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王苗苗老师
哪里的企业 查看全部回复
949
杨英芝老师
是的 查看全部回复
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固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
1236
李可可
跨年了么 查看全部回复
1195
木言
钱还能收回来吗? 查看全部回复
1747
购进的用途是什么 查看全部回复
935
安叔老师
红字之前这张发票的会计分录即可,不需要调整 查看全部回复
1465
可以,股东投资入账后资金属于公司,可用于公司相关业务支出 查看全部回复
1341
西贝老师
同学你好,计入成本哈,借:成本dai:银行存款 查看全部回复
1243
燕子老师
被投资企业给投资企业或投资个人支付股利 查看全部回复
1141
哈哈老师
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
1160
关于银行存款的分录有漏记得,我可以补记吗?可以的 查看全部回复
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谭老师
是少了还是多了? 查看全部回复
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同学你好,借成本dai 银行就可以呢 查看全部回复
1002
李凤
看公司的岗位职责分配,如果出纳仅负责打印并提供单据给会计的话,那出纳没有漏提供相关单据的话,就没有失职 查看全部回复
1355
编制现金流量表时,是销售货物现金流入100 查看全部回复
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工资怎么支付,可以现金支付也可以银行转账支付 查看全部回复
1603
后来乙用丙的公司名退回保证金,为什么退回给丙 查看全部回复
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如果是跟收入相关的支出,等确认收入时相应的也确认成本 查看全部回复
1420
tammy老师
如果不是公司名下的微信或者支付宝,是个人的账户收款之后,要及时把它转到对公户 查看全部回复
2133
分录不对吧 查看全部回复
1429
购入耗材的用途是什么 查看全部回复
686
同学你好,这个是不对的哈 查看全部回复
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甲方公司需要支付195338.04元给我司,为什么要支付款项给你公司 查看全部回复
1105
涉及以前年度的损益用以前年度损益调整科目 借无形资产 dai以前年度损益调整 然后 借以前年度损益调整 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
1192
入账时可以附在凭证后面 查看全部回复
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按三流一致 合同 发票 收款凭证 最好是银行对公收款 查看全部回复
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然后要扣了200万作为当时丙欠我们公司的利息,扣的200万不是利息么 查看全部回复
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patience
1425
如果可以核算出来就按照核算方式,如果核算不出来,就平均分配 查看全部回复
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同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
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wam
参考交易性金融资产的处理 查看全部回复
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借应付职工薪酬_公积金,dai银行存款 查看全部回复
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属于价外费 查看全部回复
997
但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
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企业购入,还未付款,dai方为应付账款 查看全部回复
1308
Leaf
贴现法下利息从本金中扣除=30*6%/2=9 查看全部回复
1578
公司执行小企业会计制度 直接在2023年红错错误凭证 后更正 查看全部回复
896
李伟老师
3月份应付1月的70%.2月的20%.3月份的10% 查看全部回复
1605
1301
同学你好,第二种方案为递延年金P=5*(P/A,5%,20)*(P/F,5%,4),求出现值和50比较大小即可 查看全部回复
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个人转到公司账上两千元投标保证金,借 银行存款 dai 其他应付款-保证金 查看全部回复
1307
云峰老师
你好同学,选择不抵扣勾选同学 查看全部回复
1363
张公司和李公司两家公司,张公司售卖充值卡价值1000元,实际收到现金950,其中20元为折扣费,30元为充卡时公司交付充值平台的手续费,后张公司平价将该卡售卖给李公司,手续费,折扣费也由李公司承担,因该卡还可以继续在张公司使用,双方商定,如该卡在张公司消费,那么张公司可以凭销售票据去李公司支取实际消费金额加上消费金额百分之五的手续费,假设该卡在张公司实际消费200元,两个公司的会计分录应该怎样做 查看全部回复
1159
同学你好,暂时没付款记应付账款没问题呢 查看全部回复
983
服务费现在完成了么 查看全部回复
1601
A公司是以a公司自己的名义去dai款吗? 查看全部回复
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需要开票的,如果未取得合法发票,所得税汇算的时候就需要调减该利息费用 查看全部回复
1064
andy老师
支付给职工以及为职工支付的现金 查看全部回复
2369
同学你好,分录如下 借:应交税费-增值税加计抵减额 dai:其他收益/营业外收入 查看全部回复
1793
采用的什么会计制度 查看全部回复
2842
以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
1796
张
你好,建设方是我们公司么 查看全部回复
1451
你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
1255
易老师
你们是施工企业吗?你们在建的厂房转入固定资产没有 查看全部回复
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是建筑公司 查看全部回复
1617
如果是公司产生的水电费可以记到管理费用等-水电费 查看全部回复
1844
你们是开具发票的一方还是收到发票的一方 查看全部回复
1146
借:管理费用-商业保险 dai:应付职工薪酬-保险费 借:应付职工薪酬 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
1059
同学你好,分录如下 执行小企业会计准则 借:银行存款, dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 执行企业会计准则 借:银行存款, dai:其他收益, 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1168
你好同学,是工作中问题吗 查看全部回复
1586
你好同学,是实操问题吗 查看全部回复
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
1228
可以把原来的分录冲减掉,然后按照银行对账单重新入账 查看全部回复
1653
一般户不也是公司的账户么 查看全部回复
989
不需要费用报销单,之间入库的即可,把老板支付的定金凭证附在后面即可。等后面老板要这个款项的时候再转给老板即可 查看全部回复
3048
刷谁的卡 查看全部回复
1475
借:应收账款 预收账款 dai:银行存款2000 查看全部回复
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
2188
不是做成本么,怎么入到主营业务收入 查看全部回复
1393
公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
1080
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
你们之前支付的时候如何账务处理的 查看全部回复
1484
借:管理费用等-招待费 dai:银行存款等 查看全部回复
2019
房屋属于A公司么 查看全部回复
1047
借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
1329
税务师晓雨
借:银行存款 dai:以前年度损益调整或者利润分配 查看全部回复
1298
秦枫老师
你需要开张收据给老板 收据放在后面入账 证明借了老板款项 查看全部回复
1218
对方是没提供相应的服务或货物,也没退回来吗 查看全部回复
1994
这是一个分录 查看全部回复
921
2220
要看通行费是谁承担的 查看全部回复
1416
借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1907
你们是单独核算的吗? 查看全部回复
借:管理费用-福利费 dai:银行存款/库存现金 查看全部回复
887
建议合作社支付 查看全部回复
1101
A是B受托加工成加气块再给B。 查看全部回复
1196
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1242
你好同学 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交增值税(小规模纳税人) 查看全部回复
1486
如果不是查帐征收的 不用做账 查看全部回复
1316
是个人代开发票了么 查看全部回复
1474
借;固定资产 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
1328
借 其他货币资金 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 银行存款 财务费用-手续费 dai 其他货币资金 查看全部回复
1610
你确定你们收到的是全部的290元的税款哈 查看全部回复
1469
没有使用新收入准则的话,你们收到预付款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
993
公司是一般纳税人么,是取得了专票么 查看全部回复
725
银行汇票是哪一种汇票呢? 查看全部回复
1182
借 制造费用 200 销售费用 100 管理费用 300 dai 库存现金 600 查看全部回复
1564
杨老师
按照实际发生金额报销 查看全部回复
1593
同学你好,这笔钱是还要支付给法人吗? 查看全部回复
1526
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