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王苗苗老师
业务返点是返给谁 查看全部回复
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杨老师.
是的 查看全部回复
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andy老师
包括所有的收入 查看全部回复
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李伟老师
1.具体的比例根据你们自己内部的管理定2.毛收入-成本=毛利 提成=毛利*提成比例 3.怎么指定比例根据你们内部的情况设置,不同的业务涉及到的比例是不同的 查看全部回复
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吴萌老师
建筑安装服务不完全等同于劳务成本。劳务成本是建筑安装服务成本构成中的一个重要部分。 建筑安装服务既包含劳务方面的投入,比如工人进行安装施工的劳动付出,但同时也涉及到其他方面的成本,比如管理费用或运输费用等。所以,根据实际情况进行成本费用的划分。 查看全部回复
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你们现在是要跨省经营吗? 查看全部回复
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李可可
这部分修路发生的成本费用怎么记,可以记到固定资产,在前期修建期间发生的支出记到在建工程,等修好达到预定可使用状态时再转到固定资产 查看全部回复
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应付账款在dai方负数,需要先分析怎么形成的 查看全部回复
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记到待摊费用里面 查看全部回复
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信息太少,算不出来 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应付账款 查看全部回复
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你是哪一方 查看全部回复
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什么意思? 查看全部回复
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支付的劳务费不需要通过应付职工薪酬核算 查看全部回复
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你们款付了吗 查看全部回复
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税务更正汇算清缴,账面把暂估的凭证用(以前年度损益调整)做红冲 查看全部回复
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wam
不重要的调整就在当期收入、成本中调整 查看全部回复
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可以过“应付职工薪酬—工资”和“应付职工薪酬—福利费”吗?可以的 查看全部回复
夏老师
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问题中是不含税2%,给的30万元需分开 查看全部回复
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燕子老师
还是和正常销售一样,结转主营业务成本 查看全部回复
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王佳丽
总公司涉及其他和关联方有交易吗 比如控股方等 查看全部回复
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云峰老师
你好同学, 这个要看用途,也可能一对一,也可能是以对多。 查看全部回复
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安叔老师
如果是商贸公司,销售成本为销售商品的入库单。如果是制造企业,一般就是销售该产品所发生的领料单以及一些结转的制造费用。具体还需要看具体情况 查看全部回复
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借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
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易老师
关联交易的成本 查看全部回复
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金额不大,就在24年入账到费用 查看全部回复
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他个代垫的是4.8万元,还款也是4.8万元 查看全部回复
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汇算清缴前没回发票,在纳税调整明细表里的其他栏,账面按账面填,税收金额填0 查看全部回复
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意思就是不知道收取的什么款项 查看全部回复
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收到的政府补助用于企业以后发生费用,属于与收益相关的政府补助,会计分录如下: 借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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去年的暂估分录是什么 查看全部回复
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年报里有很多内容 查看全部回复
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意思是跨年调整 查看全部回复
985
可以 查看全部回复
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工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
572
当时是怎么做的暂估 查看全部回复
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经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
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请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
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可以记账,但是不可以税前扣除 查看全部回复
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暂估和发票的金额有差吗? 查看全部回复
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是指成本比收入大么 查看全部回复
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李凤
采购不要做退库,实际上你们就是采购了货物然后平价进行了销售(只是外聘了一个销售人员),正常确认收入结转成本就可以 查看全部回复
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可以按章程约定分配比例 这个应该是合伙人提前约定好的分配规则 查看全部回复
填总的工资数额,也就是记入应付职工薪酬的工资数 查看全部回复
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不考虑增值说 借:银行存款502 dai:主营业务收入一酒 主营业务收入一矿泉水 收入按单独销售酒、水的价格分摊502元 查看全部回复
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以前年度净资产调整 查看全部回复
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代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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建议入待摊费用 查看全部回复
销售服务的增值税纳税义务发生时间为收讫销售款或者取得销售款凭据的当天,你们收电费就以电费收取或者电费实际使用时间(哪个在前以哪个为准) 查看全部回复
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基本的是按产品品种来核算 查看全部回复
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你好同学 别人替我们垫付钱时 借成本费用 dai其他应付款 查看全部回复
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汇算清缴需要调整吗?如果是属于汇算当期的收入成本,是需要纳税调整 查看全部回复
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借:工程施工-合同成本-人工费 dai:应收账款 查看全部回复
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发现之前一笔罚款没有入账,什么罚款 查看全部回复
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您是小型微利企业吗 小型微利可以免填成本表 查看全部回复
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一般情况下是不能的,文件柜属于固定资产不属于成本类,除非你们是销售文件柜的 查看全部回复
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你好 商贸公司关于销项 注意无票收入的申报,进项发票的取得 查看全部回复
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毛利一般是营业收入减去营业成本 净利润是毛利再减去期间费用 税金及附加等的 查看全部回复
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存货的收入、发出和结余均按预先制定的计划成本计价,同时另设成本差异科目,登记、分摊、按期结转实际成本与计划成本的差额,期末将发出和结存存货的成本调整为实际成本 查看全部回复
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可以把之前预估的分录冲销掉 查看全部回复
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1.借:其他货币资金100dai:银行存款100 2.借:应收票据187462 dai:应收账款187462 查看全部回复
892
西贝老师
同学你好,你这个二维码收款的系统是什么呢,一般这种可以设置自动提现,次日到账的,每次都是按月核对,有差异的话再按天核对 查看全部回复
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如果前期已经取得发票了,现在业务终止了 查看全部回复
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研发的东西直接卖了吗? 查看全部回复
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1.成本是指企业为生产产品、提供劳务而发生的各种耗费; 2.费用是指企业为销售商品、提供劳务等日常活动所发生的经济利益的流出。 查看全部回复
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是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
1116
确认不需要支付的应付账款,转营业外收入,是要交税的 查看全部回复
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一般计入营业外 查看全部回复
675
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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汇算清缴我调整在105000表里第30行,但是提示有风险,风险程度是不是较低 查看全部回复
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冲销财务费用 查看全部回复
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物业公司收了业主水电费开了发票给业主,会计分录是入主营业务收入还是其他业务收入?一般物业公司的经营范围是有收取水电费,所以一般是记到主营业务收入 查看全部回复
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总的边际贡献=总收入-总成本=524185.81-439093.29=85092.52 边际贡献率=85092.52/524185.81=0.162332742277 保本额=100765.82/0.16233274=620736.272917 保本量=保本额/销售单价 查看全部回复
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执行小企业会计准则。若装修费总共120万元,从22年开始分5年摊。本24年 借:长期待摊费用 120/5*3=72 借:主营业务成本 -72 查看全部回复
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你好,是公司领导代收了水电费然后转进公户的? 查看全部回复
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平台有结算账单导出和自己销售系统核对 查看全部回复
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这个款项的,性质是什么? 查看全部回复
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可以选择分步法 查看全部回复
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装修公司的成本核算方法适用于完工百分比法 查看全部回复
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木言
可以通过以下步骤计算每个板材不同的成本: 1.?确定总生产成本:将木头的采购成本、加工成本(包括人工和设备费用)、运输成本、管理成本等各项费用相加,得到总生产成本。 2.?计算每种规格板子的产量比例:根据每种规格板子的产出数量或重量,计算其在总产量中所占的比例。 3.?分配总成本:将总生产成本按照每种规格板子的产量比例进行分配,得到每种规格板子的成本。 查看全部回复
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报表只有管理费用 没有营业收入营业成本 那企业所得税季报的时候直接填写下利润总额的数据就可以吗,是的 查看全部回复
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应该进去年的成本,没有进? 小企业会计准则的话 借:利润分配-未分配利润 dai:应付账款(税务调整去年的汇算清缴) 或者金额不大的话,可以直接进今年的成本(在当年所得税税前扣除就可以) 企业会计准则的话 借:以前年度损益调整 dai:应付账款(税务调整去年的汇算清缴) 查看全部回复
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根据您的描述,第一种成本是成本的0.025*成本+800,第二种是所有的提成合计,没有带班费了 (0.035+0.030+0.025+0.025)*成本 查看全部回复
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是开具的租赁发票 查看全部回复
如果是已经有了业务,再开始建账,比如4月份有业务,6月才建账,期初就是中间两个月的数据 查看全部回复
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收到时 借银行存款 dai其他应收款-代收**水电费 每月计提 借其他应收款-代收**水电费 dai其他应付款-水 其他应付款-电 实际支付给供水公司或者供电局的时候 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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如果确定就无需处理的 查看全部回复
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你好,具体是什么业务呢?是劳务公司么 查看全部回复
1265
提供代发工资业务是收取服务费么 查看全部回复
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结转成本,计提折旧或摊销 查看全部回复
1046
生产混凝土材料,一部分添加剂是自产的 查看全部回复
931
那以后供水公司 和供电公司都直接给你们开票了是吧 查看全部回复
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小规模纳税人物业管理服务,增值税征收率1%。需要计提应交税费一应交增值税 查看全部回复
1348
不是可以不可以,是真实业务是什么,才能开什么 查看全部回复
营业外收入 查看全部回复
1321
税务都注销了 也不能申报了 公示完再办清你们的工商注销 查看全部回复
1384
23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
1323
税务师晓雨
剔除的成本*实际的企业所得税税率 查看全部回复
1559
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
1423
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