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安叔老师
去年如果入账的呢 查看全部回复
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杨老师.
税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
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都可以,没有固定的,只是和申报报表格式不同的话,申报的时候调一下就行 查看全部回复
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李可可
这个是个人所得税汇算吧 查看全部回复
1493
wam
比如说融资10000万元,服务费300万元 借:银行存款 9700 长期借款300 dai:长期借款10000 查看全部回复
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你的意思是说抵扣企业所得税么 查看全部回复
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王苗苗老师
1月当月还需要计提折旧,对吗?对的 查看全部回复
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如果暂估汇算清缴前还没取得合规票据,需要纳税调增,填在纳税调整项目明细表第30栏 查看全部回复
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为什么比账上多一个月 查看全部回复
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易老师
是的跟财务报表来 查看全部回复
2025
按实际的工资申报 查看全部回复
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你说的报告是什么报告 查看全部回复
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如果没有减值准备的话,分录是对的 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,法人在微信使用电子营业执照小程序下载电子营业执照登录之后,就可以把你添加为证照管理员,你就可以扫码登录啦 查看全部回复
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可以计入固定资产 查看全部回复
1300
你的意思是你还有其他产品 查看全部回复
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燕子老师
这个应该是你实际勾选抵扣的进项数据和你进项附表填报的数据不一致 查看全部回复
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生产型出口企业实行免抵退政策,外贸企业实行免退政策 查看全部回复
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如果买电脑的10000是不含税金额的话,需要转出的是10000*13% 查看全部回复
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固定资产,残值为0,折旧进合作项目成本 查看全部回复
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您好,税法上可以选择一次性税前扣除 查看全部回复
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李凤
第一个人是老板吗? 查看全部回复
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我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
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可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
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这个看经营范围和执照看不出来的 查看全部回复
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你这个是所得税季度申报 查看全部回复
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土地使用税和出不出租没有关系 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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tammy老师
更正申报 查看全部回复
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曹老师CPA
是的,按照立合同当天合同金额交印花税 查看全部回复
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是2月申报表数据跟账上的有差异么 查看全部回复
813
哪里有问题 查看全部回复
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是从每年1月份税款所属期重新计算,也就是从二月份申报一月份个税的时候 查看全部回复
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通过个人app自主申报 查看全部回复
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借,管理费用—工会经费 dai,应付职工薪酬—工会经费 查看全部回复
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你是折旧期到了,但是净值比正常净值多了1690 查看全部回复
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dai 营业外收入 负数 dai 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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比如,本年折旧,就是23年的,累计折旧就是之前到23年的 查看全部回复
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同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
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同学你好,个税汇算是员工个人自己进行操作的 查看全部回复
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汇算清缴更正申报,你个税也更正申报 查看全部回复
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如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
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制作个工资表即可,需要 查看全部回复
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该部分由“被投资企业信息”“股权转让方信息”“股权受让方信息”及“附报资料”四部分组成。选择“填写”可填写相关股权转让信息;选择“上传”可上传相关附报资料。 查看全部回复
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是不是有建固定资产卡片 查看全部回复
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李伟老师
正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
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不用调账 这属于税会的差异 查看全部回复
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是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
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要 查看全部回复
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这种应该按劳务报酬申报 查看全部回复
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当月成立,税务备案次月申报个税 查看全部回复
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0收入 查看全部回复
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去年的税金不填在今年上 查看全部回复
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现在应该只有海南省出了文件可以,而且有适用范围 查看全部回复
是的,不用管 查看全部回复
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税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
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税务登记什么时候做的 查看全部回复
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不能填0 查看全部回复
木言
是这样的,减少100元应纳税所得额,可以少交税25元 查看全部回复
1943
秦枫老师
一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
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抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
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这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
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1164
云峰老师
你好同学 你查一下您是否认定通过 查看全部回复
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按实际使用日期 查看全部回复
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看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
1777
累计减除费用没有出来 查看全部回复
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是要算固定资产的原值还是什么 查看全部回复
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我公司在今年一月份收到购置车辆的专票和支付车险的专票,车款和保险费当月已通过对公支付,如果是作为固定资产使用借 固定资产 管理费用-车辆费用 应交税费-待认证进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
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如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
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是制造业么 查看全部回复
998
亲。到大厅补充申报 查看全部回复
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固定资产可以补录的 查看全部回复
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请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
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可以补申报 查看全部回复
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打开个税App,在首页点击“我要办税”或者在“常用业务”栏目点击“专项附加扣除填报” 查看全部回复
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灯带是在办公楼里么 查看全部回复
1535
相关费用的进项税如何抵扣,你是指哪些费用,办公费还是运输费 查看全部回复
1166
意思就是工资表里的个税少扣了,实际多发了 查看全部回复
1379
需要申报个税 查看全部回复
1920
没有关系,应发工资 查看全部回复
截图我看一下吧 查看全部回复
1646
应发工资(扣社保和个税之前的数) 查看全部回复
1657
请问具体什么问题? 查看全部回复
897
可以,现在基本上都是网上报税,这个本地异地没什么影响的 查看全部回复
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因为变现收入的话,如果有卖赚了需要交企业所得税呀 查看全部回复
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这个没法调,就是你们个税申报错了,要去更正个税申报的 查看全部回复
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您好,具体问题是什么 查看全部回复
1203
意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
1052
操作流程:①登录自然人电子税务局(扣缴端)-点击“首页”,将税款所属期改为当年1月份。 查看全部回复
1606
A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》么 查看全部回复
1655
但是本期不想认证抵扣 进项税 可以么 ,可以的 查看全部回复
1430
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
1056
业务招待费:《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十三条规定:“企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。” 查看全部回复
1917
根据12月的资产负债表填报 查看全部回复
1411
可以的,可以补录到今年1月里 查看全部回复
1286
意思是跨年了 查看全部回复
1602
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
1001
先自查一下个税有没有漏申报的 查看全部回复
905
申报表截图发一下 查看全部回复
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