看全部回复
3639
稍等 查看全部回复
2248
买票? 查看全部回复
1911
这个车是法人自己使用么?视同正常销售了 查看全部回复
2473
预付账款的核销,如果不符合税法的扣除条件,在汇算清缴时作纳税调增的 查看全部回复
4325
秦枫老师
正常做账啊 如果确定符合自产自销 增值税申报表和企业所得税申报表 按照免税申报即可 查看全部回复
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除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
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李伟老师
二级明细可以自己设置,没有具体的规定 查看全部回复
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借 银行存款 dai 其他收益/营业外收入 查看全部回复
比如建筑业,一般纳税人提供建筑服务,增值税税率是9%,购进的材料票增值税税率是13% 比如服务业,一般纳税人提供生活服务增值税税率是6%,购进纸张等办公用品增值税税率是13% 查看全部回复
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其中10台是卖给别人的我们按一台2000.00元,是什么意思 查看全部回复
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销售给个人时,要核算收入和增值税 查看全部回复
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1.借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
3717
是以公司名义dai款么,转给其他公司的用途是什么 查看全部回复
2553
你是人力资源公司还是收到人力资源公司的发票? 查看全部回复
5014
孙老师
你好同学,摘要为购进**商品 借:库存商品-**商品 255 dai:银行存款 250 营业外收入-其他 查看全部回复
2825
挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
5147
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2873
Annina老师
借应交税费一未交增值税 dai银行存款 应交税费一预交增值税 查看全部回复
3432
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3032
是以公司的名义dai款么 查看全部回复
1984
可以的 查看全部回复
4496
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6400
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2314
不可以税前扣除,需要从银行取得发票 查看全部回复
3787
一般是需要财务报表和收入证明,大额开票等,具体的需咨询相关银行。 查看全部回复
1955
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3761
基本银行的支出具体指什么 查看全部回复
1790
云峰老师
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
2721
甘老师
公司1. 卖货确认收入 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税等 收到银行转来货款 借:银行存款 dai:应收账款 公司2. 买货 借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额(如有) dai:应付账款 2.取得dai款还清货款 借:应付账款 dai:短期借款/长期借款 查看全部回复
2183
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2410
门店的工资是总部发的么,门店是独立核算还是非独立核算 查看全部回复
3038
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2151
开的是普票还是专票 查看全部回复
2090
许老师
多支付部分还开票吗 查看全部回复
2174
做账就是根据收到的原始票据入账 查看全部回复
2388
收到发票需及时入账,收到税控盘服务费发票,借 管理费用 dai 银行存款等 查看全部回复
2436
核实前期的存货结转到营业成本时是否足额结转?如果存在大额未及时结转的,应当调整前期的账务处理 查看全部回复
3395
都可以,发票复印放在后面比较方便。不想复印把发票的票号写在摘要上(注明转出的是哪张发票) 查看全部回复
1652
你收到红字发票,借 库存商品等 负数 dai 应付账款 负数 应交税费-应交增值税进项转出 正数 查看全部回复
1592
正常业务挂账没有关系的 查看全部回复
2781
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2977
实际没有发生,就需要把暂估成本的分录红字冲销掉 借:主营业务成本(红字) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
5117
燕子老师
这个季度抵扣的话分录就做 借:管理费用 负数 借:应交税费-应交增值税-减免税额 查看全部回复
3039
现在退回来了吗 查看全部回复
2244
小妮老师
22年银行手续费未开发票,只有银行回单,已经抵扣,抵扣是指增值税还是企业所得含税? 查看全部回复
3803
不管你们有没有给客户开发票,正常计入收入,借应收dai主营业务收入应交税费-应交增值税 等美团回款,佣金计入费用,借银行存款 管理费用-佣金 dai应收账款 查看全部回复
14579
按全额计入收入,无论有没有开票 查看全部回复
4660
开票内容是什么 查看全部回复
3532
andy老师
有没有金额差? 查看全部回复
5886
要是你们发生的咨询可以计入成本 查看全部回复
2336
借 应付账款 其他应收款-法人 dai 短期借款等 查看全部回复
3766
是小企业会计准则么 查看全部回复
2681
开专票才可以 查看全部回复
6248
先确认下dai款是以公司名义dai的还是法人名义dai的? 查看全部回复
3322
公司主营是酒店住宿业务,房租水电可以计入主营业务成本,借 主营业务成本 dai银行存款等 查看全部回复
2754
单位在缴纳时把需要员工承担的部分挂其他应收款 查看全部回复
1986
《企业会计准则第4号--固定资产》应用指南指出: 固定资产应当按月计提折旧,当月增加的固定资产,当月不计提折旧,从下月起计提折旧;当月减少的固定资产,当月仍计提折旧,从下月起不计提折旧 查看全部回复
3635
同学你好,这里边要求是我们要求法人给我们开利息发票。 如果不能实现,我们的这部分利息是不能税前扣除的。 查看全部回复
5325
这个问题各地税务局把控的尺度不一样 查看全部回复
3144
高老师
现代服务是什么服务? 查看全部回复
4028
同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
4041
建议先挂帐 查看全部回复
2496
是什么原因退回 查看全部回复
2495
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2350
1.发票先开,1月才报销的,可以在12月先做计提 借:管理费用等 dai:其他应付款-xx 1月报销支付 借:其他应付款-xx dai:银行存款 查看全部回复
3139
剩余部分就做了无票收入是指? 查看全部回复
2783
可以直接红冲的 查看全部回复
2127
2216
先正常做账,如果季度未超过30万,转入营业外收入,如果超出了,直接交纳税金即可 查看全部回复
7895
暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3340
已经抵扣的,你申请红字信息表,将信息表交给对方开红字发票红冲 查看全部回复
2312
清岚
可以计提 查看全部回复
3374
借 银行存款等 dai主营业务收入 查看全部回复
2413
收到款冲之前的财务费用 查看全部回复
40074
先预收款 借:银行存款等 dai:预收账款 查看全部回复
2194
借:管理费用等 之前不含税金额的科目 dai:应交税费-应交增值税(进项转出) 查看全部回复
同学你好,为什么不直接还呢,如果是公司的借款通常是公司还呢? 查看全部回复
3516
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