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patience
发票的开票日期是去年么 查看全部回复
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andy老师
汇算清缴,营业收入和成本可以按这个填,但是后面还需要填一些税会差异的,如果有税会差异的话,还需要填其他的表的。 查看全部回复
2381
安叔老师
是的 查看全部回复
7015
许老师
需要的,即使个人所得税零申报 查看全部回复
2341
看税局核定的财务报表是季报还是月报 查看全部回复
3839
易老师
申报哪些税跟销售额没有直接关系 查看全部回复
1636
不行 查看全部回复
1548
发放年终奖和增值税没有关系 查看全部回复
3508
wam
现金流量表:筹资活动的流量变动 利润表:折旧计堤、利息费用计提 查看全部回复
2871
可以不用填写 查看全部回复
2243
把收入调增,对应的调整下成本和费用 查看全部回复
2692
李伟老师
1.在2023年账本里记账 查看全部回复
2915
稍等,老师刚看到消息 查看全部回复
3141
王苗苗老师
你是说税票忘记反写了吗? 查看全部回复
4039
哪个税种申报错误? 查看全部回复
2273
目前小规模开票室1% 查看全部回复
2727
是有0.4没做进去? 查看全部回复
1990
根据员工工资收入、扣除项目金额填写 查看全部回复
2583
用人单位在职职工,是指用人单位在编人员或依法与用人单位签订1年以上(含1年)劳动合同(服务协议)的人员。上年在职职工人数是指每月合计的平均数。 查看全部回复
2849
申报成功了吗? 查看全部回复
3947
是会计申报 查看全部回复
2332
Annina老师
你好,需要去银行更改一下社保扣款的三方协议,也就是单位、银行、税局三方签订的一个扣款协议,重新换绑成公司的扣费卡 查看全部回复
3787
直接登陆电子税务局有个更正的模块 查看全部回复
2918
小小
正常是需要扣除个人费用6万,而且这个金额是不能修改的 查看全部回复
4582
燕子老师
同学你好,如果投资者另外有工资薪金申报,可以先报送工资薪金个人所得税汇算清缴,这样申报经营所得汇算清缴的时候6万就不会再扣除了,也不能扣除了 查看全部回复
4736
孙老师
小规模纳税人一般是按照季度申报,具体要看你的主管税务机关要求 查看全部回复
4586
小妮老师
建议据实申报 查看全部回复
2537
清岚
你们是和工资薪金一起合并申报还是单独申报全年一次性奖金 查看全部回复
2117
不影响的,个税是累计计算的 查看全部回复
5440
是的,法人的工资只能选择在一处扣除 查看全部回复
5605
注销前报表余额要调整为零 查看全部回复
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同学你好,可以的,因为所得税看的主要是一个累计收入,主要保证年报的时候数据和汇算清缴数据一致就好 查看全部回复
6413
甘老师
残保金一般是按年申报的 查看全部回复
5488
倒数第二栏填写异地预缴 查看全部回复
5199
你看一下税种鉴定里,有没有印花税 查看全部回复
可以操作,不过比较麻烦 查看全部回复
1618
木言
问题不大,汇算清缴的时候填对就可以了 查看全部回复
2582
如果申报且缴费成功就算补报成功 查看全部回复
6340
不可以撤销,可以申请更正 查看全部回复
5557
同学你好,收入现金比率是指企业销售商品、提供劳务收到的现金与主营业务收入之间的比率。其计算公式:收入现金比率=销售商品、提供劳务收到的现金/主营业务收入 查看全部回复
2112
增值税,附加税,印花税,企业所得税 查看全部回复
2330
建议先与主管税务局确认下,通常在汇算清缴时也会调整的 查看全部回复
3672
高老师
红冲之后重新按正确的计提了,所以利润增加300,你做的是对的 查看全部回复
3345
出现负数是要手动重分类,这样报表才是正确的 查看全部回复
3122
财务报表申报项在税费申报及缴纳里,如果没有建议问下当地主管税局 查看全部回复
2620
同学你好,备过案了吧? 查看全部回复
6714
小规模码纳税人无法抵扣进项税额,你们按照收购发票或者对方开具的发票价税合计金额计入成本 查看全部回复
2400
本期数填1月至本期末的累计数据 查看全部回复
2920
第13行选择高新技术企业减免优惠加计减免 查看全部回复
2888
对收入的真实性,是否存在未入账等。 查看全部回复
2340
填在免税销售额栏 查看全部回复
2882
您开具不征税发票并未产生纳税义务,该笔销售额不需要在增值税申报表中体现 查看全部回复
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需要先把账做出来,出全年的报表,计算利润总额,才能申报企业所得税 查看全部回复
2121
可以更正申报 查看全部回复
2578
Yan
使用小企业准则企业缴纳去年所得税如去年没计提是包含的 查看全部回复
2451
工会经费吗 查看全部回复
2198
如果不自动带出,就需要手动更正 查看全部回复
3155
季度的申报缴款截止时间是1月16日,部分地区延长到1月31日 查看全部回复
2408
点登录电子税务局-我要办税-财产和行为税-印花税税源采集-按要求填写-核对无误申报 查看全部回复
1936
不太正常 查看全部回复
3264
哪里不平呢 查看全部回复
4596
对 查看全部回复
2413
1月征期申报的是去年12月的 查看全部回复
5188
是你土地取得的时间 查看全部回复
5230
不是 查看全部回复
2788
7月1日之前的不需要, 查看全部回复
2051
四个表都填完,返回到任务首页-点申报 查看全部回复
2209
计税金额填195000 查看全部回复
8242
本期金额指第四季度的数据 查看全部回复
2146
tammy老师
4260
数据勾稽不对 查看全部回复
4508
季度的取3、6、9、12月的报表填 查看全部回复
3254
是的,累加起来即可 查看全部回复
2034
可以,有填写就可以 查看全部回复
4043
是的 是需要对应的 查看全部回复
2380
是的,按照利润表 查看全部回复
2664
需要各业务公司层层编报 向上汇总 查看全部回复
2641
一个月一份报表,按年度装订成一本 查看全部回复
2983
少的金额是什么原因, 查看全部回复
3259
不用 查看全部回复
4019
看税种鉴定的是按期申报还是按次申报,如果是按次申报选按次申报 查看全部回复
4200
利润总额145407.8,不考虑其他调整情况下, 全年应交企业所得税=145407.9×0.025=3635.20 已计提所得税费用3248.45,还需要计提3635.2-3248.45=386.75元 查看全部回复
2107
公司是才成立的么 查看全部回复
2255
你是说税率还是指开具发票对方扣除的税点? 查看全部回复
3663
收到的时候申报交纳,可以 查看全部回复
3994
你怎么更正的凭证? 查看全部回复
3991
用的是本来累计 查看全部回复
2150
应纳税所得额=利润总额 +不允许税前列支(纳税调增)金额 -当年可弥补以前年度亏损金额 -税法规定免税所得 查看全部回复
4236
1-11月份累计的数据 查看全部回复
3946
同学你好,有可能是对方的发票还没上传,所以电子税务局接收不到发票的信息 查看全部回复
2947
一、在电脑上对历史数据进行备份和恢复 1、在原电脑上进行数据备份。 操作路径为:自然人电子税务局(扣缴端)-【系统设置】-【系统管理】-【备份恢复】-【备份设置】-点击【备份】; 2、将备份文件拷贝到新电脑,在新电脑中恢复备份。 操作路径为:自然人电子税务局(扣缴端)-【系统设置】-【系统管理】-【备份恢复】-【恢复设置】-选中备份文件-【恢复】。 查看全部回复
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纳税人取得土地所支付利息是否缴纳契税,关键还在于是否纳入土地使用权成交价格所涵盖范围。纳税人与土地管理部门签订土地出让合同,合同一般会约定付款方式,一次性付清国有建设用地使用权出让价款,应在合同签订之日起日内付清;分次支付国有建设用地使用出让价款的,同意按照中国人民银行公布的dai款或其他约定利率,向出让人支付利息。纳税人若选择分期支付土地出让金,所应支付给土地出让人的利息已在合同中所明确 查看全部回复
4255
杨老师
右下角有忘记密码,点击进去按步骤重新设置 查看全部回复
2651
要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行 查看全部回复
3993
小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税,可以开具专票 查看全部回复
4147
税务师晓雨
不规范的是直接在上一季度修改 查看全部回复
2358
今年4月开始到年底增值税税率适用3%的免征 查看全部回复
2212
申报有错误吗?有错误的话点击后面修改,修改后重新申报 查看全部回复
4800
普票开的免税的? 查看全部回复
2660
负数自己申报比对通不过的,现在你需要带资料和公章去大厅更正二季度的申报表,将二季度更正为负数的表 查看全部回复
2895
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