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Annina老师
残疾人有人数要求,不得小于在职职工人数的25%,签合同,买社保,发工资不得低于最低工资标准,可以按照最低工资的4倍退增值税,残疾人工资所得税可以加计100%扣除,残保金也有优惠,这种一个的能不能享受,能享受多少,具体咨询当地税务 查看全部回复
8280
高老师
这样不是很清晰 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,这个业务很简答。如果您确定每个月需要交纳多少社保,那就按照确定的金额进行计提。如果计提数和实际缴纳数不一样的,多计提的就负数冲,少计提的,就补计提 查看全部回复
8235
哈哈老师
公司的借款利息不超过同期银行dai款利率是可以扣除的取得的利息收入也是需要缴纳企业所得税的。 查看全部回复
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您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
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您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
20142
您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
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多大金额? 查看全部回复
8091
归老师
根据《财政部 国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》(财税〔2008〕56号)一、自2008年6月1日起,纳税人生产销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。 纳税人申请免征增值税,应向主管税务机关提供相关资料备案,凡不能提供的,一律不得免税。 查看全部回复
7551
你是一般纳税人转小规模了么? 查看全部回复
7452
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9243
合同分开签,发票分开开 查看全部回复
16371
建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
6579
你之前多交的那笔公积金账上没挂帐吗?全部进了费用吗?如果挂帐了,冲这次少交的,如果都进费用了,调减费用,然后冲这次少交的 查看全部回复
8829
10月的实发工资 查看全部回复
7902
计提工资,借:管理费用,dai应付工资 查看全部回复
6120
按销售折让可能会更好一些 查看全部回复
13734
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15957
您好,印花税需要计提一下,这样以后查起来方便。 查看全部回复
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您好,您说的合并一起做账指的是? 查看全部回复
6606
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
14868
可以 查看全部回复
9009
您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
11691
既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
8739
您好,您说的是没有付款凭证吗?还是发票和付款凭证都没有? 查看全部回复
9954
一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
6876
借:财务费用 dai:应付利息 借:应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
6021
您好,如果单就这笔业务来说,如果不能取得发票是话,相当于成本不能在税前扣除,可以结合你们的企业所得税税率来看哪种方式合适。 查看全部回复
13401
是的 查看全部回复
8721
小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
12690
可以暂估入帐 查看全部回复
8307
您好,您说的申请税收优惠是指哪方面的税收优惠? 查看全部回复
6345
不用 查看全部回复
6354
把多计提的部分做一笔调整分录冲销了。 查看全部回复
折旧年限4年,净残值率5%,月折旧额等于原值减残值后余额除以折旧年限得年折旧额,然后用年折旧额除以12得月折旧额,当月买入,次月计提 查看全部回复
17190
对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
7623
王苗苗老师
按照不含税收入交 查看全部回复
8379
您好,如果是办公室的房租的话,一般就是管理费用房租里,和您说的一样,如果房租不是按月付的,一般先计入预付账款,然后再按月摊销。 查看全部回复
6318
您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
20079
您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
7236
您好,利息少计提的话,可以把少计提的部分补提上就可以了。 查看全部回复
9324
您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
8748
还是给正常的一样,把个人部分计入工资,申报个税,要不然个人部分不能税前扣除 查看全部回复
7641
您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
13041
个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
10458
您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
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您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
6705
实验室是自己的吗? 查看全部回复
11313
Sunny老师
你好,入施工间接费用 查看全部回复
7893
李伟老师
你好 查看全部回复
7335
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
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研发费用-费用化支出的进管理费用 查看全部回复
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电器、座椅 符合固定资产的进固定资产 价值较低的进制造费用-低值易耗品 查看全部回复
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生产部门用的工具最好进制造费用 查看全部回复
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您好,对方给你开票开的是什么内容的发票? 查看全部回复
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您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
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您好,如果是购买自用的一般是计入固定资产,如果购买是用于销售的可以计入库存商品,还是需要看什么用途。 查看全部回复
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可以啊,你们付租赁费给出租方,出租方就需要给你们开发票的。 查看全部回复
7578
对,最终只要是经过纳税调整以后是亏损的就不需要缴纳企业所得税。 查看全部回复
6516
Karina老师
13% 查看全部回复
9702
您好,请问您说已计提的折旧和谁相比不相符呢? 查看全部回复
10566
如果你们当月房租,下月支付的话,可以计提 查看全部回复
10746
您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
8172
对,快递费,一般计入管理费用,如果用现金报销,dai方就记现金就行。 查看全部回复
6615
andy老师
你好,说的是用实物投资做实收资本需要交纳印花税吗 查看全部回复
8523
我推荐您选择汽车制造业,理由有两个,第一制造业难度比较大,能学的知识比较多,将来再找工作的时候也好找,第二您说保险这个您自己挑大梁,但是我觉得您一年的工作经验很难能考虑周全,容易犯错。 查看全部回复
7119
COCO老师
个人的观点是选择保险公司 查看全部回复
6552
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
7389
不适用 查看全部回复
会计分录应该是第二个是正确的。 查看全部回复
8028
您好,从开始生产鸡蛋的时候开始折旧 查看全部回复
21915
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
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您好 查看全部回复
6975
你们之前交过水利建设基金吗? 查看全部回复
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如果单位研发的医疗产品,注册,可以进研发费用一其他 查看全部回复
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是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
6255
不用,收到了,做利息收入,按照dai款服务申报增值税 查看全部回复
6534
您好 员工要求退回吗?退回部分是公司承担部分 还是代款个人的公积金呢? 查看全部回复
您好,房租按月缴纳的时候计入预付账款科目,然后在相关的月份计入费用,再冲销预付账款就可以了 查看全部回复
7929
您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
7632
实务中残值率一般按不高于5%确定,但是没有文件具体规定 查看全部回复
7470
6399
而已老师
水电费和工人工资都是车间产生的费用吗? 查看全部回复
8442
你们是什么类型企业呢?用在那里的固定资产? 查看全部回复
7344
8712
对,计提房租一般是当月计提当月。 查看全部回复
17649
您是什么利息?是银行利息?还是借款给别人的利息? 查看全部回复
6732
是指本年实际发放的工资 查看全部回复
11709
您好,可以在当地社保局官网还有当地税局官网 查看全部回复
7308
您好,说的是估值还是记账呢 查看全部回复
6813
对的 查看全部回复
6381
会计需要做固定资产,计提折旧,税法可以一次性扣除,看公司财务制度规定,有的规定5000以上的才入固定资产,可以变通一下 查看全部回复
7848
归朝杰
已付款?那就是对 未付款的话先进应付账款。 查看全部回复
5904
福利费不计提的,按实际发生的入账 查看全部回复
11511
8064
史磊
车间维修费和改装费都是和机器有关的吗? 查看全部回复
7497
不明白您说的什么意思?您是想把销售部这个人的薪资福利都计入到管理费用吗? 查看全部回复
7326
跟0残值的固定资产一样 摊销费用除以摊销期数 查看全部回复
12555
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